遂溪縣2008年預(yù)算執(zhí)行情況和2009年預(yù)算草案的報告
遂溪縣2008年預(yù)算執(zhí)行情況
和2009年預(yù)算草案的報告
2009
年3月5日
在遂溪縣
第十四屆人民代表大會第五次會議上
遂溪縣財政局局長 周 寶
各位代表:
我受縣人民政府的委托,向大會報告遂溪縣2008年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財政預(yù)算草案,請予審議。
一、2008年預(yù)算執(zhí)行情況
2008
年,我縣財政工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會的監(jiān)督支持下,堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),全面落實科學(xué)發(fā)展觀,按照縣十四屆人大三次會議批準的預(yù)算,不斷強化收入監(jiān)管,努力提升科學(xué)理財水平,保持了收入快速增長勢頭,保障了“學(xué)有所教、
勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”各項政策的資金需要。在各部門的共同努力下,各項預(yù)算任務(wù)完成情況良好,財政工作取得較好成績,
促進了國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。
2008
年,全縣上劃中央“兩稅”15902萬元,增長18.84%;上劃省“四稅”4651萬元,增長13.60%;財政收入綜合增長率17.54%,獲得省激勵政策的轉(zhuǎn)移支付獎勵。
2008
年全縣財政總收入11.20億元,為年度預(yù)算的2倍,同比增收20497萬元,增長22.4%,其中:一般預(yù)算收入22378萬元,為年度預(yù)算的114.81%,同比增收5071萬元,增長29.3%;上級補助收入81938萬元,同比增加11772萬元,增長16.78%;基金收入6332萬元,同比增收2544萬元,增長67.20%。財政總支出11.12億元,為年度預(yù)算182.82%,同比增支11068萬元,增長21.98%,其中:一般預(yù)算支出102249萬元,為年度預(yù)算的191.37%,同比增支18049萬元,增長21.43%;基金支出6332萬元,同比增支2544萬元,增長67.20%;上解支出2643萬元;增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金722萬元。收支相抵,結(jié)余233萬元。
一般預(yù)算收入項目完成情況:工商稅收16831萬元,為年度預(yù)算的109.29%;耕地占用稅70萬元,為年度預(yù)算的70%;契稅410萬元,為年度預(yù)算的100%;行政事業(yè)性收費1223萬元,為年度預(yù)算的105.43%;罰沒收入1800萬元,為年度預(yù)算的148%;專項收入1540萬元,為年度預(yù)算的171.11%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 581萬元,為年度預(yù)算的11倍;其他收入213萬元,為年度預(yù)算的127.12%;國有資本經(jīng)營收入190萬元。
一般預(yù)算支出項目完成情況:
一般公共服務(wù)13109萬元,為年度預(yù)算的176.61%;國防178萬元,為年度預(yù)算的148.63%;公共安全5985萬元,為年度預(yù)算的147.96%;教育26954萬元,為年度預(yù)算的150.59%;科學(xué)技術(shù)168萬元,為年度預(yù)算的2.6倍;文化體育與傳媒580萬元,為年度預(yù)算的171.6%;社會保障和就業(yè)14745萬元,為年度預(yù)算的126.36%;醫(yī)療衛(wèi)生11588萬元,為年度預(yù)算的2.8倍;環(huán)境保護1912萬元,為年度預(yù)算的6倍;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3350萬元,為年度預(yù)算的123.21%;農(nóng)林水事務(wù)10454萬元,為年度預(yù)算的5.2倍;交通運輸896萬元,為年度預(yù)算的25倍;工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)10509萬元,為年度預(yù)算的13.2倍;其他支出1827萬元,為年度預(yù)算的100.11%;地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出3萬元, 為預(yù)算執(zhí)行過程中追加支出。
由于預(yù)算執(zhí)行過程中,上級追加??詈鸵淮涡灾С?7792萬元,追加基金支出4302萬元,因此,各支出項目普遍較年初預(yù)算有較大幅度的增支。
2008
年,我們主要是圍繞“一個主題”,突出“二個重點”,抓好“三個關(guān)鍵”,
確保各項預(yù)算任務(wù)順利完成。
(一)
圍繞解放思想,堅持發(fā)展的主題,積極落實科學(xué)發(fā)展觀
我們圍繞發(fā)展這個第一要務(wù),積極轉(zhuǎn)變理財思路,全力支持經(jīng)濟發(fā)展。利用土地儲備中心平臺,收回洋青一廠破產(chǎn)土地等大量政府性資產(chǎn),并用部分閑置資產(chǎn)抵押,向縣農(nóng)信社貸款3000萬元,開辟融集建設(shè)資金的新渠道;投資3700多萬元,在嶺北征用工業(yè)用地1700多畝,建設(shè)工業(yè)基地,承接珠三角的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,改善經(jīng)濟發(fā)展條件,支持工業(yè)加快發(fā)展;投資900多萬元改造325國道縣城至麻章段,
投入市政設(shè)施建設(shè)1000多萬元,加快污水處理廠、垃圾場、縣城供水管網(wǎng)和中心鎮(zhèn)建設(shè)步伐,優(yōu)化
招商引資環(huán)境,促進招商引資;安排科技三項經(jīng)費
、
節(jié)能減排、挖潛改造等企業(yè)扶持資金500多萬元,
辦理出口退稅和出口獎勵990萬元,
扶持企業(yè)發(fā)展,
引導(dǎo)企業(yè)做大做強;安排農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)和水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè)資金1100萬元、農(nóng)村機電排灌工程建設(shè)資金770萬元、農(nóng)田治理資金810萬元、農(nóng)機購置補貼和水稻良種及測土配方施肥補貼850萬元、
種糧和農(nóng)資綜合補貼2860萬元、
油糖生產(chǎn)示范基地建設(shè)資金200萬元,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,
提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力
;安排漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)扶持資金660萬元,安排動物防疫體系建設(shè)資金120萬元,發(fā)放漁業(yè)柴油補貼7700萬元、能繁母豬和標準化生豬養(yǎng)殖場補貼940萬元,促進漁業(yè)、畜牧業(yè)等其他農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展;
安排旅游、流通業(yè)扶持資金100萬元,發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。
(二)突出民生保障和隊伍建設(shè)二個重點,努力打造民生財政
我們突出以解決民生問題為重點,加大民生投入力度,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展;以強化隊伍建設(shè)為重點,全面提升科學(xué)理財水平,努力打造民生型的財政。
支持教育事業(yè)發(fā)展
。
安排教育支出26854萬元,其中:發(fā)放農(nóng)村困難家庭學(xué)生生活補助488萬、中職學(xué)校助學(xué)金160萬元,安排254萬元提高農(nóng)村義務(wù)教育生均公用經(jīng)費標準,惠及免費義務(wù)教育學(xué)生18.8萬人;安排義務(wù)教育危房改造資金1330萬元,教育費附加支出730萬元,高中學(xué)位擴招建設(shè)資金1216萬元,改善辦學(xué)條件,增加高中學(xué)位。
完善社會保障和就業(yè)服務(wù)體系。
發(fā)放救災(zāi)救濟金254萬元,使受災(zāi)群眾的基本生活得到保障;發(fā)放最低生活保障金1124萬元,擴大低保覆蓋面,保障14334名低保對象的基本生活;發(fā)放五保供養(yǎng)資金1077萬元,投入敬老院建設(shè)改造資金135萬元,進一步鞏固和發(fā)展“福星工程”;投入免費勞動力培訓(xùn)和勞動力市場建設(shè)資金950萬元,建設(shè)勞動力市場,培訓(xùn)農(nóng)村富余勞動力4898人次;發(fā)放優(yōu)撫資金861萬元,提高優(yōu)撫補助標準;安排退役軍人安置費300萬元,解決退役軍人的就業(yè)安置問題。
促進新型醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
安排醫(yī)療衛(wèi)生支出11590萬元,建設(shè)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)1400萬元,提高鎮(zhèn)級衛(wèi)生院社會效益和經(jīng)濟效益;城鄉(xiāng)居民醫(yī)?;?500萬元,推進城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險一體化,惠及參保的城鄉(xiāng)居民83.3萬人;
疾病預(yù)防控制專項經(jīng)費100萬元,防治傳染性疾病,
解決群眾“看病難”、“看病貴”問題。
切實維護社會穩(wěn)定
。安排公檢法司和武裝警察部隊經(jīng)費5985萬元,人均公用經(jīng)費保障標準達到省規(guī)定的標準,加強公檢法司部門建設(shè),增強其維護社會穩(wěn)定的能力,保障群眾切身利益。發(fā)放農(nóng)村兩委干部工作補貼和社區(qū)辦公用房建設(shè)補助500多萬元,安排財力薄弱鎮(zhèn)補助450萬元,支持基層政權(quán)建設(shè),進一步固本強基。安排信訪維穩(wěn)等專項資金240萬元,防范化解群體性事件;臨時追加各部門業(yè)務(wù)經(jīng)費4900萬元,保障各部門正常的運作,維護穩(wěn)定大局。
保障和改善弱勢群體的生活。
安排4570萬元兌付糖廠拖欠農(nóng)民甘蔗款、安排農(nóng)村飲水安全資金770萬元、水庫移民后期扶持資金1800萬元、農(nóng)村安居工程建設(shè)資金160萬元、邊遠老區(qū)村莊搬遷建設(shè)資金150萬元、自然村村道硬底化補助860萬元、鄉(xiāng)村公路建設(shè)資金380萬元,改善群眾的生產(chǎn)生活條件,推進新農(nóng)村建設(shè)。
提升科學(xué)理財水平
。財稅部門認真加強干部隊伍的教育學(xué)習(xí),切實抓好
制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),使干部隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提升,依法理財?shù)淖杂X性不斷增強,科學(xué)理財水平不斷提高。2008年底,湛江市財政局在我縣召開全市理財經(jīng)驗交流會,高度評價并推介了我縣的理財經(jīng)驗。
(三)抓好“收支管”三個關(guān)鍵,努力完善公共財政體系
認真抓好增加收入、優(yōu)化支出、加強監(jiān)管三項關(guān)鍵的財政工作,促使我縣公共財政體系不斷完善。
以確保收入持續(xù)增長為關(guān)鍵,進一步增強公共財政保障能力。
受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的影響,從去年下半年開始,我縣財政收入工作面臨較大的壓力。我縣財稅部門積極主動采取有效措施,確保了一般預(yù)算收入超過2個億,收入綜合增長率超過16%目標的實現(xiàn)。一是堅持財稅聯(lián)席會議制度和分片抓收入責任制,及時出臺應(yīng)對措施,努力消除減收因素的影響。二是加強車船稅等小稅種征管, 開征土地閑置費,拓寬非稅收入渠道。尤其是根據(jù)自己的實際情況,集中力量進行車船稅征稽,取得顯著成效,全年入庫1114萬元,比上年增長10多倍。三是加強各部門的溝通協(xié)調(diào),增強鎮(zhèn)級政府和各協(xié)征單位抓收入的積極性。在清理房地產(chǎn)交易稅收的工作中,我們依靠鎮(zhèn)政府和有關(guān)職能部門的共同努力,在不到半個月的時間里,就清理房地產(chǎn)各項稅費3000多萬元,使財政收入任務(wù)得以完成,確保了省對我縣的轉(zhuǎn)移支付,增強了縣財政的保障能力。
以優(yōu)化支出為關(guān)鍵,深化財政體制改革。
縣財政逐步完善財政供養(yǎng)人員信息庫、定員定額管理和項目管理,深化和擴大部門預(yù)算改革,使預(yù)算編制的科學(xué)性和透明度不斷增強。建立預(yù)算、國庫管理和集中支付密切協(xié)作,資金申請、審批、撥付相分離的國庫集中支付系統(tǒng)。全縣納入國庫集中支付的單位95個,累計支付金額87790萬元。對189個行政事業(yè)單位進行國有資產(chǎn)清查,上繳國庫的國有資產(chǎn)出租收入430萬元,國有資產(chǎn)管理進一步規(guī)范。
以加強財政監(jiān)管為關(guān)鍵,提高財政資金的績效
。建立了部門自我評價、財政部門綜合評價、社會評價等互為補充和一體化的財政績效評價機制。對漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)等專項資金的撥付和使用情況進行了專項檢查。堅持執(zhí)行財政投資評審制度,對69個財政性投資項目的預(yù)決算進行評審,核減投資預(yù)算1978萬元。開展全縣政府采購專項檢查,推動政府采購制度進一步落實。
2008
年的財政工作雖然取得了一定成績,但是我們在看到成績的同時,也清醒認識到,當前財政改革和發(fā)展中仍存在一些問題和不足,財政工作任重而道遠。一是支柱稅源如制糖、建材等稅收受市場和稅制改革等因素影響,波動大,財政收入的穩(wěn)定性差,財政運作仍然困難。二是缺乏資金解決征地問題,造成有項目沒有地的問題,本縣區(qū)域優(yōu)勢無法發(fā)揮,經(jīng)濟發(fā)展緩慢,影響財政增收。三是在全球經(jīng)濟放緩、金融市場動蕩加劇、環(huán)境資源瓶頸約束日益突出的壓力下,2008年為完成收入任務(wù),應(yīng)收的收入已基本盡收,可挖的潛力基本挖盡,而隨著收入基數(shù)的增大,財政增收的難度越來越大。四是可支配財力少,剛性支出大,歷史遺留的政府性債務(wù)重,潛在的財政風(fēng)險大等問題仍有待進一步解決。
二、2009年預(yù)算草案
2009
年,受總體經(jīng)濟狀況不樂觀和財政減收增支政策等多種因素影響,全縣財政收支將面臨更為嚴峻的形勢。在收入方面,財政收入增長速度將放緩,持續(xù)多年高增長的局面將難以保持。同時,為保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,國家實施積極財政政策,通過一系列減稅政策刺激經(jīng)濟,會較大幅度地減少財政收入。在支出方面,保障和改善民生,加強
“
三農(nóng)
”
、教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié),對口支援地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建等都需要財政加大投入力度。此外,財政支出基數(shù)大、剛性強,支出結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大,也加大了財政支出壓力。因此,2009年將是財政十分困難的一年,全縣財政收入增幅將明顯下降,同時支出壓力會進一步加大,財政收支矛盾將非常突出,抓好增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益仍是財政工作的重要任務(wù)。
根據(jù)上述情況,2009年財政預(yù)算和工作安排的指導(dǎo)思想是:
以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局,
全面貫徹
積極的財政政策,深入落實縣委縣政府工作部署,以財政手段促進經(jīng)濟發(fā)展,推動社會和諧進步。嚴格控制一般性支出,切實保障重點支出需要。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展,切實改善和保障民生。不斷深化財政體制改革,樹立績效觀念,提高財政資金使用效益,促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。
(一)2009年全縣一般預(yù)算草案
按照預(yù)算安排的指導(dǎo)思想,結(jié)合我縣2009年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,建議全縣一般預(yù)算收入安排24168萬元,比上年收入增長8%,比上年預(yù)算(下同)增長24%。
根據(jù)上級財政部門的規(guī)定,從2009年預(yù)算開始,縣級財政年初預(yù)算需包含省的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)計數(shù),因此收支預(yù)算口徑比上年有所擴大。全縣一般預(yù)算收入加上上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付,減除各項上解款后,本級財政可支配財力為69556萬元。按照量入為出,收支平衡的原則,建議2009年全縣一般預(yù)算支出相應(yīng)安排69556萬元,增長30.18%。
一般預(yù)算收入項目安排情況:工商稅收17876萬元,增長16%;耕地占用稅100萬元,與上年持平;契稅450萬元,增長9.76%;專項收入1500萬元,增長66.67%;行政事業(yè)性收費1100萬元,與上年持平;罰沒收入2372萬元,增長92.84%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入350萬元,增長6倍;其他收入250萬元,增長4.17%;國有資本經(jīng)營收入170萬元,增長100%。
一般預(yù)算支出項目安排情況:基本公共服務(wù)與管理8606萬元,增長15.28%;國防125萬元,增長4.17%;公共安全4956萬元,增長22.52%;教育24228萬元,增長35.40%;科學(xué)技術(shù)71萬元,增長12.70%;文化體育與傳媒448萬元,增長32.54%;社會保障和就業(yè)15601萬元,增長33.70%;醫(yī)療衛(wèi)生5995萬元,增長46%;環(huán)境保護689萬元,增長116%;農(nóng)林水事務(wù)3862萬元,增長90.34%;交通運輸44萬元, 增長22.22%;采掘電力信息等事務(wù)32萬元, 增長23.10%;糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務(wù)672萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2301萬元,其他支出1696萬元,基本與上年持平;地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出230萬元,是今年新增加的對口支援汶川災(zāi)后重建支出。
(二)2009年政府性基金預(yù)算草案
按照財政部《2009年政府預(yù)算收科目》的規(guī)定,2009年全縣政府性基金收入預(yù)算安排2110萬元,其中文化事業(yè)建設(shè)費10萬元,育林基金100萬元,地方水利建設(shè)基金400萬元,國有土地使用權(quán)出讓金1500萬元。
2009
年政府性基金支出安排2010萬元,其中文化事業(yè)建設(shè)費10萬元,育林基金100萬元,地方水利建設(shè)基金300萬元,國有土地使用權(quán)出讓金1500萬元。收支相抵,基金結(jié)余100萬元。
三、開拓創(chuàng)新,迎難而上,努力完成2009年預(yù)算任務(wù)
2009
年,我縣財政工作將按照縣委縣政府的統(tǒng)一部署,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)解放思想,堅持開拓創(chuàng)新,積極推動科學(xué)發(fā)展、促進社會和諧進步的財政機制,爭當實踐科學(xué)發(fā)展觀的排頭兵。主要是“五個著力,五個確保”。
(一)著力完善收入機制,確保財政穩(wěn)定增收
堅持依法征收、應(yīng)征盡收,不斷強化收入征管,始終把抓好增收節(jié)支作為財政工作的首要任務(wù)抓緊抓好。一是堅持聯(lián)席會議、分片抓收入、預(yù)算執(zhí)行分析及財政運行情況通報等行之有效的機制,對收入來源心中有數(shù),任務(wù)及早落實、進度主動把握,努力提高財稅征管工作的科學(xué)化、精細化水平。二是完善財稅和相關(guān)部門密切配合、協(xié)調(diào)行動的收入?yún)f(xié)作機制,特別是要依靠各級黨委和政府,解決收入征管中遇到的問題和困難,努力形成上下聯(lián)動,左右配合的抓收入局面。三是完善既有考核目標,又符合部門實際的非稅收入的征管機制,整合國有資源,拓寬非稅收入渠道,充分挖掘增收潛力。
(二)著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保重點支出需要
2009
年我縣財政收支矛盾十分突出,我們要樹立過緊日子的思想,厲行節(jié)約,勤儉辦事。要將財政支出壓力轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的動力。按照
“
保運轉(zhuǎn)、保重點、保民生
”
的原則,從緊安排預(yù)算,壓縮一般行政支出及一切不必要的開支,對公務(wù)購車和用車經(jīng)費、會議經(jīng)費、公務(wù)接待費用、黨政機關(guān)出國(境)經(jīng)費、辦公經(jīng)費預(yù)算
“
五個零增長
”
政策。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益,科學(xué)調(diào)度資金,確保各項重點支出需要。
(三)著力促進經(jīng)濟發(fā)展,確保財源穩(wěn)固可靠
牢固樹立從經(jīng)濟到財政的思想,從促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展的戰(zhàn)略高度,建設(shè)穩(wěn)固可靠的財源。出臺鼓勵措施,調(diào)動各部門的積極性,抓住當前實施積極財政政策、擴大內(nèi)需的機遇,主動爭取上級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、中央國債等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,加快工業(yè)基地等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。整合閑置的土地資源,增加土地儲備,并爭取湛江市財政支持,通過土地儲備融資1個億,在嶺北、白坭坡和楊柑三個工業(yè)基地征地3000畝,解決企業(yè)用地需要,承接湛江鋼鐵廠等重點項目的上下游企業(yè)在我縣落戶,破解招商引資的難題。充分利用財政補貼、貸款貼息、以獎代補等手段,發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用,引導(dǎo)社會資源發(fā)展經(jīng)濟。統(tǒng)籌資金調(diào)度,努力保障縣委縣政府“十項民心”工程的建設(shè),促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展,為財政收入提供穩(wěn)固可靠的財源。
(四)著力構(gòu)建民生財政,確保社會穩(wěn)定協(xié)調(diào)
把改善民生擺在更加突出的位置,加大民生工程投入,努力解決涉及群眾切身利益的問題,實現(xiàn)民生改善和經(jīng)濟發(fā)展雙贏。建立健全義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,完善農(nóng)村經(jīng)濟困難家庭子女義務(wù)教育階段生活費補助制度,促進農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)的化解,努力增加高中學(xué)位,不斷提高義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費保障水平。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造建設(shè),提高農(nóng)村基層醫(yī)療服務(wù)水平。大力發(fā)展公益性文化體育事業(yè),豐富群眾的精神生活。實施免費就業(yè)培訓(xùn),促進農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,擴大就業(yè)和再就業(yè)。進一步提高醫(yī)療保險補償標準,擴大城鄉(xiāng)醫(yī)保覆蓋面,力爭讓更多的群眾享有醫(yī)療保障,解決群眾看病難問題。適當提高保障標準,保障低保對象的基本生活。加快農(nóng)村安居工程建設(shè),解決困難群眾住房難問題。加快公共財政向農(nóng)村范圍覆蓋,大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村公共事業(yè),加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展,通過政策引導(dǎo)、完善機制、財力投放、推進改革等方式,在更高層次、更寬領(lǐng)域、更廣范圍推動農(nóng)村改革與發(fā)展。進一步規(guī)范和統(tǒng)一公務(wù)員津貼補貼,逐步提高公務(wù)員和教師待遇。
(五)著力加強財政監(jiān)管,確保精細科學(xué)理財
繼續(xù)完善部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”、財政支出績效評價、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、財政監(jiān)督等各項財政改革,逐步推行零賬戶制度,努力建設(shè)以績效為導(dǎo)向的財政支出管理體制。加快支出管理向公平與效率并重轉(zhuǎn)變,不斷提高財政支出績效。進一步增強預(yù)算執(zhí)行的責任意識和績效觀念,提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化水平,強化預(yù)算約束。開展支農(nóng)、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等專項資金監(jiān)督檢查,提高資金的安全性和規(guī)范性及有效性。推進鎮(zhèn)財縣管、村財鎮(zhèn)管,進一步規(guī)范農(nóng)村財務(wù)管理,維護農(nóng)民合法權(quán)益。
各位代表:新的一年,我們將高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,在中共遂溪縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大的監(jiān)督支持下,解放思想,開拓創(chuàng)新,迎難而上,圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù),為促進我縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出新的更大的貢獻!