遂溪縣發展和改革局2016年度決算公開說明
遂溪縣發展和改革局
2016年度決算公開說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣發展和改革局內設9個職能股室,1個下屬事業單位,主要職能是:擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策;受縣人民政府委托縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展規劃、計劃的報告。承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任,擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施,監管實行市場調節價的商品和服務價格。
二、人員構成情況
遂溪縣發展和改革局共有編制35名 ,其中行政類編制27名(行政編制19名,機關事業編制8名);局長1名,副局長3名,后勤服務人員數4名;下屬單位價格認證中心公益一類事業編制4名。
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關于預算執行情況分析。
(1)2016 年度收入總計 1194.93萬元,支出總計 1088.71 萬元。年末結余106.22萬元。
(2)2016 年度財政撥款支出年初預算為766.11 萬元,支出決算為1194.93萬元,完成年初預算的156% 。決算數和預算數差異的主要原因:財政工資福利增加、物價和發改機構合并造成支出費用增加。
(3) 2016年度收入合計1194.93 萬元,其中:財政撥款收入 1194.93 萬元,占100%。本年支出合計1088.71 萬元,其中:基本支出525.14 萬元,占48% ;項目支出563.57 萬元,占52% 。
(4)基本支出 525.14 萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出193.76萬元,占37%;2、商品和服務支出87.48萬元,占17% ;3、對個人和家庭的補助支出239.38 萬元,占46%;4、其他資本性支出1.98萬元,占0.4% 。5、對企事業單位的補貼2.54萬元。占0.5%。
(5)項目支出 563.57 萬元主要用于以下方面:其中辦公費51.22萬元,融資工作經費100萬元, 對企事業單位的補貼343.78萬元,其他支出68.57萬元。
2.關于“三公”經費支出說明。
本單位2016年度三公經費決算總支出11.61萬元,預算安排11.61萬元,完成預算的100%。
1、因公出國(境)費決算支出0萬元,與2015年支出預算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出0萬元,公務用車運行維護費支出8.76萬元,與2015年支出預算持平。
3、公務接待費決算支出2.85萬元,與2015年支出預算相比減少了。說明:我局嚴格按照中央八項規定以及市、縣的相關規定,厲行節約。
4、本單位全年因出國(境)累計0次,年末公務用車保有量為2輛;國內公務接待批20次(個),國內公務接待187次(人)。
3.關于機關運行經費支出說明。
2016年本部門機關運行經費支出92萬元,比2015年增加48.67萬元,增長53%。主要原因是:各方面業務工作量增大,主要是“十三五”規劃編制及兩河三岸風險評估費支出較大,增加了運行經費。
4.關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額1.98萬元。
5.關于國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,屬于一般公務用車,單位價值合計47.5萬元。
遂溪縣發展和改革局
2017年8月25日