遂溪縣委政法委2015年決算批復(fù)公開
遂溪縣委政法委2015年度決算公開說明
目 錄
第一部分 縣委政法委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委政法委2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委政法委2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 縣委政法委概況
(一)部門主要職責(zé)
主要職能:1.組織政法工作中有關(guān)法律及重大政策的調(diào)查研究,指導(dǎo)政法工作改革,對依法治縣提出意見、建議;2.研究處理政法工作的重大問題并及時向縣委提出建議;3.檢查政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的路線、方針、政策的情況,總結(jié)新經(jīng)驗、解決新問題;4.組織協(xié)調(diào)處理抗法的重大事件,確保政法各部門正常開展工作;5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護社會穩(wěn)定工作;6.研究和指導(dǎo)全縣政法隊伍建設(shè),協(xié)調(diào)縣委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍。
(二)機構(gòu)設(shè)置
中共遂溪縣委政法委員會與縣綜治辦、縣委維穩(wěn)辦、縣國安辦合署辦公,掛縣平安辦、縣鐵路護路聯(lián)防辦牌子,政法委機關(guān)內(nèi)設(shè)政治處、辦公室、執(zhí)法督查室、綜治辦內(nèi)設(shè)綜治股。按照部門決算編報要求,納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共1個。
中共遂溪縣委政法委員會編制總數(shù)10人,其中:行政編制9人,工勤編制1人,年末共有財政供養(yǎng)人員27人,在職人員12人,退休人員15人。
第二部分 縣委政法委2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
2015年度部門決算收入總額507.88萬元(含縣城治安聯(lián)防大隊50人支出決算),全部為財政撥款收入。比上年度部門決算收入增加17.01萬元,主要原因是國務(wù)院辦公廳[2015]年3號文件機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資調(diào)整。
(二)年度支出總體情況
2015年部門支出總額507.88萬元(含縣城治安聯(lián)聯(lián)防大隊50人支出決算),按支出性質(zhì)分類,基本支出388.52萬元, 占總支出的76%,項目支出119.36萬元,占總支出的24%;按支出經(jīng)濟分類,工資福利支出287.38萬元,占56.58%;對個人和家庭的補助支出72.9萬元,占14.36%;一般商品和服務(wù)支出147.58萬元,占29.06%。本年度收支平衡。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
本部門2015年度財政撥款收入合計507.88萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入507.88萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
(二)2015年度財政撥款支出說明
本部門2015年度財政撥款支出合計507.88萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出507.88萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加110.88萬元,主要原因是增加公共安全支出;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出6.59萬元,預(yù)算安排7萬元,完成預(yù)算的94%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國(境)費決算支出0萬元,與2015年預(yù)算支出、2014年決算支出相比無增減變化。說明:本年度沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃,本部門全年因出國(境)累計0次,0人。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.6萬元,其中:公務(wù)用車購置決算支出0萬元,與2014年決算支出相比無增減變化;公務(wù)用車運行維護費支出5.6萬元,比2014年決算支出相比無增減變化。說明:本部門積極響應(yīng)中央號召,加強公務(wù)用車管理,壓縮車輛運行開支,對公車出行進行登記管理。
3、公務(wù)接待費決算支出0.99萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。比2014年決算支出相比無增減變化。2015年本部門外事接待0次,0人;國內(nèi)公務(wù)接待16批次,38人次。在公務(wù)接待方面,本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算支出為28.23萬元,與2014年相比,減少35.77萬元。主要原因是:本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額1.7萬元,其中:政府采購貨物支出1.7萬元,主要是新采購了一批辦公設(shè)備,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,需對2015年度一般公共預(yù)算項目支出(100萬元及以上)開展自評,本部門高度重視財政資金的使用效益,認(rèn)真抓好項目支出,專項資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評,本部門項目績效評價覆蓋率100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 縣委政法委2015年部門決算表