遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門(mén)決算說(shuō)明
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門(mén)決算說(shuō)明
第一部分
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心基本情況
一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心設(shè)4個(gè)職能科室:綜合協(xié)調(diào)股、投資服務(wù)股、督察股、12345服務(wù)熱線(xiàn)管理股。
主要職能是:
1、組織縣直各有關(guān)職能部門(mén)實(shí)行集中辦公,改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),創(chuàng)新政府管理,強(qiáng)化政府服務(wù)職能,落實(shí)“便民、為民、利民”措施。
2、組織、指導(dǎo)、督促進(jìn)入中心的窗口單位和特派員單位,實(shí)行報(bào)批與審批分離,收費(fèi)開(kāi)票與收款分開(kāi), 搞好依法行政和反腐倡廉工作。
3、協(xié)調(diào)管理進(jìn)駐行政服務(wù)中心各“窗口”的有關(guān)審批業(yè)務(wù),召集有關(guān)部門(mén)研究投資審批工作,組織聯(lián)合審批,裁定或轉(zhuǎn)報(bào)投資審批有異議的事項(xiàng),督促審批單位辦妥有關(guān)審批手續(xù)。
4、與職能部門(mén)共同管理各“窗口”單位和特派員單位的工作,對(duì)“窗口”單位和特派員單位的工作人員進(jìn)行年度考核,并對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)、晉升、懲罰、調(diào)換、提拔使用提出建議。
5、協(xié)調(diào)行政服務(wù)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)運(yùn)作,協(xié)助搞好有關(guān)的行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)。
6、督促有關(guān)部門(mén)執(zhí)行落實(shí)投資優(yōu)惠政策,協(xié)助監(jiān)察部門(mén)處理投資者投訴。
7、具體指導(dǎo)、協(xié)調(diào)進(jìn)駐行政服務(wù)中心各單位辦事“窗口”有序、高效運(yùn)作,改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。
8、為內(nèi)外投資者、市民投資經(jīng)商、興辦實(shí)業(yè)提供“一條龍”服務(wù)。
9、負(fù)責(zé)12345市民熱線(xiàn)服務(wù)機(jī)制建設(shè),協(xié)助熱線(xiàn)話(huà)務(wù)平臺(tái)信息化建設(shè)及日常綜合管理、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督各承辦單位有關(guān)業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)綜合分析群眾反映的各類(lèi)訴求,梳理熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題、及時(shí)反饋給承辦單位辦理,重大情況及時(shí)報(bào)告縣委、縣政府。
10、負(fù)責(zé)對(duì)全縣網(wǎng)上行政審批系統(tǒng)進(jìn)行管理,對(duì)網(wǎng)上行政審批工作給予指導(dǎo)、督辦。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心總編制數(shù)10名。其中:行政服務(wù)中心行政編制8名,工勤人員編制2名。退休1名。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,部門(mén)決算僅包括遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心決算。
第二部分
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年,我中心緊緊圍繞縣委、縣政府提出的工作目標(biāo),堅(jiān)持“量入為出、收支平行、略有結(jié)余”的原則,按照十八大、十八屆四中全會(huì)以及十八屆五中全會(huì)精神,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,立足提高質(zhì)量和效益。
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
(1)2016 年度收入總計(jì)1045.1萬(wàn)元,支出總計(jì)372.97萬(wàn)元,與2015年收入251.69萬(wàn)元,支出215.69 萬(wàn)元相比,收入增加793.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)315%,支出增加121.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)48%。主要原因:2016年增加項(xiàng)目資金。
(2)2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為509.57萬(wàn)元,支出決算為 372.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:因?yàn)?016年度預(yù)算安排中含有上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目金額。
(3) 2016年度收入合計(jì)1045.1萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1045.1 萬(wàn)元,占100%。本年支出合計(jì)372.97萬(wàn)元,其中:基本支出 130.68萬(wàn)元,占35%;項(xiàng)目支出242.29萬(wàn)元,占65% 。
(4)基本支出130.68萬(wàn)元主要用于以下方面:1、工資福利支出78.09萬(wàn)元,占60%;2、商品和服務(wù)支出47.35萬(wàn)元,占36% ;3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 5.24萬(wàn)元,占4%;4、債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,占0%;4、其他資本性支出0萬(wàn)元,占0%。
(5)項(xiàng)目支出242.29萬(wàn)元主要用于以下方面:商品和服務(wù)支出(項(xiàng)目)213.09萬(wàn),占87%;其他資本性支出29.2萬(wàn)元,占13%。
1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 5.43萬(wàn)元,預(yù)算安排5.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,與2015年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明:沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.36萬(wàn)元,與2015年支出預(yù)算相比增加了。說(shuō)明:我單位增加了基層公共服務(wù)平臺(tái)。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出3.07萬(wàn)元,與2015年支出預(yù)算相比持平。說(shuō)明:我中心嚴(yán)格按照“中央八項(xiàng)規(guī)定”以及市、縣的相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約。
4、本單位全年因出國(guó)(境)累計(jì)0次,0人;年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛;外事接待12次,235人。
2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.35萬(wàn)元,比2015年減少5.45萬(wàn)元。
3.關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
2016年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。
4.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛。
5.關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
2016年本部門(mén)無(wú)績(jī)效考核。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
六、其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出:指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費(fèi):指政府部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門(mén)決算公開(kāi)表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門(mén):遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,045.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 358.86 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 16 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
| 7 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20 | 5.24 |
| 8 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 8.87 |
本年收入合計(jì) | 9 | 1,045.10 | 本年支出合計(jì) | 22 | 372.97 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 672.13 |
| 12 |
| 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 672.13 |
總計(jì) | 13 | 1,045.10 | 總計(jì) | 26 | 1,045.10 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 1045.10 | 1045.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 358.48 | 358.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||
部門(mén):遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 372.97 | 130.68 | 242.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 358.48 | 125.07 | 233.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開(kāi)04表 |
部門(mén):遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,045.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 358.86 | 358.86 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 5.24 | 5.24 | 0.00 |
| 8 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 9 | 1,045.10 | 本年支出合計(jì) | 23 | 372.97 | 372.97 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 672.13 | 672.13 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計(jì) | 14 | 1,045.10 | 總計(jì) | 28 | 1,045.10 | 1,045.10 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開(kāi)05表 | |
部門(mén): | 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 |
| 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 372.97 | 130.68 | 242.29 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 358.48 | 125.07 | 233.42 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | ||
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注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||
部門(mén):遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 78.09 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 47.35 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 49.14 | 30201 | 辦公費(fèi) | 2.06 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 28.57 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.39 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) |
| 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.51 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 9.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.38 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.36 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.24 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.63 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 5.24 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) |
| 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.45 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.99 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) |
| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) |
| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) |
| 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 16.83 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) |
| 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.66 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
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| 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.12 |
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| 0.00 | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 83.33 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 47.35 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門(mén):遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.07 |
| 3 |
| 3 | 3.07 | 5.43 |
| 2.36 |
| 2.36 | 3.07 |
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)08表 | |
部門(mén):遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) |
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注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |