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廣東省審計機關審計項目審理辦法(試行)

作者: | 來源:本網 | 時間:2020-05-14 點擊數:- 分享到:

  第一章 總  則

  第一條 為規范審計項目審理工作,保證審計工作質量,根據《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《中華人民共和國國家審計準則》和《廣東省關于完善審計制度若干重大問題的實施意見》及相關配套文件等有關規定,制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱審核,是指審計組在起草審計報告前,審計組組長對審計組成員編制的審計記錄及所附審計證據、審計實施方案實施情況及審計報告征求意見稿等進行審查、核定,并提出審核意見的行為。

  本辦法所稱復核,是指審計組所在部門依法對審計組起草的審計結果文書及相關的審計實施方案、審計記錄和審計證據等材料進行審查核對,并提出復核意見的行為。

  本辦法所稱審理,是指法規審理部門依據法律法規和審計準則等有關規定,以審計實施方案為基礎,對審計項目承擔單位提交的反映審計項目過程和結果的相關資料進行審查、修改,并提出審理意見的行為。

  本辦法所稱審計機關審計業務會議審定,是指由審計機關主要負責人或其委托的其他領導主持召開,對審計組代擬審計機關審計報告、審計決定書等審計文書以及審計項目相關資料進行集體討論審議并作出決定的行為。

  第三條 審計項目實行審計組組長審核、審計組所在部門復核、法規審理部門或專職審理人員(以下簡稱法規審理部門)審理、審計機關審計業務會議審定的審計質量分級控制制度。

  第四條 本辦法適用于全省審計機關組織實施的審計和專項審計調查(以下統稱審計)項目的審理工作。

  第二章 審計組組長審核

  第五條 審計機關應當在實施項目審計前組成審計組,審計組應當調查了解被審計單位及其相關情況,編制審計實施方案,按規定程序和要求實施審計,獲取審計證據,編制審計記錄。

  第六條 審計組起草審計報告前,審計組組長或者其委托的主審等審計組成員應當對審計工作底稿(附件1)的下列事項進行審核:

  (一)具體審計目標是否實現;

 ?。ǘ徲嫶胧┦欠裼行绦?;

  (三)事實是否清楚;

  (四)審計證據是否適當、充分;

 ?。ㄎ澹┑贸龅膶徲嫿Y論及其相關標準是否適當;

  (六)其他有關重要事項。

  第七條 審計組組長或者其委托的主審等審計組成員審核審計工作底稿,應當根據不同情況分別在審計工作底稿審核意見欄提出下列意見:

 ?。ㄒ唬┯枰哉J可;

 ?。ǘ┴煶刹扇∵M一步審計措施,獲取適當、充分的審計證據;

  (三)糾正或者責成糾正不恰當的審計結論。

  審計組組長或者其委托的主審等審計組成員應當督導審計人員認真整改有上述(二)、(三)審核意見指出的問題,直至予以認可。原審計工作底稿應當予以保留并歸入審計項目檔案。

  第八條 審計組在起草審計報告前,應當召開審計組業務會議討論確定下列事項:

 ?。ㄒ唬┰u價審計目標的實現情況;

 ?。ǘ徲媽嵤┓桨复_定的審計事項完成情況;

 ?。ㄈ┰u價審計證據的適當性和充分性;

 ?。ㄋ模┨岢鰧徲嬙u價意見;

 ?。ㄎ澹┰u估審計發現問題的重要性;

 ?。┨岢鰧徲嫲l現問題的處理處罰意見;

 ?。ㄆ撸┢渌嘘P事項。

  審計組應當對討論前款事項的情況及其結果作出記錄,形成審計組討論記錄(附件2)。

  第九條 審計組組長應當對審計實施方案實施情況及起草的審計組審計報告征求意見稿進行審核,并將審核意見反映在審計組組長審核意見表上(附件3)。

  第十條 審計組應當將經審計組組長審核的審計報告征求意見稿,按照規定的程序審批后,以審計機關的名義征求被審計對象和擬處罰的有關責任人員的意見。

  必要時,經濟責任審計報告可以征求有關干部監督管理部門的意見。

  審計報告中涉及的重大經濟案件調查等特殊事項,經審計機關主要負責人批準,可以不征求被審計對象的意見。

  第十一條 被審計對象、有關部門、有關責任人員對征求意見的審計報告有異議的,審計組應當進一步核實,并根據核實情況對審計組的審計報告作出必要的修改。

  審計組應當對采納被審計對象、有關部門、有關責任人員意見的情況和原因,或者上述單位或人員未在法定時間內提出書面意見的情況作出書面說明。

  審計組的審計報告形成后,審計組應當按規定及時代擬審計機關的審計報告。

  第十二條 對被審計對象違反國家規定的財政收支、財務收支行為,依法應當由審計機關作出下列審計處理處罰的,審計組應當起草審計決定書或審計處罰決定書。審計處罰符合審計聽證要求的,審計組應當按照審計署《審計機關審計聽證的規定》起草有關審計聽證文書,承辦審計聽證相關具體事務。

  (一)責令限期繳納應當上繳的款項;

 ?。ǘ┴熈钕奁谕诉€被侵占的國有資產;

 ?。ㄈ┴熈钕奁谕诉€違法所得;

  (四)責令按照國家統一的會計制度的有關規定進行處理;

 ?。ㄎ澹┚?;

  (六)罰款;

  (七)沒收違法所得;

 ?。ò耍┢渌幚?、處罰措施。

  對依法應當由其他有關部門糾正、處理處罰或者追究有關責任人員責任的事項,審計組應當起草審計移送處理書。

  第三章 審計組所在部門復核

  第十三條 審計組應當將下列材料報送所在部門復核:

 ?。ㄒ唬徲嫿M的審計報告(含征求意見稿及征求意見后的修改稿);

 ?。ǘ┐鷶M的審計機關審計報告;

 ?。ㄈ徲嫑Q定書;

 ?。ㄋ模徲嬏幜P決定書(含審計聽證材料);

 ?。ㄎ澹徲嬕扑吞幚頃?;

  (六)被審計對象、有關部門、有關責任人員對審計報告的書面意見及審計組采納情況的書面說明;

  (七)審計實施方案;

 ?。ò耍┱{查了解記錄、審計工作底稿及審計工作底稿匯總表(附件4)、重要管理事項記錄、審計證據材料;

  (九)其他有關材料。

  第十四條 審計組所在部門應當對下列事項進行集體討論和復核,形成審計業務會議紀要(附件5),并填寫復核意見表(附件6):

 ?。ㄒ唬徲嬆繕耸欠駥崿F;

 ?。ǘ徲媽嵤┓桨复_定的審計事項是否完成;

 ?。ㄈ徲嫲l現的重要問題是否在審計報告中反映;

  (四)事實是否清楚、數據是否正確;

 ?。ㄎ澹徲嬜C據是否適當、充分;

  (六)審計評價、定性、處理處罰和移送處理意見是否恰當,適用法律法規和標準是否適當;

 ?。ㄆ撸┍粚徲媽ο蟆⒂嘘P部門、有關責任人員提出的合理意見是否采納;

 ?。ò耍┬枰獜秃说钠渌马?。

  第十五條 審計組應當根據所在部門審計業務會議紀要修改代擬審計機關審計報告、審計決定書等審計文書。

  第十六條 審計組所在部門應當將經復核修改后的代擬審計機關審計報告、審計決定書等審計項目相關材料連同部門審計業務會議紀要、復核意見表,送法規審理部門審理。

  第十七條 審計組所在部門應當向法規審理部門提交下列審理材料:

 ?。ㄒ唬徲媽嵤┓桨?、審計工作底稿匯總表;

 ?。ǘ徲媹蟾?、審計決定書、審計處罰決定書、審計移送處理書;

 ?。ㄈ徲媹蟾嬲髑笠庖姼寮捌渌瓦_回證;

  (四)被審計對象、有關部門、有關責任人員對審計報告征求意見稿的書面意見;

 ?。ㄎ澹徲嫿M采納被審計對象、有關部門、有關責任人員意見的書面說明,或者本條第(四)項有關征求意見對象無書面意見的書面說明;

 ?。徲嫸ㄐ?、處理、處罰適用的法律、法規、規章;

  (七)履行法定審計程序及審計流程相關的材料。包括:審計通知書、聽證告知書、處罰告知書等文書及其送達回證,審計組組長審核意見表,審計組所在部門業務會議紀要、復核意見表;

 ?。ò耍┓从硨徲嬛攸c和審計報告中審計發現問題事項的審計工作底稿及其證據;

 ?。ň牛┢渌麘峤坏馁Y料。

  經濟責任審計項目有規定須經經濟責任審計管理職能部門審核的,審計組所在部門還應當向法規審理部門提交經濟責任審計管理職能部門的審核意見。

  第十八條 審計組所在部門向法規審理部門提交審理材料時,應當填寫提請審理書(附件7)和審理材料移送簽收表(附件8)各一式兩份,經簽收確認后,審計組所在部門和法規審理部門各執一份。

  提請審理書由審計組所在部門負責人簽名。

  審理材料移送簽收表由審計組所在部門、法規審理部門經辦人員簽名。

  法規審理部門認為審計組所在部門提供的審理材料不完整的,應當通知審計組所在部門立即補送有關材料。審計組所在部門不能及時補送有關材料的,法規審理部門可以中止審理,退回審理材料。

  第四章 法規審理部門審理

  第十九條 法規審理部門以審計實施方案為基礎,重點關注審計實施的過程和結果,主要審理以下內容,并形成審理工作記錄(附件9):

  (一)審計實施方案確定的審計事項是否完成;

 ?。ǘ徲嫲l現的重要問題是否在審計報告中反映;

  (三)主要事實是否清楚、相關證據是否適當、充分;

 ?。ㄋ模┻m用法律法規和標準是否適當;

  (五)評價、定性、處理處罰意見是否恰當;

 ?。徲嫵绦蚴欠穹弦幎?。

  第二十條 法規審理部門審理時,應當就有關事項與審計組及相關業務部門進行溝通。

  必要時,法規審理部門可以參加審計組與被審計對象交換意見的會議,或者向被審計對象和有關人員了解相關情況。

  第二十一條 法規審理部門審理后,可以根據情況采取下列措施:

 ?。ㄒ唬┮髮徲嫿M補充重要審計證據;

 ?。ǘ徲媹蟾妗徲嫑Q定書等審計文書提出修改意見或直接進行修改。

  審理過程中遇有復雜問題的,經分管領導同意后,法規審理部門可以組織專家進行論證。

  第二十二條 法規審理部門應當自收到審理材料之日起10個工作日內提出審理意見。特殊情況下,提出審理意見的時間可以適當延長,但最長不得超過15個工作日。

  第二十三條 法規審理部門審理后,應當出具審理意見書(附件10),審理意見書一式兩份,法規審理部門和審計組所在部門各執一份。

  審理意見書由標題、編號、主送部門、內容、法規審理部門印章、日期等要素構成。

  第二十四條 法規審理部門應當及時將審理意見書連同審理材料退還審計組所在部門。

  審計組所在部門應當根據審理意見修改代擬審計機關審計報告、審計決定書等審計文書,并在收到審理意見書后5個工作日內將審理意見采納情況書面說明和審理意見采納情況表(附件11)送交法規審理部門。

  審計組所在部門應當及時提請召開審計機關審計業務會議(附件12),審定審計報告、審計決定書等審計文書。

  第二十五條 法規審理部門應當規范審理行為,合理組織安排審計項目審理,及時做好審理檔案資料的歸檔工作,及時備份網上審理審計項目的審理檔案電子資料。

  第五章 審計業務會議審定

  第二十六條 審計業務會議由審計機關主要負責人或其委托的其他領導主持召開,參加人員包括總審計師、審計組所在部門負責人、法規審理部門負責人及審理人員、審計組組長和其他有關人員等;經濟責任審計項目應當有經濟責任審計管理職能部門人員參加會議;必要時可邀請有關專家和特約審計員參加。

  第二十七條 審計組所在部門應當提交以下審計業務會議資料:

  <!--[if !supportLists]-->(一) <!--[endif]-->審計項目的審計工作方案和審計實施方案;

  <!--[if !supportLists]-->(二) <!--[endif]-->審計組的審計報告(含征求意見稿);

  <!--[if !supportLists]-->(三) <!--[endif]-->被審計對象對審計報告征求意見稿的書面意見及審計組采納意見的書面說明;

  <!--[if !supportLists]-->(四) <!--[endif]-->代擬審計機關審計報告、審計決定書等審計文書;

  <!--[if !supportLists]-->(五) <!--[endif]-->審計組所在部門的審計業務會議紀要;

  <!--[if !supportLists]-->(六) <!--[endif]-->法規審理部門的審理意見及審計組所在部門采納審理意見的書面說明;

  <!--[if !supportLists]-->(七) <!--[endif]-->其他需要提供的資料。

  第二十八條 審計業務會議主要審定以下內容:

  (一)審計程序是否合法合規,有無重大遺漏;

  (二)主要事實是否清楚、相關證據是否適當、充分;

  (三)采納被審計對象、有關單位、有關責任人員對審計報告提出的意見是否適當;

  (四)采納審理意見是否適當;

 ?。ㄎ澹┒ㄐ浴⑻幚?、處罰意見是否準確、合法、適當;

  (六)審計評價和建議是否恰當;

 ?。ㄆ撸┢渌枰獙彾ǖ氖马?。

  第二十九條 審計業務會議應當在充分發揚民主、集體決策的基礎上形成審計業務會議決定,審計組所在部門負責做好審計業務會議記錄并形成審計業務會議紀要(附件13),經法規審理部門審核后,報審計業務會議主持人、總審計師等審定。

  第三十條 審計組應當根據審計業務會議紀要修改代擬審計機關審計報告、審計決定書等審計文書,形成審計文書審批簽發稿,按規定程序簽發。

  第三十一條 審計組應當應當將審計業務會議記錄、審計業務會議紀要等歸入審計項目檔案。

  第六章 責任劃分與追究

  第三十二條 法規審理部門和審理人員應當對其所出具的審理意見的恰當性負責,對審理應當發現而未發現的重要問題負責。

  第三十三條 審計組成員、審計組組長、審計組所在部門負責人、總審計師、分管領導在實施和審核審計項目過程中,對所負責的工作承擔相應的責任。

  第三十四條 違反本辦法規定的,按照《廣東省審計機關責任追究辦法》追究相應責任。

  第七章 附則

  第三十五條 市、縣級審計局可以結合實際,參照本辦法制定審計項目審理制度,報上級審計機關備案。

  第三十六條 本辦法自印發之日起施行。

  附件:1.審計工作底稿(格式)

  2.審計組討論記錄(格式)

  3.審計組組長審核意見表(格式)

  4.審計工作底稿匯總表(格式)

  5.審計組所在部門審計業務會議紀要(格式)

  6.審計組所在部門復核意見表(格式)

  7.提請審理書(格式)

  8.審理材料移送簽收表(格式)

  9.審理工作記錄(格式)

  10.審理意見書(格式)

  11.審理意見采納情況表(格式)

  12.簽報—關于提請召開審計業務會議的請示(格式)

  13.廣東省審計機關審計業務會議紀要(格式)

  附件1

  審計工作底稿(格式)

  索引號:                                          第    頁(共    頁)

    項目名稱


    審計(調查)事項

   ?。ò凑諏徲媽嵤┓桨复_定的事項名稱填寫)

    審計人員


    編制日期


    審計過程:

   ?。ㄕf明實施審計的步驟和方法、所取得的審計證據的名稱和來源。多個底稿間共用審計證據、且審計證據附在其他底稿后的,應當在上述內容表述完畢后,注明“其中,**審計證據附在**號底稿后”)

    審計認定的事實摘要及審計結論:

   ?。▽徲嫿Y論包括未發現問題的結論和已發現問題的結論。對已發現問題的結論,應當說明得出結論所依據的規定和標準)

    審核意見:

   ?。▽徍艘庖姺N類包括:1.予以認可;2.責成采取進一步審計措施,獲取適當、充分的審計證據;3.糾正或者責成糾正不恰當的審計結論)

    審核人員


    審核日期







  附件:       頁

  [說明:審核人員提出2、3項審核意見的,審計人員應當將落實情況和結果作出書面說明,經審核人員認可并簽字后,附于本底稿后。]

  附件2

  審計組討論記錄(格式)

  共   頁第   頁

    審計項目名稱


    會議主要議題及討論情況


    會議參加人員


    承審部門


    審計組長


    主  審


    會議時間


    會議地點


    主持人審閱










   審計組討論內容及決定的事項(格式)

  ×××× 年××月××日,審計組××、××、××等×人,對××××事項進行集體討論,經討論做出如下決定:

  一、……

  二、……

  ……

  參加會議人員(簽名):

  記錄人:

  年  月  日


   附件3

  審計組組長審核意見表(格式)

    審計項目承擔單位


    索引號



    審計項目名稱


    頁次



    審 核 事 項

    審核意見


    是

    否

    說 明


    審計實施方案實施

   ?。ㄒ唬┚唧w審計目標是否實現?

    (二)審計實施方案確定的審計事項是否都實施了審計?

   ?。ㄈ徲嫶胧┦欠裼行绦??

    (三)事實是否清楚?

    (四)審計證據是否適當、充分?

   ?。ㄎ澹┑贸龅膶徲嫿Y論及其相關標準是否適當?

   ?。┲匾芾硎马検欠褚延涗洠?/p>

    (七)調查了解記錄是否已編寫?





   ?。ò耍徲嫻ぷ鞯赘迨欠窬褜徍??

    共審核審計工作底稿XX份,未審核XX份


    審計報告征求意見稿

    1.實施審計所依據的法律、法規、規章是否明確?

    2.實施審計的基本情況是否表述清楚?

    3.被審計單位的基本情況的表述是否全面?

    4.審計評價意見是否恰當?

    5.審計查出的被審計單位存在主要問題的事實是否表述清楚?定性、處理、處罰意見是否適當?

    6.定性、處理、處罰適用的法律、法規、規章和標準是否適當?

    7.審計移送處理是否恰當?

    8.審計期間被審計單位對審計發現的問題已經整改的,審計報告是否表述了有關整改情況?

    9.經濟責任審計報告是否披露了被審計人員履行經濟責任的基本情況,是否按規定界定被審計人員對審計發現問題應當承擔的責任?

    10.是否還有其他需要糾正的重要事項?





    審核人員


    審核日期



    意見落實情況

    整

    改

    措

    施



    經辦人


    日  期













  附件4

  審計工作底稿匯總表(格式)

  共  頁第  頁

    審計實施方案確定的審計內容

    審 計 工 作 底 稿

    名 稱

    與審計報告的對應關系

    與審計決定書的對應關系

    備注

    審計內容序號

    審 計 事 項 名 稱


    一項內容可包括多個審計事項。

    一個審計事項可編寫多個審計工





    按方案中審計內容的順序填列。

    作底稿。










































































































  編制人:                審計組組長:               年  月  日


   附件5

  審計組所在部門審計業務會議紀要(格式)

  共   頁第   頁

    審計項目名稱


    會議主要議題


    會議參加人員


    承審部門


    審計組長


    主  審


    會議時間


    會議地點


    主持人審閱









  審計業務會議紀要(格式)

  ××××年××月××日,我處(局、科、股)組織召開審計業務會議,對××××事項進行集體討論,經討論,做出如下決定:

  一、……

  二、……

  ……

  參加會議人員(簽名):

  記錄人:

  年  月  日


   附件6

  審計組所在部門復核意見表(格式)

    審計項目承擔單位


    索引號


    審計項目名稱


    頁次


    復  核  事  項

    復核意見

    是

    否

    說明

   ?。ㄒ唬徲嬆繕耸欠駥崿F?

   ?。ǘ徲媽嵤┓桨复_定的審計事項是否完成?

   ?。ㄈ徲嫲l現的重要問題是否在審計報告中反映?

   ?。ㄋ模┦聦嵤欠袂宄?、數據是否正確?

   ?。ㄎ澹徲嬜C據是否適當、充分?

   ?。徲嬙u價、定性、處理處罰和移送處理意見是否恰當,適用法律法規和標準是否適當?

   ?。ㄆ撸┍粚徲媶挝?、被調查單位、被審計人員或者有關責任人員提出的合理意見是否采納?

   ?。ò耍┬枰獜秃说钠渌马??




    復核人員


    復核日期


    意見落實情況

    整

    改

    措

    施


    經辦人


    日  期
















   附件7

  提請審理書(格式)

  法規審理處(科、股):

  我處(局、科、股)××、××、××等×人組成的審計組于××××年××月××日對××××××項目的實施審計階段業已結束,并經過審計組組長審核及我處(科、股)復核?,F根據《廣東省審計機關審計項目審理辦法》的規定,提請你處(科、股)審理。

  附:《審理材料移送簽收表》及有關資料。

  審計項目承擔單位負責人(簽名):

  年    月    日

  附件8

  審理材料移送簽收表(格式)

    審計項目名稱 :

    主審人員:


    聯系電話:

    序號

    摘        要

    頁數

    補正頁數

    1

    審計通知書



    2

    審計報告



    3

    審計決定書



    4

    審計處罰告知書



    5

    審計移送處理書



    6

    審計組提交的審計報告



    7

    審計報告征求意見書及其回復意見



    8

    對回復意見的說明或修改意見



    9

    審計定性、處理、處罰適用的法律、法規、規章、標準



    10

    其他有關材料

   ?。?)審計文書送達回證

    (2)審計實施方案及審計工作底稿匯總表

   ?。?)審計組所在部門復核意見表、業務會議記錄及紀要

   ?。?)審計組長審核意見表

   ?。?)反映審計重點和審計決定書決定事項、審計移送處理書移送事項的審計工作底稿及其證據










    移

    送

    記

    錄

    提交審理材料

    退回審理材料

    時  間

    審理經辦人

    審計經辦人

    時  間

    審理經辦人

    審計經辦人



















    備注:













   附件9

  審理工作記錄(格式)

    審計項目承擔單位


    索引號


    審計項目名稱


    審理專題

   ?。ò磳徖韺n}填寫)

    審理

    意

    見

   ?。▽徖韺n}1.審計實施方案確定的審計事項是否完成;

    2.審計發現的重要問題是否在審計報告中反映;

    3.主要事實是否清楚、相關證據是否適當、充分;

    4.適用法律法規和標準是否適當;

    5.評價、定性、處理處罰意見是否恰當;

    6.審計程序是否符合規定。)

    審理人員


    審畢日期


    簽批意見


    法規審理部門領導


    簽批日期












   附件10

  審理意見書(格式)

  ××法理〔20××〕  號

  ××審計處(局、科、股):

  根據《廣東省審計機關審計項目審理辦法》(粵審法〔20××〕××號)的規定,我們對你處(局、科、股)提請審理的××××××審計項目,從審計實施方案確定的審計事項是否完成;審計發現的重要問題是否在審計報告中反映;主要事實是否清楚、相關證據是否適當、充分;適用法律法規和標準是否適當;評價、定性、處理處罰意見是否恰當;審計程序是否符合規定等方面進行了審理。我們認為,該項目審計工作基本符合相關的審計準則,但也存在一些問題,為此提出以下審理意見:

  (以下按審理專題逐項反映審理意見)

  根據《廣東省審計機關審計項目審理辦法》規定,請填寫《審理意見采納情況表》,并對采納情況進行書面說明。《審理意見采納情況表》及書面說明請于收到審理意見后5日內反饋我處(科、股)。

  附件:審理意見采納情況表

  法規審理部門

  年  月  日


   附件11

  審理意見采納情況表(格式)

  審計項目承擔單位:                    審理意見書文號:

    審理意見序號

    審理專題

    采納情況

    審理意見序號

    審理專題

    采納情況

    采納(√)

    不采納

    (×)

    部分

    采納

    (√)

    采納

    (√)

    不采

    納(×)

    部分

    采納

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    備注:(需要解釋的事項在備注欄說明,或另附書面意見)

    審計項目承擔單位(蓋章)

    年 月  日

  “審理專題”請按編號填寫:A.審計實施方案確定的審計事項是否完成;

  B.審計發現的重要問題是否在審計報告中反映;

  C.主要事實是否清楚、相關證據是否適當、充分;

  D.適用法律法規和標準是否適當;

  E.評價、定性、處理處罰意見是否恰當;

  F.審計程序是否符合規定;

  G.其他。


   附件12

  簽報(格式)

    緊急程度


    密級


    審  簽〔20  〕 號

    擬稿單位及擬稿人


    日  期


    單位

    領導

    意見


    簽報單位意見


    會簽單位意見


    關于提請召開審計業務會議的請示

    廳(局)領導:

    由我處(科、股)負責的××××××××項目已經審理完畢,我處(科、股)根據審理意見對審計報告(審計決定書、審計處罰決定書、審計移送處理書)進行了修改,現根據《廣東省審計機關審計項目審理辦法》(粵審法〔20××〕××號)第××條的規定,提請對該項目審計報告(審計決定書、審計處罰決定書、審計移送處理書)召開審計業務會議討論審定。

    妥否,請批示。

    審計項目承擔單位

    年  月  日

  附件13

  廣東省審計機關審計業務會議紀要(格式)

  共   頁第   頁

    審計項目名稱


    會議主要議題


    主持人


    總審計師


    承審單位

    及負責人


    審計

    組長


    主審


    會議時間


    會議地點


    主持人審閱


    總審計師

    審閱


    法規審理部門

    負責人審核


    項目概況

    (1.審計決定擬處理、處罰的金額 2.擬出具的審計結果文書 3.其他)









  審計業務會議紀要(格式)

  根據審計署發布的《中華人民共和國國家審計準則》(審計署令第8號)第一百四十七條及《廣東省審計機關審計項目審理辦法》(粵審法〔20××〕××號)第××條的規定,經廳(局)領導批準,20××年×月×日審計業務會議對××××審計項目審計報告(審計決定書、審計處罰決定書、審計移送處理書)進行審定,作出如下決定:

  一、……。

  二、……。

  三、……

  四、……

  五、……

  (就主要議題作出的決定或采取的措施)

  參加會議人員:

  記錄人:

  附:審計報告、審計決定書、審計處罰決定書、審計移送處理書(審計業務會議審定稿)


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