2015年度遂溪縣圖書館部門決算
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2015年度
遂溪縣圖書館部門決算
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目錄
第一部分遂溪縣圖書館概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分遂溪縣圖書館2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分遂溪縣圖書館2015 年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
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第一部分遂溪縣圖書館概況
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一、部門基本情況
(一)部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣圖書館設(shè)有服務(wù)窗口:借書室、科技圖書室、報刊閱覽室、電子閱覽室、少兒閱覽室、講座廳、展覽室、報(期)刊資料室等。附設(shè)有:全國文化信息資源共享工程縣級支中心、廣東流動圖書館遂溪分館。內(nèi)設(shè):采編室。本單位沒有下級單位。
遂溪縣圖書館的職能:向公眾開放的公益性文化服務(wù)機(jī)構(gòu)。進(jìn)行搜集、整理、存儲、傳播各種文獻(xiàn)信息資料工作,利用文獻(xiàn)資料進(jìn)行公益性的社會教育服務(wù)工作;宣傳黨的路線、方針、政策,為縣城各黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、各社會團(tuán)體及駐遂機(jī)關(guān)提供信息資料,為群眾閱讀學(xué)習(xí)需求提供服務(wù),進(jìn)行社會教育;同時,進(jìn)行構(gòu)建農(nóng)村文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò),廣東流動圖書館服務(wù)工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書室的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作,全國文化信息共享工程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
遂溪縣圖書館共有財政供養(yǎng)人員18人(編制12名),其中,現(xiàn)有在職11人,退休6人,遺屬供養(yǎng)1人。
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第二部分 遂溪縣圖書館2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 |
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部門:遂溪縣圖書館 |
|
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|
|
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|||||
一、財政撥款收入 |
1 |
163.43 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
|||||
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|||||
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|||||
三、事業(yè)收入 |
4 |
10.32 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|||||
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|||||
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
146.02 |
|||||
|
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
32.47 |
|||||
|
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|||||
|
10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|||||
|
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|||||
|
12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|||||
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13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|||||
|
14 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|||||
|
15 |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|||||
|
16 |
? |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|||||
|
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|||||
|
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|||||
|
19 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|||||
|
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|||||
|
21 |
? |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|||||
本年收入合計 |
22 |
173.75 |
本年支出合計 |
51 |
178.49 |
|||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
10.32 |
|||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
15.70 |
? 其中:提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|||||
? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
10.32 |
|||||
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.63 |
|||||
|
27 |
|
? 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|||||
|
28 |
|
|
57 |
? |
|||||
總計 |
29 |
189.45 |
總計 |
58 |
189.45 |
|||||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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二、收入決算表
收入決算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
? |
? | |
部門:廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | |||
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? | |
合計 |
173.75 |
163.43 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
141.28 |
130.96 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
20701 |
文化 |
141.28 |
130.96 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
2070101 |
? 行政運行 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
2070104 |
? 圖書館 |
55.85 |
45.53 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
2070199 |
? 其他文化支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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三、支出決算表
支出決算表 |
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? | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
? |
? | |
部門:廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
金額單位:萬元 |
? | |||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
? | |||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | |
合計 |
178.49 |
178.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
146.02 |
146.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
20701 |
文化 |
146.02 |
146.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
2070101 |
? 行政運行 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
2070104 |
? 圖書館 |
60.59 |
60.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
2070199 |
? 其他文化支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? |
? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 |
? | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
? | ||||||
部門:廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
金額單位:萬元 |
? | |||||||||
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
? | ||||||
? | ||||||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
? | ||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
163.43 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
146.02 |
146.02 |
0.00 |
? | ||||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
? | ||||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
本年收入合計 |
22 |
163.43 |
本年支出合計 |
49 |
178.49 |
178.49 |
0.00 |
? | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
15.70 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
? | ||||||
? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
15.70 |
|
51 |
? |
? |
? |
? | ||||||
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
? |
? |
? |
? | ||||||
|
26 |
? |
|
53 |
? |
? |
? |
? | ||||||
總計 |
27 |
179.12 |
總計 |
54 |
179.12 |
179.12 |
0.00 |
? | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
?
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
? | ||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
部門:廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
金額單位:萬元 |
? | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
? | ||||
? | |||||||
? | |||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
合計 |
178.49 |
178.49 |
0.00 |
? | |||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
146.02 |
146.02 |
0.00 |
? | ||
20701 |
文化 |
146.02 |
146.02 |
0.00 |
? | ||
2070101 |
? 行政運行 |
46.43 |
46.43 |
0.00 |
? | ||
2070104 |
? 圖書館 |
60.59 |
60.59 |
0.00 |
? | ||
2070199 |
? 其他文化支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
? | ||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
? | ||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
? | ||
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
? | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? |
? |
? |
? |
?
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
? | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? | ||||
部門:廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位:萬元 |
? | ||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
? | |||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
? | ||||
? | |||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
83.46 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.62 |
310 |
其他資本性支出 |
10.66 |
? | ||||
30101 |
? 基本工資 |
25.69 |
30201 |
? 辦公費 |
2.47 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? | ||||
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
21.29 |
30202 |
? 印刷費 |
0.00 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
10.66 |
? | ||||
30103 |
? 獎金 |
1.49 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
? | ||||
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
5.31 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
? | ||||
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.09 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? | ||||
30107 |
? 績效工資 |
15.49 |
30206 |
? 電費 |
1.71 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
? | ||||
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 ? |
30207 |
? 郵電費 |
2.49 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? | ||||
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
0.00 |
? | ||||
30199 |
? 其他工資福利支出 |
14.18 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
0.00 |
? | ||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
32.75 |
30211 |
? 差旅費 |
4.00 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
? | ||||
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
? | ||||
30302 |
? 退休費 |
22.62 |
30213 |
? 維修(護(hù))費 |
20.59 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? | ||||
30303 |
? 退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? | ||||
30304 |
? 撫恤金 |
10.13 |
30215 |
??會議費 |
0.00 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
? | ||||
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
0.00 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||
30306 |
? 救濟(jì)費 |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
0.43 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | ||||
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | ||||
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | ||||
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? | ||||
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | ||||
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
2.64 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
? | ||||
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
? | ||||
30313 |
? 購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
? | ||||
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.00 ? |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? | ||||
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
? |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? | ||||
30399 |
? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
8.41 |
|
|
|
? | ||||
|
|
? |
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
8.79 |
|
|
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? | ||||
人員經(jīng)費合計 |
116.21 |
公用經(jīng)費合計 |
62.28 |
? | |||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:廣東省遂溪縣圖書館 |
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單位:萬元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
4 |
? |
3 |
? |
3 |
1 |
1.22 |
? |
0.79 |
? |
0.79 |
0.43 |
||||||||||
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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?
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
? |
部門: |
廣東省遂溪縣圖書館 |
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單位:萬元 |
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項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | ||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||||
? | |||||||||
? | |||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
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? | |
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? | |
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注:本單位無政府性基金安排支出,本表為空 |
? |
第三部分 遂溪縣圖書館2015年部門決算情況說明
?
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015 年度收入總計173.75萬元,支出總計178.49萬元。2014年度收入總計124.18萬元,支出總計124.18萬元,與2014年收、支總計相比,收入總計增加49.57萬元,增長39.91%,支出總計增加54.31萬元,增長43.73%。收入增長的主要原因:主要是今年有2年的免費開放經(jīng)費一起,增加22萬元,增加修繕費15萬元和租金返還12.50萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.7萬元。;支出費用的增長主要原因:為適應(yīng)免費開放政策,改善閱覽環(huán)境,對館房進(jìn)行了修繕,對設(shè)備購置的投入增加,對電子資源的購置等的投入加大。
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為173.75萬元,支出決算為178.49萬元,完成年初預(yù)算的158%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。
二、2016年度財政撥款收入支出決算總表說明
?1、2015年度收入合計173.75萬元,其中:財政撥款收入163.43萬元,占94%;事業(yè)收入10.32萬元,占6%。本年支出合計178.49萬元,其中:基本支出178.49萬元,占100%;項目支出0元,年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.63萬元。
2、基本支出178.49萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出??83.46萬元,占 47%;2、商品和服務(wù)支出51.63萬元,占29%;3、其他資本性支出10.66萬元,占5%。4、對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.75萬元,占18%;
3.項目支出0元。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費財政決算共 1.22萬元,具體情況如下:
(1)因公出國(境)費0元,與2014年預(yù)算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。
???? (2)公務(wù)用車運行維護(hù)費0.79萬元,與2014年預(yù)算相比0.73萬元,支出費用增加,原因是使用車次增加。公務(wù)用車購置數(shù)為0,保有量是0輛。?
? ??(3)公務(wù)接待費0.43萬元,與2014年預(yù)算0.54萬元相比,支出費用減少,原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務(wù)接待批次是 10次,人數(shù)為50人。?
四、其他重要事項的情況說明
1、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
遂溪縣圖書館2015年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計130000元,具體包括公務(wù)接待費10000元,其他交通費用0元,公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元,業(yè)務(wù)費90000元。比2014年預(yù)算增減0元,主要原因是:與上年持平。。
2、政府采購支出為零的情況說明。2016年本部門沒有政府采購。? ???
3、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。資產(chǎn)變動的情況:2014年固定資產(chǎn)增加264550.01元,因為建成綜合辦公樓。
4、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)文件規(guī)定,2015年專項項目(超100萬元)均實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。本級沒有重點項目
5、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明
由于財政年初沒有安排政府性基金,我單位2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。
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?
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?
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第四部分? 名詞解釋
? (一)財政撥款,是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
? (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
? (三)上級補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
? (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
? (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
? (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
(十四)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?
?