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2018年遂溪縣財政預算編制說明

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作者:縣財政局 | 來源:縣財政局 | 時間:2018-01-24 10:41:05 點擊數:-

2018年遂溪縣財政預算編制說明

 

根據中央、省市對預算編制的總體要求,按照《預算法》規定,結合我縣的財力實際,經縣委、縣政府同意,并報縣人大常委會批準,編制遂溪縣2018年預算草案。

一、預算編制指導思想

按照縣委縣政府的決策部署和財政情況,2018年我縣財政預算編制和財政工作的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神;以供給側結構性改革為主線,堅持穩中求進總基調和新發展理念;繼續實施積極的財政政策,確保實現穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的宏觀調控目標;著力優化支出結構,嚴控一般性支出,繼續加大對民生事業的投入,致力打造民生財政和公共財政,促進社會和諧發展。

二、一般公共預算安排情況

(一)預算收入

2018年一般公共預算收入安排76248萬元,比2017年實際收入69316萬元增加6932萬元,增長10%,比2017年預算66789萬元增加9459萬元,增長14.16%。一般公共預算收入中,稅收收入49561萬元,比上年實際收入增長22.03%;非稅收入26687萬元,占一般公共預算收入35%。

根據湛江市財政局《關于提前下達2018年省市對縣(市)區固定性轉移支付基數的通知》精神,2018年一般公共預算上級補助305492萬元,比2017年預算數增加42535萬元,增長16.18%。

2018年一般公共預算收入76248萬元,加上上級補助收入305492萬元、上年結轉結余收入34365萬元、調入資金10000萬元,構成我縣2018年公共預算總收入426105萬元,比2017年預算數增加15303萬元,增長3.73%。

(二)預算支出

根據預算編制的收支平衡原則和2018年我縣收入狀況,2018年一般公共預算支出相應安排418366萬元,比2017年預算數403902萬元增加14464萬元,增長3.58%。

2018年上解支出安排7739萬元。

2018年一般公共預算支出418366萬元,加上上解支出7739萬元,構成2018年公共預算總支出426105萬元,比上年預算數增支15303萬元,增長3.73%。

(三)主要支出標準

1.人員經費

2018年人員經費中,基本工資、離退休費及津補貼標準按2017年12月實有人數和實際應執行標準安排。

對差額單位的補助,根據財政部頒布的《事業單位財務規則》和編辦等有關規定,視各單位的實際情況并結合財力適當安排。

遺屬補助費和生活照顧等其他人員經費,按人社部門核定人數和標準安排。

2.公用經費

(1)公務用車運行維護費。公安、司法、紀檢部門在其包干的公用經費內酌情安排;已參加車改的其他行政事業單位,按縣車改辦批準各單位車改后保留的公車數和每輛車每年3萬元的標準安排;未參加車改的副科以上獨立核算全額供給單位,按上年每單位每年3萬元的包干標準安排。2018年全縣安排公務用車運行維護費1258萬元。

(2)接待費。根據各單位的工作性質、業務量等因素安排。全縣行政事業單位共安排接待費607萬元。

(3)出國出境費。全縣統一安排100萬元。

(4)公務費。縣直全額撥款單位按每人每月200元的標準安排,鎮政府參照第八輪鎮級財政管理體制規定,分檔次按每人每月200、250或300元的標準安排。全縣行政事業單位共安排公務費933萬元。

(5)通訊費。根據中共遂溪紀委《關于遂溪縣發放通訊費補貼有關規定的通知》(遂紀發[2013]3號)精神,全縣全年安排898萬元。

(6)車改補貼根據縣車改辦批準各單位發放車改補貼的人數以及《中共遂溪縣委辦公室  遂溪縣人民政府辦公室關于印發<遂溪縣全面推進公務用車制度改革總體方案>和<遂溪縣公務用車制度改革實施方案>的通知》(遂辦發[2016]1號)規定的標準,2018年全縣安排車改補貼1299萬元。

(7)業務費。嚴格按照國務院第166次常務會議“實現一般性支出一律減少5%以上的目標”的工作要求,依據各單位工作職能、業務量等實際情況,參考上年執行數作相應壓減。

三、政府性基金預算安排情況

2018年政府性基金預算收入安排124730萬元,比2017年預算95247增加29483萬元,增長30.95%。加上上年結轉收入16598萬元,構成政府性基金預算總收入141328萬元。

政府性基金預算支出根據預算收入情況相應安排141328萬元。

四、國有資本經營預算安排情況

2018年國有資本經營預算收入安排80萬元,國有資本經營預算支出相應安排80萬元。

五、社會保險基金預算

2018年社會保險基金預算收入156415萬元,加上上年結轉8830萬元,構成社會保險基金總收入165245萬元。根據實際情況,2018年社會保險基金預算支出相應安排165245萬元。

六、部門預算情況

2018年,我縣對所有獨立核算、獨立編制預算的單位,都實行部門預算,按照部門預算的要求和程序進行編制。

全縣獨立編制部門預算的單位共480個,其中全額撥款的預算單位469個,差額撥款的預算單位11個。

 

 

附表1:2018年遂溪縣一般公共預算收入表.xls

附表2:2018年遂溪縣一般公共預算支出表-按功能科目

附表3:2018年遂溪縣一般公共預算支出明細表-按政府性經濟科目.xls

附表4:2018年遂溪縣一般公共預算支出明細表-按部門經濟科目.xls

附表5:2018遂溪縣一般公共預算基本支出表.xls

附表5-2:2018年遂溪縣一般公共預算基本支出表(按部門經濟科目)

附表6:2018年遂溪縣一般公共預算稅收返還和轉移支付表.xls

附表7:2018年政府性基金預算收支表.xls

附表8:2018年政府性基金預算轉移支付表.xls

附表9:2018年遂溪縣社會保險基金預算收支表.xls

附表10:2018年遂溪縣國有資本經營預算收支表.xls

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