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遂溪縣打私辦2015年決算公開

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作者:遂溪縣打私辦 | 來源:遂溪縣打私辦 | 時間:2016-09-02 11:44:24 點擊數(shù):-

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年部門決算公開

 

目  錄

第一部分  遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分  遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年部門決算表

一、 收入支出決算批復表

二、 收入決算批復表

三、 支出決算批復表

四、 財政撥款收入支出決算批復表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

八、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年部門決算情

況說明

 

第四部分名詞解釋

第一部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況

 

一、工作職責

主要職責是:(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)打擊走私綜合治理和海防工作的方針政策和法規(guī)法律,組織起草有關(guān)地方性工法規(guī)、規(guī)章草案。(二)組織、指導、檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各地和各部門反走私聯(lián)合行動和綜合治理。(三)組織查處跨地跨部門反走私販私及有關(guān)海防案件。(四)組織協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)法部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及有關(guān)邊防的突發(fā)事件。(五)組織對非設關(guān)地重點地區(qū)反走私巡防督查。(六)收集、分析、研判有關(guān)走私、反走私的情報資料。(七)指導海防管理、控制和基礎設施工作。(八)承擔省海防與打擊走私委員會的日常工作。

二、機構(gòu)設置

(一)本部門預算為匯總預算

本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。

(二)本部門內(nèi)設機構(gòu):遂溪縣海防與打擊走私辦公室內(nèi)設1個職能股,綜合股;人員構(gòu)成情況:本單位編制數(shù)為5人,機關(guān)事業(yè)編制數(shù)為 5 ,年末實有在職人員 5 人,退休人員  1  人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年部門決算表

 

 

 

收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復01表

部門:遂溪縣海防與打擊走私辦公室

 

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

165.71

一、一般公共服務支出

30

160.32

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、經(jīng)營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術(shù)支出

35

3.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

5.38

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

165.71

本年支出合計

51

165.71

用事業(yè)基金彌補收支差額

23

0.00

結(jié)余分配

52

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0.00

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0.00

        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

54

0.00

 

26

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

55

0.00

 

27

 

  其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

總計

29

165.71

總計

58

165.71

注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

         

 

 

 

 

 

 

 

收入決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復02表

 

部門:遂溪縣海防與打擊走私辦公室

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 
 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

165.71

165.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

160.32

160.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進行批復。

 

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

 

    3.本表批復到項級科目。

 

    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復03表

 

 

 

部門:遂溪縣海防與打擊走私辦公室

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

 

 

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合計

165.71

35.71

130.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

201

一般公共服務支出

160.32

30.32

130.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2010301

  行政運行

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進行批復。

 

 

 

    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

 

 

 

    3.本表批復到項級科目。

 

 

 

    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復04表

 

部門:遂溪縣海防與打擊走私辦公室

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

收     入

支     出

 

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 
 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預算財政撥款

1

165.71

一、一般公共服務支出

28

160.32

160.32

0.00

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科學技術(shù)支出

33

3.00

3.00

0.00

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

35

5.38

5.38

0.00

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合計

22

165.71

本年支出合計

49

165.71

165.71

0.00

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共預算財政撥款

24

0.00

 

51

 

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

總計

27

165.71

總計

54

165.71

165.71

0.00

 

注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。

 

    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 
         

 

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復05表

 

部門:遂溪縣海防與打擊走私辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

0.00

0.00

0.00

165.71

35.71

130.00

165.71

35.71

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

160.32

30.32

130.00

160.32

30.32

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

0.00

0.00

0.00

30.32

30.32

0.00

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

0.00

0.00

0.00

30.32

30.32

0.00

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

130.00

0.00

130.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

130.00

0.00

130.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

5.38

5.38

0.00

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

5.38

5.38

0.00

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

5.38

5.38

0.00

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。

 

    2.本表批復到項級科目。

 

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復06表

 

部門:遂溪縣海防與打擊走私辦公室

 

 

金額單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄    次

1

2

3

 

合    計

0.00

0.00

0.00

 

301

工資福利支出

0.00

22.98

0.00

 

30101

  基本工資

0.00

20.78

0.00

 

30102

  津貼補貼

0.00

2.20

0.00

 

302

商品和服務支出

0.00

0.00

7.34

 

30201

  辦公費

0.00

0.00

7.34

 

303

對個人和家庭的補助

0.00

5.38

0.00

 

30302

  退休費

0.00

5.38

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。

 

    2.本表批復到款級科目。

 

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復07表

 

部門:遂溪縣海防與打擊走私辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依據(jù)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。

 

    2.本表批復到項級科目。

 

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 
                  

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

 

備注:本單位2015年不存在政府性基金預算財政撥款


 


一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

2014年決算數(shù)

2015年決算數(shù)

2015年預算數(shù)

 

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

 

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

公務用車購置費

公務用車運行費

 

6.66

0

5.66

0

5.66

1

3.88

0

2.97

0

2.97

0.91

4

0

0

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、預算數(shù)按照批復的2015年預算填列。

 
 

 

 

 

 

 

第三部分    遂溪縣海防與打擊走私辦公室部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年度總收入165.71萬元,其中本年收入萬165.71元。具體情況如下:

1、財政撥款收入165.71萬元,比上年決算數(shù)減少43.27萬元。主要原因:2015年工資調(diào)整和經(jīng)費減少。

2、上級補助收入0萬元。

3、事業(yè)收入0萬元。

4、經(jīng)營收入0萬元。

5、其他收入0萬元。

(二)2015年度支出總體情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年度總支出165.71萬元,其中本年支出萬165.71元。具體情況如下:

本單位2015年財政撥款支出決算165.71萬元,其中基本支出35.71 萬元,項目支出 130 萬元;其中工資福利支出22.98萬元,占13.9 %;對個人和家庭的補助支出5.38 萬元,占 3.2  %;一般商品和服務支出7.35 萬元,占 4.4 %;項目支出 130萬元,占 78.5 %。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年度財政撥款收入合計165.71萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入160.32萬元,比年初預算數(shù)增加41.8萬元,增長80%,主要原因是增加海防建設經(jīng)費。

(二)2015年度財政撥款支出說明

本單位2015年財政撥款支出決算165.71萬元,其中基本支出35.71 萬元,項目支出 130 萬元;其中工資福利支出22.98萬元,占13.9 %;對個人和家庭的補助支出5.38 萬元,占 3.2  %;一般商品和服務支出7.35 萬元,占 4.4 %;項目支出 130萬元,占 78.5 %。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.88萬元,完成預算4萬元的97%。其中:因公出國(境)費支出決算 0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算為2.97萬元,完成預算3萬元的99%;公務接待費支出決算為0.91萬元,完成預算1萬元的91%。年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出 3.88  萬元,預算安排 4 萬元,完成預算的97 %。

 1、因公出國(境)費決算支出   0  萬元,與2015年支出預算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學習、考察、參觀等項目計劃。

2、公務用車購置決算支出   0  萬元,公務用車運行維護費支出    2.97   萬元,與2015年支出預算相比持平。說明:我單位積極響應中央號召,壓縮車輛運行開支。

3、公務接待費決算支出  0.91   萬元,與2015年支出預算相比一樣。說明:我辦積極響應中央號召,壓縮開支。

4、本單位全年因出國(境)累計  0 次,  0  人;年末公務用車保有量為  1  輛;外事接待   9  次,  80  人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7.34 萬元,同比持平。主要用于業(yè)務、商品服務支出。

(二)政府釆購支出情況說明

2015年本部門無政府釆購。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截2015年12月31曰,本部門共有車輛1輛,其中,一般 公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價 100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我 部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中,一級項目1個,二級項目1個,共涉及資金160.32萬元,自評覆蓋率達到100%。

組織對單位開展整體支出績效評價試點,從評價情況來看,預算績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

 

第四部分名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè) 名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門 可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

一、 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、  事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得 的收入。

三、  經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、  其他收入:指除上述“財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息

收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、  用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財 政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入” “其他收入”不足以 安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單 位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額 的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、 結(jié)佘分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設 竣工項目結(jié)佘資金。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘:指本年度或以前年度預算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務 面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事 業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門 預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務 用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指 單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜 費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務 用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、 安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包 括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接 待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法 管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、 專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件1批復表-遂溪縣海防與打擊走私辦公室

附件4決算報表—遂溪縣海防與打擊走私辦公室

附件6 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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