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2017年度遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府部門決算

作者:港門鎮(zhèn)人民政府 | 來源:港門鎮(zhèn)人民政府 | 時間:2018-09-14 點(diǎn)擊數(shù):- 分享到:

2017 年度遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府

部門決算

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決定和命令。

    (2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃。

(3)管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政和計(jì)劃生育等工作。

(4)保護(hù)公民、法人等的合法權(quán)益。

    (5)承辦上級黨委、人民政府等交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府下設(shè)6個職能辦公室:黨政辦、計(jì)劃生育辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、農(nóng)業(yè)辦、社會事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)辦;下屬事業(yè)單位5個:計(jì)生服務(wù)所、計(jì)生服務(wù)中隊(duì)、勞動保障所、文化站、殯改服務(wù)中心。

(二)人員構(gòu)成情況

港門鎮(zhèn)人民政府共有行政編制40人,行政工勤編制6  人,事業(yè)編制29人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員85人,其中:行政財(cái)政供養(yǎng)人員57人,其中在職41人,退休16人;事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員22人,其中在職18人,退休4人;財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員0人;遺屬供養(yǎng)6人。

 

第二部分  2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表

部門:廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

1517.54

一、一般公共服務(wù)支出

30

536.78

  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上級補(bǔ)助收入

3

 

三、國防支出

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全支出

33

20.00

四、經(jīng)營收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

425.52

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

38

320.94

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

83.60

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

365.43

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

42

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

1.44

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合計(jì)

22

1517.54

本年支出合計(jì)

51

1753.70

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

23

 

結(jié)余分配

52

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

236.16

  其中:提取職工福利基金

53

 

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

 

        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

54

 

 

26

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

55

 

 

27

 

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

 

 

28

 

 

57

 

總計(jì)

29

1753.70

總計(jì)

58

1753.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入決算表

收入決算表

 

部門:廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

1517.54

1517.54

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

536.78

536.78

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

462.85

462.85

 

 

 

 

 

2010301

  行政運(yùn)行

405.97

405.97

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

56.88

56.88

 

 

 

 

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.86

8.86

 

 

 

 

 

2013699

  其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.86

8.86

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

65.07

65.07

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

65.07

65.07

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

425.52

425.52

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

103.89

103.89

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

90.12

90.12

 

 

 

 

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

13.78

13.78

 

 

 

 

 

20808

撫恤

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2080804

  優(yōu)撫事業(yè)單位支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

20815

自然災(zāi)害生活救助

4.32

4.32

 

 

 

 

 

2081501

  中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助

4.32

4.32

 

 

 

 

 

20820

臨時救助

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2082001

  臨時救助支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20821

特困人員救助供養(yǎng)

187.81

187.81

 

 

 

 

 

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

187.81

187.81

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

45.44

45.44

 

 

 

 

 

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

45.44

45.44

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

41.06

41.06

 

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

41.06

41.06

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

316.99

316.99

 

 

 

 

 

21004

公共衛(wèi)生

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

121.05

121.05

 

 

 

 

 

2100716

  計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

106.71

106.71

 

 

 

 

 

2100799

  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

14.34

14.34

 

 

 

 

 

21013

醫(yī)療救助

175.94

175.94

 

 

 

 

 

2101301

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

175.94

175.94

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

78.60

78.60

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

78.60

78.60

 

 

 

 

 

2120803

  城市建設(shè)支出

78.60

78.60

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

158.20

158.20

 

 

 

 

 

21305

扶貧

154.41

154.41

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

154.41

154.41

 

 

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

3.79

3.79

 

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

3.79

3.79

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

1.44

1.44

 

 

 

 

 

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

1.44

1.44

 

 

 

 

 

2150605

  安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

 

三、支出決算表

支出決算表

 

 

部門:廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

 
 
 
 

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

1,753.70

1,476.86

276.84

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

536.78

516.78

20.00

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

462.85

462.85

0.00

 

 

 

 

2010301

  行政運(yùn)行

405.97

405.97

0.00

 

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

56.88

56.88

0.00

 

 

 

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.86

8.86

0.00

 

 

 

 

2013699

  其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.86

8.86

0.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

65.07

45.07

20.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

65.07

45.07

20.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

20.00

20.00

0.00

 

 

 

 

20401

武裝警察

20.00

20.00

0.00

 

 

 

 

2040103

  消防

20.00

20.00

0.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

425.52

345.52

80.00

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

103.89

103.89

0.00

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

90.12

90.12

0.00

 

 

 

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

13.78

13.78

0.00

 

 

 

 

20808

撫恤

40.00

0.00

40.00

 

 

 

 

2080804

  優(yōu)撫事業(yè)單位支出

40.00

0.00

40.00

 

 

 

 

20815

自然災(zāi)害生活救助

4.32

4.32

0.00

 

 

 

 

2081501

  中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助

4.32

4.32

0.00

 

 

 

 

20820

臨時救助

3.00

3.00

0.00

 

 

 

 

2082001

  臨時救助支出

3.00

3.00

0.00

 

 

 

 

20821

特困人員救助供養(yǎng)

187.81

187.81

0.00

 

 

 

 

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

187.81

187.81

0.00

 

 

 

 

20825

其他生活救助

45.44

45.44

0.00

 

 

 

 

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

45.44

45.44

0.00

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

41.06

1.06

40.00

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

41.06

1.06

40.00

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

320.94

300.94

20.00

 

 

 

 

21004

公共衛(wèi)生

20.00

0.00

20.00

 

 

 

 

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

20.00

0.00

20.00

 

 

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

124.99

124.99

0.00

 

 

 

 

2100716

  計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

106.71

106.71

0.00

 

 

 

 

2100799

  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

18.28

18.28

0.00

 

 

 

 

21013

醫(yī)療救助

175.94

175.94

0.00

 

 

 

 

2101301

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

175.94

175.94

0.00

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

83.60

64.15

19.45

 

 

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

83.60

64.15

19.45

 

 

 

 

2120803

  城市建設(shè)支出

83.60

64.15

19.45

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

365.43

228.04

137.39

 

 

 

 

21303

水利

130.39

0.00

130.39

 

 

 

 

2130305

  水利工程建設(shè)

130.39

0.00

130.39

 

 

 

 

21305

扶貧

154.41

147.41

7.00

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

154.41

147.41

7.00

 

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

75.02

75.02

0.00

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

75.02

75.02

0.00

 

 

 

 

21308

普惠金融發(fā)展支出

5.60

5.60

0.00

 

 

 

 

2130899

  其他普惠金融發(fā)展支出

5.60

5.60

0.00

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

1.44

1.44

0.00

 

 

 

 

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

1.44

1.44

0.00

 

 

 

 

2150605

  安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)

1.44

1.44

0.00

 

 

 

 

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

部門:廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1438.94

一、一般公共服務(wù)支出

28

536.78

536.78

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

78.60

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

20

20

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

35

425.52

425.52

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36

320.94

320.94

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

83.6

 

83.60

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

365.43

365.43

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

1.44

1.44

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合計(jì)

22

1517.54

本年支出合計(jì)

49

1753.70

1670.10

83.60

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

236.16

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

 

 

 

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

24

231.16

 

51

 

 

 

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

25

5.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計(jì)

27

1753.70

總計(jì)

54

1753.70

1670.10

83.60

 

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

部門:廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年支出

 

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

 
 
 

項(xiàng)

欄次

7

8

9

 

合計(jì)

1,670.10

1,412.71

257.39

 

201

一般公共服務(wù)支出

536.78

516.78

20.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

462.85

462.85

0.00

 

2010301

  行政運(yùn)行

405.97

405.97

0.00

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

56.88

56.88

0.00

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.86

8.86

0.00

 

2013699

  其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

8.86

8.86

0.00

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

65.07

45.07

20.00

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

65.07

45.07

20.00

 

204

公共安全支出

20.00

20.00

0.00

 

20401

武裝警察

20.00

20.00

0.00

 

2040103

  消防

20.00

20.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

425.52

345.52

80.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

103.89

103.89

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

90.12

90.12

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

13.78

13.78

0.00

 

20808

撫恤

40.00

0.00

40.00

 

2080804

  優(yōu)撫事業(yè)單位支出

40.00

0.00

40.00

 

20815

自然災(zāi)害生活救助

4.32

4.32

0.00

 

2081501

  中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助

4.32

4.32

0.00

 

20820

臨時救助

3.00

3.00

0.00

 

2082001

  臨時救助支出

3.00

3.00

0.00

 

20821

特困人員救助供養(yǎng)

187.81

187.81

0.00

 

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

187.81

187.81

0.00

 

20825

其他生活救助

45.44

45.44

0.00

 

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

45.44

45.44

0.00

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

41.06

1.06

40.00

 

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

41.06

1.06

40.00

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

320.94

300.94

20.00

 

21004

公共衛(wèi)生

20.00

0.00

20.00

 

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

20.00

0.00

20.00

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

124.99

124.99

0.00

 

2100716

  計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

106.71

106.71

0.00

 

2100799

  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

18.28

18.28

0.00

 

21013

醫(yī)療救助

175.94

175.94

0.00

 

2101301

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

175.94

175.94

0.00

 

213

農(nóng)林水支出

365.43

228.04

137.39

 

21303

水利

130.39

0.00

130.39

 

2130305

  水利工程建設(shè)

130.39

0.00

130.39

 

21305

扶貧

154.41

147.41

7.00

 

2130599

  其他扶貧支出

154.41

147.41

7.00

 

21307

農(nóng)村綜合改革

75.02

75.02

0.00

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

75.02

75.02

0.00

 

21308

普惠金融發(fā)展支出

5.60

5.60

0.00

 

2130899

  其他普惠金融發(fā)展支出

5.60

5.60

0.00

 

215

資源勘探信息等支出

1.44

1.44

0.00

 

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

1.44

1.44

0.00

 

2150605

  安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)

1.44

1.44

0.00

 

 

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

部門:廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府

 

 

金額單位:萬元

 

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

464.60

302

商品和服務(wù)支出

266.03

310

其他資本性支出

 

 

30101

  基本工資

183.06

30201

  辦公費(fèi)

111.57

31001

  房屋建筑物購建

 

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

262.58

30202

  印刷費(fèi)

6.35

31002

  辦公設(shè)備購置

 

 

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

31003

  專用設(shè)備購置

 

 

30104

  其他社會保障繳費(fèi)

0.00

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30205

  水費(fèi)

2.00

31006

  大型修繕

 

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費(fèi)

7.46

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

0.00

30207

  郵電費(fèi)

12.02

31008

  物資儲備

 

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

 

 

30199

  其他工資福利支出

18.96

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

  安置補(bǔ)助

 

 

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

682.08

30211

  差旅費(fèi)

9.76

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

 

30301

  離休費(fèi)

0.00

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

 

30302

  退休費(fèi)

90.27

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

18.64

31013

  公務(wù)用車購置

 

 

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31019

  其他交通工具購置

 

 

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費(fèi)

8.00

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 

 

30305

  生活補(bǔ)助

220.73

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31099

  其他資本性支出

 

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

195.13

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

2.00

304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

175.94

30218

  專用材料費(fèi)

0.00

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 

 

30308

  助學(xué)金

0.00

30224

  被裝購置費(fèi)

0.00

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

 

 

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

30403

  財(cái)政貼息

 

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.00

30499

  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

 

30311

  住房公積金

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

307

債務(wù)利息支出

 

 

30312

  提租補(bǔ)貼

0.00

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

0.00

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

 

30313

  購房補(bǔ)貼

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.00

30707

  國外債務(wù)付息

 

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.00

399

其他支出

 

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

0.00

39906

  贈與

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

79.24

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,146.68

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

266.03

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門:廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

單位:萬元

2017年度預(yù)算數(shù)

2017年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

 

9

 

9

2

11

 

9

 

9

2

 

 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

部門:廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府

 

單位:萬元

 

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

5.00

78.60

83.60

64.15

19.45

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

5.00

78.60

83.60

64.15

19.45

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

5.00

78.60

83.60

64.15

19.45

 

 

2120803

  城市建設(shè)支出

5.00

78.60

83.60

64.15

19.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)。

 

 

 

 

第三部分  單位2017年部門決算情況說明

  一、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)2017年度收入總計(jì)1517.54萬元,支出總計(jì)1753.70萬元。與2016年收、支總計(jì)各1590.84、1485.07 萬元相比,收、支總計(jì)分別減少73.30、增加268.63萬元,分別下降4.61%、增長18.09%。

(二)2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為866.67 萬元,支出決算為1753.70萬元,完成年初預(yù)算的202.35% 。

(三) 2017年度收入合計(jì)1517.54萬元,其中:財(cái)政撥款收入1517.54萬元,占100%。本年支出合計(jì)1753.70萬元,其中:基本支出1476.86萬元,占84.21% ;項(xiàng)目支出276.84萬元,占15.79% 。

(四)基本支出1476.86萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出464.60萬元,占31.47% ;2、商品和服務(wù)支出266.03萬元,占18.01%  ;3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出682.08萬元,占46.18%  ;4、債務(wù)利息支出0萬元,占0% ;4、其他資本性支出0萬元,占0% ,5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.15,占4.34%。

(五)項(xiàng)目支出276.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出20萬元、社會保障和就業(yè)支出80萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20萬元、農(nóng)林水支出137.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.45萬元。

二、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共11萬元,具體情況如下:

   (一)因公出國(境)費(fèi)0元,與2017年預(yù)算相比無增減變化,因?yàn)闆]有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化,因?yàn)闆]有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   (二)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元,與2017年預(yù)算相比減少0萬元,原因是盡量減少不必要用車 。與上年決算相比減少0萬元,原因是本單位厲行節(jié)約原則,加強(qiáng)公車管理,盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0,保有量是3輛。

   (三)公務(wù)接待費(fèi)2萬元,與2017年預(yù)算相比減少         0萬元,原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,縣財(cái)經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。與上年決算相比差異0萬元,原因是來訪人數(shù)較往年減少,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務(wù)接待批次是25次,人數(shù)為410人。    

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出266.03萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2016年減少31.70萬元,下降11.92 % 。

四、政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中,一級項(xiàng)目4個,二級項(xiàng)目6個,共涉及資金257.39萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“其他一般公共服務(wù)支出”等6個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出257.39萬元。從評價情況來看,預(yù)算績效評價較好。

 

1、港門部門決算公開表

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款,是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

四、經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

六、其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

十一、基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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