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2014年建新鎮(zhèn)人民政府部門決算基本情況說明

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時間:2015-11-05 09:30:33 點擊數(shù):-

 

2014年建新鎮(zhèn)部門決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

建新鎮(zhèn)人民政府內設內設黨政辦公室、社會事務辦公室、人口與計劃生育辦公室、農業(yè)辦公室、規(guī)劃辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。

主要職能是:

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議、上級國家機關和本級黨委(或黨代表大會)的決定和命令。

2、組織實施本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展長遠規(guī)劃及短期計劃,抓好本鎮(zhèn)的工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃培育主導產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動產(chǎn)業(yè)結構調整,提高農業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

3、制定并實施扶貧攻堅規(guī)劃,抓好扶貧工作,帶領全鎮(zhèn)人民盡快脫貧致富奔小康。

4、大力加強農業(yè)和農村工作,引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展,保證其合法權益。抓好農業(yè)基礎設施建設,促進糧食生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。充分利用本地資源,加快全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結構調整步伐,抓好骨干產(chǎn)業(yè)的鞏固和發(fā)展,培育后續(xù)產(chǎn)業(yè),不斷壯大地方經(jīng)濟實力。

5、負責管理好各職能部門,充分發(fā)揮他們的職能作用,保證各項行政工作的正常開展。

6、負責保護公有財產(chǎn)不受侵占,維護社會秩序,保障公民的人身權利和合法權益。

7、負責制定全鎮(zhèn)水、林、田、路的長遠規(guī)劃和短期計劃,并具體組織實施,做到綜合治理、綜合開發(fā)利用。

8、組織和領導當?shù)厝嗣窀愫蒙唐飞a(chǎn),發(fā)展商品經(jīng)濟,增加群眾收入,加快全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。

9、加大科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)的發(fā)展力度,促進社會全面進步。

10、承辦并完成上級人民政府交辦的其他工作。

(二)人員構成情況

全鎮(zhèn)應有行政編制35人,實有行政編制29人;事業(yè)編制應有 27人,實有事業(yè)編制12人;我鎮(zhèn)自收自支普通工4名。全鎮(zhèn)在職干部職工共45人,離退休17人,遺屬供養(yǎng)7人。

(三)決算年度的主要工作任務

2014年我鎮(zhèn)緊緊圍繞建設經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)“五位一體”幸福建新這個中心,以科學發(fā)展觀為主題,以加快社會經(jīng)濟發(fā)展為主線,以建設和諧文明鎮(zhèn)區(qū)為目標,牢牢把握“穩(wěn)中求進,好中快進”的工作基調,與時俱進、團結拼搏,為建設和諧幸福建新而奮斗。

1.認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī),嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、計劃生育等行政工作。

3.保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的資產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

5.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、收入決算說明

2014年收入總計812.17萬元,其中一般公共預算財政撥款717.92萬元,政府性基金94.25萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算812.17萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出717.92萬元,政府性基金預算財政撥款支出為94.25萬元。

(一)按用途劃分

2014年一般公共預算財政撥款支出按用途劃分,基本支出654.99萬元,占91.23%,其中一般公共服務支出233.80萬元,公共安全支出0.6萬元,文化體育與傳媒支出2.81萬元,社會保障和就業(yè)支出196萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出122.90萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.63萬元,農林水支出86.27萬元;項目支出決算62.93萬元,占8.77%,其中一般公共服務支出10.00萬元,農林水支出42.93萬元,交通運輸支出10.00萬元。

2014年政府性基金預算財政撥款支出按用途劃分,項目支出94.25萬元,占了100%。其中用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出為24.25萬元,其他支出70萬元,包括用于社會福利的彩票公益金支出20萬元,用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬元,用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出45萬元。

  • “三公經(jīng)費”支出說明

2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共20.39萬元,具體情況如下:

1.因公出國費用支出0元。沒有出現(xiàn)因公出國現(xiàn)象,與上年數(shù)據(jù)保持不變。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.56萬元。其中沒有發(fā)生購車行為,公務車現(xiàn)有4輛,全年運行維護費支出9.56萬元,平均每輛2.39萬元。由于我鎮(zhèn)公車使用時間已久,零部件損壞嚴重,維修費用較高,但為了控制公務用車及運行維護費用的支出,我鎮(zhèn)制定了嚴格公務用車的制度,堅持做到下鄉(xiāng)少用公車或不用公車,使運行維護費與去年運行維護費持平。

3.公務接待費支出10.83萬元,比去年降低了0.09%。主要用于政府辦公室及相關機構事務和人口與計劃生育事務。由于我鎮(zhèn)業(yè)務量繁多,新增東海島鐵路征地等大型項目,公務接待費開支較大,但經(jīng)我鎮(zhèn)嚴格控制各項費用的支出,2014年公務接待費已比去年下降了0.09%,往后我鎮(zhèn)將繼續(xù)努力,嚴格控制三公費用的支出,做到將有限的資金用到為人民謀實事上。

 

 

請下載查看詳細:

 

財政撥款收入支出決算總表.xlsx

收入決算總表.xlsx

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xlsx

一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xlsx

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xlsx

支出決算總表.xlsx

 

 

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