遂溪縣建新鎮政府2018年預算基本情況說明
遂溪縣建新鎮政府2018年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
建新鎮人民政府內設6個職能部門,分別是:
1、黨政辦公室:主要負責黨委、政府日常工作處理;承辦黨委、政府重要文件的起草、修改、校核工作;負責組織、人事等工作。
2、社會事務辦公室:貫徹執行國家有關民政工作的方針、政策、法規;負責法制宣傳和普及法律工作;負責社會治安綜合治理等工作。
3、經濟發展辦公室:貫徹執行國家的財政稅收、企業的方針、政策;協助企業做好生產、營銷等工作。
4、規劃建設辦公室:負責組織鎮村規劃的編制、管理和實施工作,負責轄區內建房的相關工作,負責鎮的環境衛生管理,負責鎮的公路養護等工作;
5、農業辦公室:貫徹執行黨和國家有關農業和農村工作的方針、政策、法規,制定并實施扶貧攻堅規劃、抓好扶貧工作、帶領全鎮人民盡快脫貧致富奔小康,貫徹執行農村集體土地確權登記發證工作,管理好全鎮農田水利建設,農業技術培訓和技術推廣等工作;
6、計劃生育辦公室:貫徹執行國家有關計劃生育工作的政策、法規,負責計劃生育宣傳教育和統計工作、避孕藥具的發放及使用指導等工作。
二、人員構成情況
經遂溪縣機構編制委員會核定,我鎮單位編制數56人,其中:行政編制35人,事業單位財政補助編制21人。2017年末實有在職46人,其中:行政編制在職實有31人(含工勤人員3人);事業單位財政補助編制實有在職15人;財政差額撥款事業編制人員2人;離退休人員共20人(含行政離休1人,行政退休18人,事業退休1人)。財政供養遺屬人員6人。
三、2018年度部門預算基本情況
(一)部門預算總收支。2018年收入總預算8828277元。其中:一般公共預算撥款8828277元。根據收支平衡的原則,相應安排支出總預算8828277元,其中,一般公共預算支出8828277元,2018年政府性基金沒有預算安排。
(二)一般公共預算基本支出按部門經濟分類:工資福利支出3423599元,商品和服務支出1176800元,對個人和家庭的補助4227878元。
(三)一般公共預算基本支出按政府經濟分類:機關工資福利支出3423599萬元,機關商品和服務支出1176800萬元,對事業單位經常性補助0萬元,對個人和家庭的補助4227878萬元。
(四)“三公”經費具體構成:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費2萬元,公務用車費9萬元,其中公務用車運行維護費9萬元;三公經費與上一年度持平。
四、預算收支增減變化情況
1、 2018年收入總預算8828277元, 2017年收入總預算7959877元,2018年收入總預算數比2017年增加了868400元,增加了9.84%;
2、根據收支平衡的原則,2018年相應安排支出總預算8828277元, 2017年支出總預算7959877元,2018年支出總預算比2017年支出總預算增加868400,增加9.84%;2018年政府性基金沒有預算安排。
五、機關運行經費安排情況
2018年本單位一般公共開支預算減少6%,響應上級要求,節約開支降低辦公成本,政府采購資金沒有納入預算安排。
五、名詞解釋
1、財政撥款,是指市級財政當年撥付的資金。
2、一般公共預算收入是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持機構正常運轉等方面的預算。
3、一般公共預算支出是指政府部門對預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
4、三公經費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
5、基本支出是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
湛江遂溪縣2018年部門預算表——(批復單位表格)_[202015]遂溪縣建新鎮政府
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(202015)遂溪縣建新鎮政府