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遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年決算批復(fù)公開資料

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時間:2016-09-05 17:08:12 點擊數(shù):-

2015 年遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)局決算說明

 

一、部門職責(zé)

本部門主要職能:(1)負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣四套班子對內(nèi)外來賓的接待工作,承擔(dān)縣委、縣政府召開的重要會議的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開好各類會議。(2)負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分部門的行政經(jīng)費管理;(3)負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國有資產(chǎn)、公有財產(chǎn)及其物資采購、供應(yīng)和調(diào)配使用。(4)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)部門辦公用房的規(guī)劃建設(shè),制訂房產(chǎn)管理制度,加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理;(5)負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。(6)負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。(7)承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)辦公室、接待辦、會務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車隊股、財務(wù)股

人員構(gòu)成情況:共有事業(yè)編制人數(shù)23人,其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人,事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實有人員20人,在職人員人數(shù)19人,退休人員人數(shù) 1人。獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個,獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個。

三、 收支增減變化情況

    1、收入支出決算總說明

    本部門本年度一般預(yù)算財政撥款收入總計1279.45萬元,支出總計1279.45萬元。與2014年度相比,收、支各增加346.67萬元,增加37.17%。主要原因是:人員工資增資、車庫改造、縣委縣政府大院綠化。

2、支出決算說明

本部門2015年財政撥款支出決算1279.45萬元,其中基本支出 191.60萬元,項目支出1087.85萬元;其中工資福利支出113.9萬元,占8.9%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.63 萬元,占0.28 %;一般商品和服務(wù)支出862.83 萬元,占 67.44 %;其他資本性支出299.09萬元,占 23.38 %。

四、“三公”經(jīng)費情況:

    本部門2015年度三公經(jīng)費決算總支出 363.34 萬元,預(yù)算安排 583.6 萬元,完成預(yù)算的 62.26 %,主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    1、因公出國(境)費決算支出 0 萬元,與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

    2、公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出115.35萬元,與2015年支出預(yù)算相比持平。

    3、公務(wù)接待費決算支出248 萬元,與2015年支出預(yù)算相比持平。全年接待批次1120個,接待人次20160人。

    4、本部門全年因出國(境)累計 0次,0人;年末公務(wù)用車保有量為6輛;外事接待0次,0 人。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算支出為862.83萬元,與2014年相比有所增加。主要原因是增加縣委縣政府大院綠化項目。

六、   政府采購支出說明

    2015年本部門政府采購支出總額17.9萬元,主要是縣委縣政府大院大門感應(yīng)改造、飯?zhí)迷O(shè)備改造等。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門年初固定資產(chǎn)470.25 萬元,年末固定資產(chǎn)  515.55萬元,本年增減45.3萬元。主要原因是:車庫改造、飯?zhí)酶脑臁⒃黾愚k公設(shè)備等。

八、   預(yù)算績效信息公開情況

本部門2015年度無財政支出績效項目。

 

 

 

 

 

 

 

名詞解釋

  (一)財政撥款,是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

  (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)部門開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

  (三)上級補(bǔ)助收入,指事業(yè)部門收到上級部門撥入的非財政補(bǔ)助資金。

  (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)部門在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  (五)附屬部門繳款,指事業(yè)部門收到附屬部門按規(guī)定繳來的款項。

   (六)其他收入,是指預(yù)算部門在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)部門在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)部門以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)部門離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

 

 

 

遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年決算批復(fù)公開資料

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