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遂溪縣編委辦2015年決算公開

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2016-09-02 11:43:34 點(diǎn)擊數(shù):-

 

 

2015年

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室決算

 

 

 

目       錄

 

第一部分   遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

第一部分   遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

(一)部門主要職責(zé)

主要職能是:貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),統(tǒng)一管理全縣黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。擬訂縣直事業(yè)單位管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施;審核縣直事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作;負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位法人登記管理工作。負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu)管理、進(jìn)人審核以及機(jī)構(gòu)編制使用審核工作。承擔(dān)縣深化行政審批制度改革工作,編制政府部門權(quán)責(zé)清單和政府績效管理等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室和一個(gè)直屬登記局。遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有行政編制8名,直屬登記局行政執(zhí)法編制3名,行政工勤編制2人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員9人,其中在職公務(wù)員9人。雇傭人員2人。

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度總收入71.91

萬元。財(cái)政撥款收入71.91萬元,比上年決算數(shù)無增加。

(二)年度支出總體情況

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度總支出71.91萬元,其中本年支出71.91萬元。一般公共服務(wù)(類)支出71.91萬元,主要用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人力資源事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)71.91萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71.91萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元.

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)71.91萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71.91萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4萬元,完成預(yù)算4萬元的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元,完成預(yù)算1萬元的100%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,占75%;公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,占25%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,發(fā)生國內(nèi)接待20次,接待人數(shù)共200人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.63萬元,比上年增加0萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率100%。

 

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2015決算公開

 

 

 

 

 

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