2014年中共遂溪縣委老干部局預決算公開
2015年中共遂溪縣委老干部局部門
預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
縣委老干部局是行政單位,設有辦公室和服務管理股,負責全縣離退休干部的管理和服務工作。列入決算編制的下屬單位是遂溪縣改制企業離休干部管理服務中心,負責改制企業離休干部管理服務工作。
(二)人員構成情況
納入2015年部門預算的行政編制7名(其中工勤人員1名),實有在職人員7人,退休人員11人;下屬參公單位核撥事業編制6名,實有在職人員2人,退休人員1人。
(三)預算年度的主要工作任務
2014年,進一步加強離退休干部思想政治建設和黨支部建設,認真落實老干部政治生活待遇,引導老干部為黨的事業增添正能量。堅持向離退休干部通報工作、征求意見制度,堅持節日走訪慰問老干部制度,及時看望生病住院的老干部,組織老干部參加學習會和就近參觀考察。做好老干部大學、老干部活動中心工作,豐富老干部精神文化生活。
二、收入預算說明
2015年收入預算269.09萬元,其中:財政撥款預算269.09萬元,其他收入0萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算269.09萬元,其中:財政撥款支出預算269.09萬元。
2015年財政撥款支出預算按用途劃分:基本支出預算269.09萬元,其中商品和服務支出21.68萬元,工資福利支出46.47萬元,對個人和家庭補助200.94萬元。
四、“三公經費”支出預算說明
2015年“三公經費”財政撥款支出預算共4萬元,其中:因公出國(境)費支出預算0萬元;公務用車購置及運行費支出預算3萬元;公務接待費支出預算1萬元。
2014年中共遂溪縣委老干部局部門
決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
縣委老干部局是行政單位,設有辦公室和服務管理股,負責全縣離退休干部的管理和服務工作。列入決算編制的下屬單位是遂溪縣改制企業離休干部管理服務中心,負責改制企業離休干部管理服務工作。
(二)人員構成情況
納入2014年部門決算的行政編制7名(其中工勤人員1名),實有在職人員7人,退休人員11人;下屬參公單位核撥事業編制6名,實有在職人員3人。
(三)決算年度的主要工作任務
2014年,進一步加強離退休干部思想政治建設和黨支部建設,認真落實老干部政治生活待遇,引導老干部為黨的事業增添正能量。堅持向離退休干部通報工作、征求意見制度,堅持節日走訪慰問老干部制度,及時看望生病住院的老干部,組織老干部參加學習會和就近參觀考察。做好老干部大學、老干部活動中心工作,豐富老干部精神文化生活。
二、收入決算說明
2014年收入決算353.99萬元,其中:財政撥款收入353.99萬元,其他收入0萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算353.99萬元,其中:財政撥款支出353.99萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出174.54萬元,占49%,其中:工資福利支出47.29萬元,對個人和家庭的補助97.14萬元,商品和服務支出29.52萬元,其他資本性支出0.59萬元;項目支出179.45萬,占51%,主要支出項目有行政事業單位離退休管理費和離休干部死亡一次性撫恤金。
四、“三公經費”支出說明
2014年“三公經費”財政撥款支出共3.97萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年沒有因公出國(境)費支出。
2.公務用車購置及運行費支出2.97萬元,全部用于公務用車運行維護支出,未購置車輛。
3.公務接待費支出1萬元,主要用于召開離退休干部會議、開展老干部活動等發生的接待支出。
附件一: | |||||
2015 年 部 門 預 算 收 支 總 表 | |||||
單位: | 中共遂溪縣委老干部局 | 單位:元 | |||
收 入 | 支 出 | 支出 | |||
項目 | 2015年預算 | 項目(經濟分類) | 2015年預算 | 項目(功能科目) | 2015年預算 |
一、預算撥款 | 2,690,906 | 一、基本支出 | 2,690,906 | 一、一般公共服務支出 | 681,451 |
一般公共預算撥款 | 2,690,906 | 工資福利支出 | 464,651 | 二、外交支出 | |
政府性基金預算撥款 | 對個人和家庭補助支出 | 2,009,455 | 三、國防支出 | ||
二、事業收入(不含預 算外資金) | 商品和服務支出 | 216,800 | 四、公共安全支出 | ||
三、單位經營服務性收入 | 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
四、其他收入 | 二、項目支出 | 六、科學技術支出 | |||
五、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 七、文化體育與傳媒支出 | |||
六、附屬單位上繳收入 | 對個人和家庭補助支出 | 八、社會保障和就業支出 | 1,963,247 | ||
七、用事業基金彌補收支差額 | 對企事業單位的補貼 | 九、社會保險基金支出 | |||
八、上年結轉、結余 | 債務利息支出 | 十、醫療衛生與計劃生育支出 | |||
基本建設支出 | 十一、節能環保支出 | ||||
其他資本性支出 | 十二、城鄉社區支出 | ||||
其他支出 | 十三、農林水支出 | ||||
三、事業單位經營支出 | 十四、交通運輸支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
五、上繳上級支出 | 十六、商業服務業等支出 | ||||
六、結轉下年 | 十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地區支出 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 46,208 | ||||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
二十二、預備費 | |||||
二十三、國債還本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、轉移性支出 | |||||
收入合計 | 2,690,906 | 支出合計 | 2,690,906 | 支出合計 | 2,690,906 |