廣東省遂溪縣博物館2016年度部門決算情況說(shuō)明
廣東省遂溪縣博物館2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、單位概況
(一)主要職能
博物館職能主要職能是征集收藏文物、標(biāo)本,進(jìn)行科學(xué)研究,對(duì)文物藏品進(jìn)行保護(hù)和修復(fù)等工作,舉辦陳列展覽,傳播歷史及科學(xué)文化知識(shí),是為公眾提供知識(shí)、教育和欣賞的文化教育的機(jī)構(gòu)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算單位是遂溪縣博物館
二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)
(一)收入支出決算總表(詳見excel附件)
(二)收入決算表 (詳見excel附件)
(三)支出決算表 (詳見excel附件)
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
三、2016 年度部門決算情況說(shuō)明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
(1)2016 年度收入總計(jì)76.41萬(wàn)元,支出總計(jì)76.41萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各96.84萬(wàn)元相比,收、支總計(jì)各減少20.43萬(wàn)元,減少21.1%。主要原因:2015年有擴(kuò)建工程款18.22萬(wàn)元。
(2)2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為74.76萬(wàn)元,支出決算為 55.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.62%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:年初預(yù)算調(diào)減;免費(fèi)開放資金跨年度使用。
(3) 2016年度收入合計(jì)75.58萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 68.67
萬(wàn)元,占90.85%。本年支出合計(jì)61.59萬(wàn)元,其中:基本支出45.21萬(wàn)元,占73.4%;項(xiàng)目支出16.37萬(wàn)元,占26.6%。
(4)基本支出45.21萬(wàn)元主要用于以下方面:1、工資福利支出39.35萬(wàn)元,占87.04% ;2、商品和服務(wù)支出3.44萬(wàn)元,占7.6%;3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.42萬(wàn)元,占5.36%;4、債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,占0 ;4、其他資本性支出0萬(wàn)元,占0。
(5)項(xiàng)目支出16.37萬(wàn)元主要用于以下方面:
臨工工資、辦公費(fèi)(含水電費(fèi))、設(shè)備購(gòu)置
2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共0.16萬(wàn)元,具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化,因?yàn)闆]有出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化,因?yàn)闆]有出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2016年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元。
與上年決算相比0萬(wàn)元,原因是本單位厲行節(jié)約原則,加強(qiáng)公車管理,盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0,保有量是0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元,與2016年預(yù)算相比0.21萬(wàn)元,原因是來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,縣財(cái)經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。與上年決算相比差異0.05萬(wàn)元,原因是來(lái)訪人數(shù)較往年減少,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務(wù)接待批次是4次,人數(shù)為22人。
3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 。
4、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(縣級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,并做好與2016年政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
5、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,其中,一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛,其他用車主要是 0 ;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
6、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。
2016年,本單位共組織對(duì) 1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款30萬(wàn)元,占年初預(yù)算的40.13%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說(shuō)明
由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金,我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款,是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
(四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。