遂溪縣公用事業管理局2017年預算基本情況說明
遂溪縣公用事業管理局2017年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
遂溪縣公用事業管理局是縣政府直屬正科級事業單位,為縣政府管理公用事業的主管部門,內設5個職能股室。主要職能是貫徹執行國家、省、市有關市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生的法律、法規、規章和政策。制訂市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等方面的專項管理辦法和實施細則,并組織實施;根據縣城建設的總體規劃,編制市政工程、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等方面的專項規劃,實施建設和管理;負責縣城市政設施的建設、維護和管理;負責對總體規劃區內渣土余泥堆放受納的定點管理;負責編制市政、公用事業、園林綠化、市容和環境衛生等建設、維護資金的年度計劃,并組織實施和監督;依法對損壞市政等公共設施的行為實施監督執法;負責局屬各基層單位經營管理和安全生產等工作;完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員構成情況
遂溪縣公用事業管理局共有行政編制17人,行政工勤編制4人。單位財政供養人員33人,其中在職20人,退休13 人。
三、財政預算安排情況
遂溪縣公用事業管理局2017年支出預算32,532,905.00元,其中:公共預算撥款4,054,405.00元,基金預算撥款28,478,500.00元。支出按經濟分類劃分:工資福利支出1,787,705元,對個人和家庭的補助支出860,900.00元,商品和服務支出16,824,300.00元,其他支出13,060,000.00元。
四、預算收支增減變化情況
(一)收入預算說明
2017年收入(公共財政預算撥款)總預算3253.29萬元,同比增長482.65萬元,同比增長17.42%。
(二)支出預算說明
2017年支出總預算3253.29萬元,同比增長482.65萬元,同比增長17.42%。
1、基本支出305.44萬元,占支出總預算的9.39%,同比增長8.79%。
(1)工資福利支出預算178.77萬元,占基本支出預算58.53%,同比增長0.1%。
(2)商品和服務支出預算40.58萬元,占基本支出預算13.29%,同比增加60.08%。
(3)對個人和家庭的補助支出預算86.09萬元,占基本支出預算28.19%,同比增長9.82%。
2、項目支出2947.85萬元,占支出總預算的90.61%,同比增長18.39%。
(1)商品和服務支出預算1641.85萬元,占項目支出預算55.70%,同比增長11.84%。
(2)其他支出預算1306.00萬元,占項目支出預算44.30%,同比增長155.08%。
(3)其他資本性支出0萬元,同比減少100%。
五、機關運行經費安排情況
2017年我部門履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用于一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,共計40.58萬元,同比增長60.08%。
六、政府采購情況
2017年度我部門政府采購支出預算5萬元,其中:政府采購貨物支出預算5萬元。
七、三公經費增減變化情況
2017年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算5萬元,與去年同比持平。其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算2萬元,公務用車運行維護費支出預算3萬元。