2016年遂溪縣人民
政府辦公室部門(mén)決算
目 錄
第一部分 縣府辦概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣府辦2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣府辦2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 縣府辦概況
一、主要職責(zé)
(一)檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況,并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
(二)處理報(bào)送縣政府和縣政府辦公室的文電,草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件,負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織安排。
(三)起草《政府工作報(bào)告》
(四)組織辦理人大代表議案、建議、批評(píng)和意見(jiàn)及政協(xié)委員提案。
(五)收集、編輯、報(bào)送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。
(六)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
(七)檢查、督促縣人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
(八)負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位小汽車定編工作。
(九)管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。
(十)負(fù)責(zé)全縣的應(yīng)急信息報(bào)送及值班安排工作。
(十一)負(fù)責(zé)縣人民政府信息公開(kāi),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開(kāi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入我辦2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè),包括兩個(gè)不獨(dú)立核算的下屬單位:遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。我辦內(nèi)設(shè)12個(gè)股室:分別為:秘書(shū)室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務(wù)局、無(wú)委辦、應(yīng)急辦(綜合管理股、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)股)。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個(gè)編制(含縣領(lǐng)導(dǎo)編制7名),其中:行政編制35個(gè),行政工勤編制13個(gè),參公事業(yè)編制5個(gè)(信息管理辦公室),應(yīng)急總值事業(yè)編制4個(gè);機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員83人,其中在職46人(包含29名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應(yīng)急總值人員),退休37人;遺屬供養(yǎng)5人。
第二部分 縣府辦2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
我辦2016年度總收入902.06萬(wàn)元,其中本年收入902.06萬(wàn)元。具體情況如下:
財(cái)政撥款收入902.06萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加175.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.42 %。主要原因:一、增加區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究合作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、“世界長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元;二、電商辦成立增加工作經(jīng)費(fèi);三、本年度政策性增資等。
(二)年度支出總體情況
我辦2016年度總支出837.38萬(wàn)元,其中本年支出837.38萬(wàn)元。具體情況如下:
一般公共服務(wù)支出837.38萬(wàn)元,主要用于工資福利支出:272.05萬(wàn)元、商品服務(wù)支出:163.94萬(wàn)元、對(duì)個(gè)和家庭的補(bǔ)助支出:190.90萬(wàn)元、其他資本性支出:4.49萬(wàn)元、政府性基金6萬(wàn)元、項(xiàng)目支出:200萬(wàn)元,比上年決算數(shù)110.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.20%,主要原因:根據(jù)本年度縣工作需要安排增加。
(三)年末結(jié)余情況
年末財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為64.70萬(wàn)元(屬縣阿里巴巴電商辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù))。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
我辦2016年度年初財(cái)政預(yù)算為556萬(wàn)元,財(cái)政全年撥款收入共902.06萬(wàn)元(含本級(jí)預(yù)算追加),比上年增加175萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%,主要原因:一、增加區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究合作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、“世界長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元;二、電商辦成立增加工作經(jīng)費(fèi);三、本年度政策性增資等。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
我辦2016年度總支出837.38萬(wàn)元,其中本年支出 837.38 萬(wàn)元。具體情況如下:
一般公共服務(wù)支出837.38萬(wàn)元,主要用于工資福利支出:272.05萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加19.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.12%,主要原因:正常增資;商品服務(wù)支出:163.94萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加34.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.27%,主要原因:增加發(fā)放其他交通費(fèi)(公務(wù)用車補(bǔ)貼);對(duì)個(gè)和家庭的補(bǔ)助支出:190.90萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加24.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%,主要原因:按政策性增加退休人員工資;其他資本性支出:4.49萬(wàn)元);政府性基金6萬(wàn)元(根據(jù)工作需要增加);項(xiàng)目支出:200萬(wàn)元(區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目、申請(qǐng)“世界長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”項(xiàng)目),比上年決算數(shù)增加原因:根據(jù)本年度縣工作需要安排增加。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
我辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.5萬(wàn)元,完成預(yù)算19.5萬(wàn)元的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.5萬(wàn)元,完成預(yù)算16.5萬(wàn)元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元,完成預(yù)算3萬(wàn)元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平,我辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加7.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.46%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比增加7.5 萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.45 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比保持不變。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是:因工作需要我辦2016年上半年增加4輛縣領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車,下半年將3輛縣領(lǐng)導(dǎo)用車輛交機(jī)關(guān)事務(wù)局管理。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.5萬(wàn)元,占84.62%;公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元,占15.38%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出16.5萬(wàn)元,2016年辦機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為4輛,主要用于一般公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,我辦機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次600人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.94萬(wàn)元(包括:辦公費(fèi):30.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.87萬(wàn)元、郵電費(fèi):25.92萬(wàn)元、差旅費(fèi):4.22萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi):7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi):0.27萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi):3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi):29萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):16.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi):20.10萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出:17.71萬(wàn)元),比上年決算數(shù)增加34.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.27%,主要原因:增加發(fā)放其他交通費(fèi)及按政策性增資。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.49萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.49萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府性基金財(cái)政撥款收入6萬(wàn)元,支出6萬(wàn)元,主要用于“其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車4輛(其中1臺(tái)用于應(yīng)急工作);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(五)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算0個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 縣府辦2016年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén):遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
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欄 次 |
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1 |
欄 次 |
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2 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
902.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
433.48 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
15 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國(guó)防支出 |
16 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
17 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
18 |
200.00 |
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六、其他收入 |
6 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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190.90 |
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7 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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6.00 |
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8 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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7.00 |
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本年收入合計(jì) |
9 |
902.06 |
本年支出合計(jì) |
22 |
837.38 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
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結(jié)余分配 |
23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.02 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
64.70 |
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12 |
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25 |
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總計(jì) |
13 |
902.08 |
總計(jì) |
26 |
902.08 |
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注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開(kāi)02表 |
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部門(mén): |
遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
902.06 |
902.06 |
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2010301 |
行政運(yùn)行 |
369.12 |
369.12 |
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2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
42.70 |
42.70 |
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201999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
86.34 |
86.34 |
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2070108 |
文化活動(dòng) |
200.00 |
200.00 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
190.90 |
190.90 |
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2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出 |
6.00 |
6.00 |
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2150508 |
無(wú)線電監(jiān)管 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||||||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
部門(mén): |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
837.38 |
637.38 |
200.00 |
|
|
|
|||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
362.12 |
362.12 |
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
42.70 |
42.70 |
|
|
|
|
||
201999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
|
||
2070108 |
文化活動(dòng) |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
190.90 |
190.90 |
|
|
|
|
||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
2150508 |
無(wú)線電監(jiān)管 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|||||||||
部門(mén):遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||||||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
896.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
433.48 |
433.48 |
|
|||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
6.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|||||||||
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|||||||||
|
5 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
200 |
200 |
|
|||||||||
|
6 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
190.9 |
190.9 |
|
|||||||||
|
7 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
21 |
6 |
|
6.00 |
|||||||||
|
8 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
21 |
7 |
7 |
|
|||||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
902.06 |
本年支出合計(jì) |
23 |
837.38 |
831.38 |
6.00 |
|||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.02 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
64.7 |
64.7 |
|
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|||||||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|||||||||
總計(jì) |
14 |
902.08 |
總計(jì) |
28 |
902.08 |
896.08 |
6.00 |
|||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
||||||||||
部門(mén): |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
|||||||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||
合計(jì) |
831.38 |
631.38 |
200.00 |
|
||||||||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
362.12 |
362.12 |
|
|
|||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
42.70 |
42.70 |
|
|
|||||||||||
201999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|||||||||||
2070108 |
文化活動(dòng) |
200.00 |
|
200.00 |
|
|||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
190.90 |
190.90 |
|
|
|||||||||||
2150508 |
無(wú)線電監(jiān)管 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|||||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
|
|||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
部門(mén): |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
272.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
163.94 |
310 |
其他資本性支出 |
4.49 |
|
30101 |
基本工資 |
141.02 |
30201 |
辦公費(fèi) |
30.35 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
121.01 |
30202 |
印刷費(fèi) |
9.87 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
4.49 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
10.02 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
25.92 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
190.90 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.22 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
188.24 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
7.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.66 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.27 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
29.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
16.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
20.10 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.71 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
462.95 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
168.43 |
||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
部門(mén): |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
19.5 |
|
16.5 |
|
16.5 |
3 |
19.5 |
|
16.5 |
|
16.5 |
3 |
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)08表 |
|
部門(mén): |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
|
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |