廣東省遂溪縣氣象局2015決算公開
2015年
廣東省遂溪縣氣象局部門決算
目 錄
第一部分 廣東省遂溪縣氣象局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 廣東省遂溪縣氣象局概況
(一)部門主要職責
廣東省遂溪縣氣象局是主管氣象工作的職能部門。主要職責:對本行政區域內的氣象活動進行指導、監督和行業管理,管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、海洋氣象預報、火險氣象等級預報等各類專業專項氣象預報的發布。準確及時的進行氣象預報測報,為我縣防災減災、經濟建設和社會發展提供科學依據。
(二)機構設置
按照部門決算編報要求,納入廣東省遂溪縣氣象局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,本部門沒有下屬單位。
第二部分 廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
廣東省遂溪縣氣象局2015年度總收入35.48萬元,其中本年收入35.48萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入35.48萬元,比上年決算數增加23.48萬元,增長195.67%。主要原因:一是臺站建設,環境整治基金增加,二是預警中心項目建設增加。
2.上級補助收入0萬元,比上年決算數增加0.00萬元,增長0.00 %。
3.事業收入0.0萬元,比上年決算數增加0.0 萬元,增長0.00%。
4.經營收入0.00萬元,比上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%。5.其他收入0.00 萬元,比上年決算數增加0.00 萬元,增長0.0%。
(二)年度支出總體情況
廣東省遂溪縣氣象局2015年度總支出35.48萬元,其中本年支出35.48萬元。具體情況如下:
1. 國土海洋氣象等支出(類)支出17.00萬元,主要用于(工資福利支出、商品和服務支出),比上年決算數增加0.00萬元。
2. 城鄉社區支出18.48萬元,要用于商品和服務支出。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
廣東省遂溪縣氣象局2015年度財政撥款收入合計35.48萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入17 萬元,比年初預算數增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0%;政府性基金預算財政撥款收入18.48萬元,比年初預算數增加18.48萬元,增長100%;主要原因是一是臺站建設,環境整治基金增加,二是預警中心項目建設增加。
(二)2015年度財政撥款支出說明
廣東省遂溪縣氣象局2015年度財政撥款支出合計 35.48萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 17萬元,比年初預算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;政府性基金預算財政撥款支出18.48萬元,比年初預算數增加18.48萬元,增長100 %;主要原因是一是臺站建設,環境整治基金增加,二是預警中心項目建設增加。
分功能科目看,國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(款) 17萬元,主要用于商品服務支出;城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款) 18.48萬元,主要用于臺站建設及預警中心項目業務維持。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東省遂溪縣氣象局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.1 萬元,完成預算0.1 萬元的100 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預算0萬元的 %;公務用車購置及運行維護費支出決算為 0 萬元,完成預算 萬元的 0%;公務接待費支出決算為 0.1 萬元,完成預算 0.1萬元的100 %。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,占0 %;公務接待費支出 0.1萬元,占100 %。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組 0 個、累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,2015年公務用車購置數 0 輛;公務用車運行及維護支出 0萬元,2015年局(部、委、辦)機關及下屬0個單位公務用車保有量為0 輛。
3.公務接待費支出 0.1 萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年,局(部、委、辦)機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次;發生國內接待3 次,接待人數共 15 人。主要包括相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出9.02萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年增加 5.07萬元,增長128%。主要原因是:有關辦公費用價格上漲,維修維護費用增加等。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額18萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是負責氣象災害調查、防雷檢測等工作;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
組織對工程項目等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出18萬元。從評價情況來看,該工程項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。