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遂溪縣人社局2015年決算公開(kāi)

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作者:遂溪縣人社局 | 來(lái)源:遂溪縣人社局 | 時(shí)間:2016-09-04 10:45:15 點(diǎn)擊數(shù):-

2015

遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局

部門(mén)決算

 

目錄

 

第一部分   遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2015

部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2015年部門(mén)

決算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局概況

(一)部門(mén)主要職責(zé)

    遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局是負(fù)責(zé)本縣人力資源和社會(huì)保障工作的縣政府組成部門(mén)。主要職責(zé)是:擬訂本縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系;擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資分配政策;擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策;負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理;組織實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策。                                       

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入我局2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè),包括局本級(jí)和3個(gè)下屬單位,分別是:遂溪縣勞動(dòng)監(jiān)察中隊(duì)、遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所。以上3個(gè)單位經(jīng)費(fèi)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一進(jìn)行核算,納入局本級(jí)的決算編報(bào)范圍。本局另下屬兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位,分別為遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心,這兩個(gè)單位經(jīng)費(fèi)獨(dú)立,分別獨(dú)立進(jìn)行部門(mén)決算的編報(bào)。

 

第二部分  遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2015年部門(mén)決算表(詳見(jiàn)excel附件)

2015年本局公開(kāi)8張部門(mén)決算表格,包括:

   (一)收入支出決算總表(詳見(jiàn)附件1)

   (二)收入決算表 (詳見(jiàn)附件2)

   (三)支出決算表 (詳見(jiàn)附件3)

   (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見(jiàn)附件4)

   (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見(jiàn)附件5)

   (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見(jiàn)附件6)

   (七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)附件7)

   (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)附件8)

 

第三部分  遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2015 年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)年度收入總體情況

遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2015 年度總收入1420.64萬(wàn)元,其中本年收入1420.64萬(wàn)元。具體情況如下:

財(cái)政撥款收入1420.64萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加370.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.07%。主要原因:一是改建人事檔案館增加支出50萬(wàn)元;二是由我局代發(fā)的轉(zhuǎn)制企業(yè)單位人員撫恤金支出增加66.54萬(wàn)元;三是增加了靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款貼息項(xiàng)目支出226.28。

(二)年度支出總體情況

遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2015 年度總支出1420.64萬(wàn)元,其中本年支出1420.64萬(wàn)元。具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出389.57萬(wàn)元。主要用于:(1)工資福利支出223.92萬(wàn)元,比上年增加66.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.05%。主要原因:是2015年度人員工資普提。(2)用于商品和服務(wù)支出88萬(wàn)元,比上年增加88萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因:一是建設(shè)人事檔案館,二是債權(quán)糾紛,上訴聘請(qǐng)律師費(fèi)等增加資金投入。

2、公共安全支出6萬(wàn)元,比上年增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因:上年沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目投入,今年新增投入。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出1025.07萬(wàn)元。主要用于:(1)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出358.38萬(wàn)元。比上年減少94.62萬(wàn)元,下降20.89%。主要原因:本年度減少了對(duì)擴(kuò)面征繳工作的經(jīng)費(fèi)投入。(2)行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出187.86萬(wàn)元。比上年增加22.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.83%。主要原因:是2015年度人員工資普提。(3)就業(yè)補(bǔ)助支出226.28萬(wàn)元。比上年增加226.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因:本年度增加了社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和小額擔(dān)保貸款貼息等項(xiàng)目資金的投入。(4)撫恤費(fèi)用支出67.54萬(wàn)元。比上年增加58.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)600.9%。主要原因:本年代發(fā)的轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費(fèi)用支出增加。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1420.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加509.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.91%。主要原因:工作開(kāi)展的需要,年中追加預(yù)算。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1420.64萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1420.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加509.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.91%。主要原因:工作開(kāi)展的需要,年度追加預(yù)算支出。

分功能科目看:1、一般公共服務(wù)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出223.93萬(wàn)元,主要用于工資福利支出。2、公共安全其他公共安全支出6萬(wàn)元,主要用于困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的支出。3、社會(huì)保障和就業(yè)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出1025.07萬(wàn)元,主要用于商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、就業(yè)補(bǔ)貼、轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費(fèi)及困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的補(bǔ)助支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共12.79萬(wàn)元,完成預(yù)算9萬(wàn)元的142%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,與2015年預(yù)算0萬(wàn)元相比無(wú)增減變化;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.14萬(wàn)元,完成預(yù)算6萬(wàn)元的169%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.65萬(wàn)元,完成預(yù)算3萬(wàn)元的88.33%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于工作需要,外出政審和下鄉(xiāng)檢查工作要經(jīng)常公務(wù)用車(chē),造成運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用加大。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.14萬(wàn)元,占79.28%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬(wàn)元,占20.72%。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,本年沒(méi)有出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.14萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,本年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出10.14萬(wàn)元,2015年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量4輛,主要用于外出政審及出差等公務(wù)。

   (3)公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪(fǎng)外賓0人次,發(fā)生國(guó)內(nèi)接待36次,接待人數(shù)共492人。主要包括上級(jí)單位檢查人員及兄弟單位互相交流工作的業(yè)務(wù)人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明  

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262.85萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加69.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.69%。主要原因是:修建人事檔案館,修繕費(fèi)用增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6.43萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.43萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

本年度縣財(cái)政沒(méi)有對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

(五)關(guān)于政府性基金的情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

 

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

    六、其他收入:是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    九、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出:指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

十一、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、三公經(jīng)費(fèi):是指政府部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件1:收入支出決算總表

附件2:收入決算表

附件3:支出決算表

附件4:財(cái)政撥款收入支出決算總表

附件5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附件7:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件8:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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