2014年遂溪縣就業服務管理中心預決算公開
2014年遂溪縣就業服務管理中心部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
遂溪縣就業服務管理中心職能:1、具體實施勞動就業再就業服務工作,2、負責城鄉勞動力資源開發和利用流動就業的管理服務工作,3、承辦全縣基層勞動保障機構信息網絡的規劃、管理和維護工作,4、負責勞動力資源、職業供求狀況、勞動就業(失業)等調查、統計、分析發布工作。
(二)人員構成情況
實有在職人員14人,離退休人員3人。
(三)決算年度的主要工作任務
簡要說明部門發展計劃、工作目標
二、收入決算說明
收入決算總規模、各項收入決算。格式如下:
2014年收入決算88.01萬元,其中:財政撥款收入88.01萬元,其他收入0萬元。
如有大額收入等需要特別說明的事項可在此一并說明。
三、支出決算說明
2014年支出決算88.01萬元,其中:財政撥款支出88.01萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出25.97萬元,其中:工資福利支出35.44萬元,對個人和家庭的補助0萬元,商品和服務支出22.64萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算3.96萬元。
四、“三公經費”支出說明
2014年“三公經費”財政撥款支出共 5萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0 萬元,全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬XX單位出國團組 0個、 0 人次。開支內容包括:(1)參加會議支出 0 萬元;(2)出國談判、工作磋商支出 0萬元,;(3)境外業務培訓及考察 0 萬元,
2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛3萬元;(2)公務車保有量 1 輛,全年運行維護費支出 3萬元,平均每輛 3萬元。
3.公務接待費支出2萬元,主要用于接待。
2015年遂溪縣就業服務管理中心部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
遂溪縣就業服務管理中心職能:1、具體實施勞動就業再就業服務工作,2、負責城鄉勞動力資源開發和利用流動就業的管理服務工作,3、承辦全縣基層勞動保障機構信息網絡的規劃、管理和維護工作,4、負責勞動力資源、職業供求狀況、勞動就業(失業)等調查、統計、分析發布工作。
(二)人員構成情況
實有在職人員14人,離退休人員3人。
(三)決算年度的主要工作任務
簡要說明部門發展計劃、工作目標
二、收入決算說明
2015年收入決算89.28萬元,其中:財政撥款收入89.28萬元,其他收入0萬元。
三、支出決算說明
2015年支出決算89.28萬元,其中:財政撥款支出89.28萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出81.28萬元,其中:工資福利支出51.44萬元,對個人和家庭的補助15.16萬元,商品和服務支出14.68萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算8萬元。
四、“三公經費”支出說明
2015年“三公經費”財政撥款支出共 5萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0 萬元,全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬XX單位出國團組 0個、 0 人次。開支內容包括:(1)參加會議支出 0 萬元;(2)出國談判、工作磋商支出 0萬元,;(3)境外業務培訓及考察 0 萬元,
2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛3萬元;(2)公務車保有量 1 輛,全年運行維護費支出 3萬元,平均每輛 3萬元。
3.公務接待費支出2萬元,主要用于接待。
附件一: | |||||
2015 年 部 門 預 算 收 支 總 表 | |||||
單位: | 遂溪縣就業服務管理中心 | 單位:元 | |||
收 入 | 支 出 | 支出 | |||
項目 | 2015年預算 | 項目(經濟分類) | 2015年預算 | 項目(功能科目) | 2015年預算 |
一、預算撥款 | 892,800 | 一、基本支出 | 812,800 | 一、一般公共服務支出 | |
一般公共預算撥款 | 892,800 | 工資福利支出 | 514,400 | 二、外交支出 | |
政府性基金預算撥款 | 對個人和家庭補助支出 | 151,600 | 三、國防支出 | ||
二、事業收入(不含預 算外資金) | 商品和服務支出 | 146,800 | 四、公共安全支出 | ||
三、單位經營服務性收入 | 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
四、其他收入 | 二、項目支出 | 80,000 | 六、科學技術支出 | ||
五、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 80,000 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 對個人和家庭補助支出 | 八、社會保障和就業支出 | 846,800 | ||
七、用事業基金彌補收支差額 | 對企事業單位的補貼 | 九、社會保險基金支出 | |||
八、上年結轉、結余 | 債務利息支出 | 十、醫療衛生與計劃生育支出 | |||
基本建設支出 | 十一、節能環保支出 | ||||
其他資本性支出 | 十二、城鄉社區支出 | ||||
其他支出 | 十三、農林水支出 | ||||
三、事業單位經營支出 | 十四、交通運輸支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
五、上繳上級支出 | 十六、商業服務業等支出 | ||||
六、結轉下年 | 十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地區支出 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 46,000 | ||||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
二十二、預備費 | |||||
二十三、國債還本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、轉移性支出 | |||||
收入合計 | 892,800 | 支出合計 | 892,800 | 支出合計 | 892,800 |