中共遂溪縣委宣傳部2018年預算基本情況說明
中共遂溪縣委宣傳部2018年預算基本情況說明
一、部門機構設置和職能
中共遂溪縣委宣傳部是一個正科級單位,內設2辦2股:辦公室、文明辦、宣傳股、理論股。主要職能:1、貫徹執行上級有關意識形態方面的方針政策,圍繞縣委中心工作大局抓好宣傳;2、協助縣委抓好縣委中心組學習,負責抓好全縣黨員干部理論學習;3、協助縣委抓好我縣對外宣傳工作和對外新聞發布工作;4、負責外來記者、藝員來遂采訪、演出審批工作;5、負責我縣精神文明建設工作;6、負責我縣企(事)業單位政工人員專業職務資格評定、培訓;7、協助組織部門抓好宣傳系統各單位領導班子建設,對鎮宣傳委員的任免提出意見;8、協助縣委抓好互聯網的宣傳和監控工作;9、承辦縣委和市委宣傳部交辦的其他事項。
二、人員構成情況
中共遂溪縣委宣傳部行政編制9名、后勤服務人員(事業編制)2名、機關財政供養人員共17人,其中在崗人員11人,退休人員5人、離崗退養1人。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣委宣傳部支出預算2322251元,其中:一般公共預算支出2322251元,比2017年減少1466022元,原因是:壓減經費支出;支出按經濟分類劃分:工資福利支出1021106元,比2017年增200577元,原因是:按政策性提高基本工資福利所需要費用;對個人和家庭的補助支出395945元,比2017年增43601元,原因是:按政策性提高退休人員的工資福利待遇;商品和服務支出225200元,比2017年減少20200元,原因是:壓減經費支出;項目商品和服務支出680000元,比2017年增30000元,原因是:根據項目需要增加的費用。
四、機關運行經費安排情況
遂溪縣委宣傳部2018年機關運行經費合計225200元,具體包括公務接待費10000元,郵電費26400元,其他交通費用54600元,公務用車運行維護費60000元,業務費74200元。比2017年預算減20200元,主要原因是:壓減經費支出。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元,根據本部工作需要實際情況再進行政府采購。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排70000元。
(1)因公出國(境)費預算0元,與2017年預算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學習、考察、參觀等項目計劃。
(2)公務用車運行維護費支出60000元,與2017年支出預算相比無增減變化。
(3)公務接待費預算支出10000元,與2017年支出預算相比無增減變化。
補充說明
1、關于國有資產占用情況說明。
截至2018年1月20日,本部門共有車輛2輛。資產變動的情況:無。
2、關于預算績效信息公開情況情況說明。
2018年,本部門共組織對0個項目進行了預算績效評價。
名詞解釋
(一)財政撥款,是指市級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入,是指事業單位開展業務活動取得的收入。
(三)上級補助收入,指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
(四)經營收入,是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
(六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額,是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前年度收支相抵后,按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
(九)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(類)支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
(十三)三公經費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(175001)中共遂溪縣委宣傳部