2016年遂溪縣河頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算基本情況說明
2016年遂溪縣河頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)遂溪縣機構(gòu)編制委員會文件遂機編[2011]6號文,我院屬遂溪縣衛(wèi)生和計劃生育局所屬的一類公益事業(yè)單位,經(jīng)費按財政補助一類撥付。我院共設(shè)置管理崗位5個,專業(yè)技術(shù)崗位108個,工勤技能崗位7個。主要職能有:①提供一般常見病、多發(fā)病、地方病和中醫(yī)的基本診療服務(wù)和醫(yī)學(xué)康復(fù)、婦幼保健、精神衛(wèi)生、基本職業(yè)衛(wèi)生、慢性病管理、計劃生育技術(shù)等綜合服務(wù),承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù);②執(zhí)行國家基本藥物制度,實行基本藥物的零差率銷售;③開展疾病預(yù)防控制、計劃免疫、衛(wèi)生宣傳、健康教育與咨詢等公共衛(wèi)生服務(wù);④開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療和社會基本醫(yī)療保險的政策法規(guī)宣傳與咨詢,協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)和即時補償結(jié)算等工作,落實農(nóng)村居民健康檔案的管理及服務(wù);
(二)人員構(gòu)成情況
根據(jù)遂溪縣機構(gòu)編制委員會文件遂機編[2011]9號文,我院人員核定編制數(shù)為120人,現(xiàn)實有在職人員77人,離退休人員17人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
我院的發(fā)展計劃、工作目標是:①嚴格執(zhí)行新醫(yī)改政策,深入推進一般診療費工作,認真貫徹落實國家基本藥物制度,實行藥品零差價銷售。做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作,力爭實現(xiàn)參合率穩(wěn)中有升;②繼續(xù)深入推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作,做到政府放心、人民滿意;③著力抓好預(yù)防保健工作;④嚴格執(zhí)行制定的績效工資分配方案;⑤嚴格執(zhí)行衛(wèi)計委“九不準”和“十嚴禁”規(guī)定;⑥加強醫(yī)療質(zhì)量管理,保障醫(yī)療安全;⑦全面推行院務(wù)公開;⑧穩(wěn)步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院規(guī)范化建設(shè)工作,加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,改善醫(yī)療環(huán)境;⑨繼續(xù)開展縣鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,促進衛(wèi)生院工作有序、規(guī)范發(fā)展,為群眾提供優(yōu)質(zhì)、價廉、便捷的醫(yī)療服務(wù)。
二、收入決算說明
收入決算總規(guī)模、各項收入決算。格式如下:
2016年收入決算567.7萬元,其中:財政撥款收入567.7萬元,其他收入0萬元。
三、支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
2016年支出決算867.75萬元,其中:財政撥款支出867.75萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出867.75萬元,占98%,其中:工資福利支出278.85萬元,對個人和家庭的補助67.92萬元,商品和服務(wù)支出202.92萬元。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共0萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排廳機關(guān)、廳屬XX單位出國團組0個、0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加XX會議支出0萬元,主要用于……;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,主要用于……;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元,主要用于……。增減變化……原因……
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量0輛,全年運行維護費支出0萬元,平均每輛0萬元。由于本單位厲行節(jié)約,所以全年運行維護費基本與去年持平。
3.公務(wù)接待費支出0萬元,主要用于上級檢查工作及業(yè)務(wù)指導(dǎo),公務(wù)接待費與去年對比基本持平。
2016年度遂溪縣河頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算公開表
遂溪縣河頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
2017年8月28日