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加強交流協作 強化對內審工作指導監督

作者: | 來源:審計署 | 時間:2025-02-07 點擊數:- 分享到:

  四川省審計廳建立健全常態協作指導監督內部審計工作機制,加強對教育系統的指導監督。省審計廳、教育廳共同分析研究省屬高校內部審計情況,準確掌握內部審計工作薄弱環節,精準確定審計監督著力點和側重點,對33所省屬高校內部審計工作情況進行檢查調研,聯合印發調研情況通報,點對點反饋問題和不足,對提升內部審計工作質量提出明確要求。各省屬高校不斷拓展內部審計范圍,除財務收支和年報審計、固定資產投資審計、經濟責任審計外,對重大資金管理使用、重大項目建設、“一流學科”建設等實施專項審計。制定完善內部審計相關制度,不斷規范審計行為,加強內審人員管理,強化審計質量控制。

  山東省青島市審計局召開全市內部審計工作推進會議。強調把握內部審計工作面臨的新形勢新任務,自覺提升服務大局的主動性,加快推進內部審計全覆蓋,形成常態化動態化震懾,進一步增強工作責任感、緊迫感。聚焦黨的領導,建立健全內部審計領導體制機制;聚焦制度建設,推動內部審計工作規范化;聚焦主責主業,提升審計質效;聚焦審計整改,深化結果運用,確保把內部審計工作的各項任務要求落到實處。全市審計機關要深刻領悟內部審計指導監督的重要意義,把指導監督內部審計工作擺在重要位置,定期研究內部審計工作情況,協調推進內部審計工作開展,強化對內部審計業務指導和監督,加強與主管部門的貫通協作,切實發揮國家審計的引領作用,為內部審計工作發展創造更好環境,推動內部審計工作高質量發展。

  石家莊市委審計委員會印發《關于進一步加強內部審計工作的指導意見》。提高政治站位,堅持和加強黨對內部審計工作的領導,進一步細化實化黨領導內部審計工作的制度機制。建立健全審計業務管理、審計質量控制和績效考核等內部審計管理制度,細化審計標準和操作流程,加強內部審計組織實施的全流程規范化建設,提升內部審計質量。建立健全內審整改機制,堅持揭示問題與推動解決問題相統一,促進解決問題背后的體制性、機制性問題,將內部審計整改成果轉化為治理效能。選好配強內部審計人員,將作風過硬、專業能力強、綜合素質好的優秀人才充實到內部審計隊伍。

  遼寧省鞍山市審計局與市國資委及9家市屬國有企業共同召開企業內部審計交流座談會。各企業內審人員圍繞內審隊伍建設、內審制度制定、審計項目開展和審計整改等情況進行深入交流。會議對企業落實審計整改、提升內審業務能力等方面提出具體要求,強調要進一步加強人才隊伍建設、建立健全規章制度、著力提升項目質量、扎實推進審計整改,要全方位、全鏈條、全環節、全流程做好內審工作,全面提升該市國有企業內審工作質量。下一步,市審計局將結合企業在內審中遇到的難點、堵點,出臺相應的措施和辦法,同時與市國資委形成監督和指導合力,進一步推動國企內審工作的開展,助力市屬國有企業高質量發展。


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