遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門決算說明
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門決算說明
一、部門主要職責(zé)
本部門主要職能:(1)負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣四套班子對內(nèi)外來賓的接待工作,承擔(dān)縣委、縣政府召開的重要會議的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開好各類會議。(2)負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分單位的行政經(jīng)費管理;負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國有資產(chǎn)、公有財產(chǎn)及其物資采購、供應(yīng)和調(diào)配使用。(3)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè),制訂房產(chǎn)管理制度,加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的供水、供電、通訊設(shè)施管理和水電費收繳工作。負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。(4)負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院內(nèi)的社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作和車輛停放安排。(5)負(fù)責(zé)管理縣機(jī)關(guān)食堂。(6)負(fù)責(zé)縣委、縣政府四套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)7個職能股室:辦公室、接待辦、會務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車隊股、財務(wù)股。共有事業(yè)編制人數(shù)23人,其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人,事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實有人員22人,參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)人數(shù)14人,事業(yè)工勤編制人數(shù)6人,退休人員人數(shù)2人。
三、 收支增減變化情況
1、收入總體情況
本年度財政撥款收入1144.87萬元,比去年減少134.58萬元,下降0.52%。主要原因:一是壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費;二是項目經(jīng)費減少(修繕以及綠化費用減少)。
2、支出總體情況
一般公共服務(wù)(類)支出1076.16萬元。總支出比去年減少203.29萬元,下降15.89%,主要原因是:減少辦公樓修繕支出以及公務(wù)用車運行維護(hù)支出。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出298.13萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支岀25.20萬元,商品和服務(wù)支出667.02萬元,其他資本性支出85.81萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出情況:
本部門三公經(jīng)費決算總支出361.82萬元,預(yù)算安排493.6萬元,完成預(yù)算的 73.33%。原因在于:本單位認(rèn)真執(zhí)行八項規(guī)定,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
1、因公出國(境)費決算支出 0 萬元,與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 67.87萬元,與2015年支出預(yù)算相比減少47萬元。原因在于:積極執(zhí)行中央車改政策,壓縮車輛運行開支。
3、公務(wù)接待費決算支出247.84 萬元,與2015年支出預(yù)算相比減少0.16萬元。全年接待批次1074個,接待人次18810人。原因在于:完善機(jī)關(guān)飯?zhí)媒哟兀男泄?jié)約原則,減少接待經(jīng)費開支。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出667.02萬元,比2015年減少195.81萬元。主要原因是:一是公務(wù)用車運行維護(hù)費減少;二是修繕費、差旅費減少;三是節(jié)約能源,水電費減少。
六、政府采購支出情況
2016年政府采購支出總額85.4萬元,其中:政府采購貨物支出33.48萬元,政府采購工程支出51.92萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日,本單位固定資產(chǎn)系統(tǒng)共有一般公務(wù)用車9輛(固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入數(shù))。從2016年6月份開始我單位由原來管理縣兩套班子領(lǐng)導(dǎo)用車15輛增加到縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)用車29輛,其中一般公務(wù)用車29輛。
八、 預(yù)算績效信息公開情況
本單位2016年度無財政支出績效項目。
名詞解釋
(一)財政撥款,是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
(三)上級補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
(四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。