廣東省遂溪縣氣象局2016年度決算公開
2016年
廣東省遂溪縣氣象局部門決算
目 錄
第一部分 廣東省遂溪縣氣象局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 廣東省遂溪縣氣象局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 廣東省遂溪縣氣象局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 廣東省遂溪縣氣象局概況
(一)部門主要職責(zé)
廣東省遂溪縣氣象局是主管氣象工作的職能部門。主要職責(zé):對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理,管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、城市環(huán)境氣象預(yù)報、海洋氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等各類專業(yè)專項氣象預(yù)報的發(fā)布。準確及時的進行氣象預(yù)報測報,為我縣防災(zāi)減災(zāi)、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入廣東省遂溪縣氣象局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,本部門沒有下屬下單位。
第二部分 廣東省遂溪縣氣象局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
廣東省遂溪縣氣象局2016年度總收入60.47萬元,其中本年收入60.47萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入60.47萬元,比上年決算數(shù)增加24.99萬元萬元,增長41.3%。主要原因:增加三防、應(yīng)急、氣象合署辦公,辦公設(shè)備建設(shè)。
2.上級補助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00 %。
3.事業(yè)收入0.0萬元,比上年決算數(shù)增加0.0 萬元,增長0.00%。
4.經(jīng)營收入0.00萬元,比上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。5.其他收入 萬元,比上年決算數(shù)增加0.00 萬元,增長0.0%。
(二)年度支出總體情況
廣東省遂溪縣氣象局2016年度總支出60.47萬元,其中本年支出60.47萬元。具體情況如下:
1.國土海洋氣象等支出(類)支出60.47萬元,主要用于(工資福利支出、商品和服務(wù)支出、三防應(yīng)急氣象合署辦公設(shè)備建設(shè)),比上年決算數(shù)增加24.99萬元,增長41.3%,主要原因是增加三防、應(yīng)急、氣象合署辦公,辦公設(shè)備建設(shè)。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
廣東省遂溪縣氣象局2015年度財政撥款收入合計60.47萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入60.47萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,增長0.0%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元
(二)2016年年度財政撥款支出說明
廣東省遂溪縣氣象局2016年度財政撥款支出合計60.47萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出60.47萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元.
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)國土海洋氣象等支出(款)60.47萬元,主要用于氣象行政運行、工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東省遂溪縣氣象局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.0萬元,完成預(yù)算0.0萬元。2016年度無三公經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0.0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出60.47萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年增加0.0萬元,增長(降低)0.0%。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0.0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。
組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出60.47萬元。從評價情況來看,主要支出為辦公費、郵電費、維修維護費、水電費、購買氣象專用設(shè)備,各項支出合理。
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第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。