遂溪縣政協(xié)2016年預(yù)算基本情況說明
2016年
遂溪縣政協(xié)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年遂溪縣政協(xié)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年遂溪縣政協(xié)部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年遂溪縣政協(xié)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
縣政協(xié)機關(guān)主要職能是:1、負責起草全體委員會議、常委會會議、主席會議和有關(guān)政協(xié)工作的主要文件以及整理各種會議紀要。2、負責委員提案的組織撰寫、收集、審查、分類、立案、注冊登記,交辦、催辦、反饋、歸檔等工作,做好委員意見、建議的反饋工作;草擬提案工作報告和向提案委員會所作的各項工作報告。3、聯(lián)系民主黨派縣委、縣工商聯(lián)等有關(guān)團體機關(guān),互相溝通、協(xié)調(diào)處理好共同的有關(guān)事務(wù)。4、做好縣政協(xié)與華僑、港澳同胞的聯(lián)絡(luò)以及對外交往工作。5、做好縣政協(xié)重大活動的組織、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承辦上級政協(xié)機關(guān)和本縣政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位,部門預(yù)算為縣本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:中國人民政治協(xié)商會議廣東省遂溪縣委員會設(shè)三個室,即政協(xié)辦公室,提案文史室、調(diào)研綜合室。縣政協(xié)機關(guān)有行政編制9人,行政工勤編制3人,機關(guān)財政供養(yǎng)人員41人,其中在職18人,離休2人,退休21人,遺屬供養(yǎng)2人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算411.9萬元,比上年317.2萬元增加94.7萬元,增長30%,主要原因是增加委員考察視察經(jīng)費及人員工資調(diào)增。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算411.9萬元,比上年317.2萬元增加94.7萬元,增長30%,主要原因是增加委員考察視察經(jīng)費及人員工資調(diào)增。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排17萬元,比上年20萬元減少3萬元,下降15%,主要原因是壓減公務(wù)用車運行費。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費15萬元,比上年減少3萬元,下降15%,主要原因是壓減公務(wù)用車運行費;公務(wù)接待費2萬元,與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排35.4萬元,比上年29萬元增加6.4萬元,增長22%,主要原因是增加公務(wù)交通補貼等。其中:辦公費4.32萬元,印刷費0元,郵電費6.552萬元,差旅費2萬元,會議費0元,福利費0元,日常維修費0元,專用材料及一般設(shè)備購置費0元,辦公用房水電費0元,辦公用房取暖費0元,辦公用房物業(yè)管理費0元,公務(wù)用車運行維護費15萬元等。
(二)政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)1114567元,總體情況為:共有公務(wù)用車5輛,價值925573元;其他辦公設(shè)備188994元。
(四)重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2106年,本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2016年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當年撥款411.9522萬元,政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3.上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6.其他收入,是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出,是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。