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遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年度部門(mén)決算情況

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作者:遂溪縣廣播電視臺(tái) | 來(lái)源:遂溪縣廣播電視臺(tái) | 時(shí)間:2017-09-03 09:01:59 點(diǎn)擊數(shù):-

 

 

2016

遂溪縣廣播電視臺(tái)部門(mén)決算

 

 

 

 

目 錄

第一部分 遂溪縣廣播電視臺(tái)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門(mén)決算表

一、收支支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分2016年遂溪縣廣播電視臺(tái)概況

 

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職責(zé)

主要職能是:開(kāi)展廣播電視宣傳工作和轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目,擬定并組織實(shí)施廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,促進(jìn)廣播電視事業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目的制作傳輸和本系統(tǒng)新技術(shù)科研、應(yīng)用以及廣播電視覆蓋網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)工作;發(fā)展縣轄區(qū)內(nèi)的有線電視、農(nóng)村數(shù)字微波電視和衛(wèi)星電視廣播地面接受有關(guān)業(yè)務(wù);指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站工作,承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

遂溪縣廣播電視臺(tái)設(shè)1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位、17個(gè)正股級(jí)下屬事業(yè)單位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站)。遂溪縣廣播電視臺(tái)共有事業(yè)編制231人(財(cái)政供養(yǎng)行政編制人員1 人,下屬事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站共有核撥事業(yè)編制64人,財(cái)政包干人員39人,自收自支人員134人)離退休人員32人,財(cái)政撥遺屬供養(yǎng)7人。

 

 

 

 

 

第二部分 2016年部門(mén)決算表

一、   收入支出決算總表

                    收入支出決算總表

     遂溪縣廣播電視臺(tái)                                          單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

847.18

一、一般公共服務(wù)支出

30

0.00

  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

4.00

二、外交支出

31

0.00

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

3

0.00

三、國(guó)防支出

32

0.00

三、事業(yè)收入

4

869.22

四、公共安全支出

33

0.00

四、經(jīng)營(yíng)收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

36

1,575.01

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

37

137.40

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

38

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

4.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

0.00

 

18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計(jì)

22

1,716.41

本年支出合計(jì)

51

1,716.41

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

23

0.00

結(jié)余分配

52

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0.00

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0.00

        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

54

0.00

 

26

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

55

0.00

 

27

 

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

總計(jì)

29

1,716.41

總計(jì)

58

1,716.41

 

二、   收入決算表

                  收入決算表

遂溪縣廣播電視臺(tái)                                        單位:萬(wàn)元

  

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 
 
 
 

類(lèi)

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

1,716.41

847.18

0.00

869.22

0.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

1,575.01

705.78

0.00

869.22

0.00

0.00

 

20701

文化

35.11

35.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

35.11

35.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新聞出版廣播影視

1,539.89

670.67

0.00

869.22

0.00

0.00

 

2070401

  行政運(yùn)行

1,494.89

625.67

0.00

869.22

0.00

0.00

 

2070406

  電影

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新聞出版廣播影視支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

137.40

137.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

137.40

137.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

137.40

137.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121399

  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出決算表

                支出決算表

遂溪縣廣播電視臺(tái)                                         單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 
 
 
 

類(lèi)

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

1,716.41

1,716.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

1,575.01

1,575.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

35.11

35.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

35.11

35.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新聞出版廣播影視

1,539.89

1,539.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070401

  行政運(yùn)行

1,494.89

1,494.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070406

  電影

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新聞出版廣播影視支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

137.40

137.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

137.40

137.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

137.40

137.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121399

  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          財(cái)政撥款收入支出決算總表

遂溪縣廣播電視臺(tái)                                         單位:萬(wàn)元

收     入

支     出

 

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

 

 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

843.18

一、一般公共服務(wù)支出

28

0.00

0.00

0.00

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

4.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、國(guó)防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

705.78

705.78

0.00

 

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35

137.40

137.40

0.00

 

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

4.00

0.00

4.00

 

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合計(jì)

22

847.18

本年支出合計(jì)

49

847.18

843.18

4.00

 

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

0.00

0.00

0.00

 

 

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

24

0.00

 

51

 

 

 

 

 

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

總計(jì)

27

847.18

總計(jì)

54

847.18

843.18

4.00

 

 
                   

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

           一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遂溪縣廣播電視臺(tái)                                         單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年支出

 

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

 
 
 

類(lèi)

項(xiàng)

欄次

7

8

9

 

合計(jì)

843.18

843.18

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

705.78

705.78

0.00

 

20701

文化

35.11

35.11

0.00

 

2070199

  其他文化支出

35.11

35.11

0.00

 

20704

新聞出版廣播影視

670.67

670.67

0.00

 

2070401

  行政運(yùn)行

625.67

625.67

0.00

 

2070406

  電影

27.00

27.00

0.00

 

2070499

  其他新聞出版廣播影視支出

18.00

18.00

0.00

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

137.40

137.40

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

137.40

137.40

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

137.40

137.40

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

遂溪縣廣播電視臺(tái)                                         單位:萬(wàn)元

 

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

 

科目編碼

科目名稱(chēng)

金額

科目編碼

科目名稱(chēng)

金額

科目編碼

科目名稱(chēng)

金額

 
 

301

工資福利支出

498.02

302

商品和服務(wù)支出

207.76

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

423.12

30201

  辦公費(fèi)

2.95

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

0.00

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

34.96

30202

  印刷費(fèi)

0.00

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00

 

30103

  獎(jiǎng)金

0.00

30203

  咨詢(xún)費(fèi)

0.00

31003

  專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

0.00

 

30104

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

9.17

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30205

  水費(fèi)

2.32

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績(jī)效工資

18.77

30206

  電費(fèi)

41.07

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.00

30207

  郵電費(fèi)

1.64

31008

  物資儲(chǔ)備

0.00

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

12.00

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

137.40

30211

  差旅費(fèi)

5.46

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

 

30301

  離休費(fèi)

0.00

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

 

30302

  退休費(fèi)

134.81

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

93.44

31013

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

0.00

 

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31019

  其他交通工具購(gòu)置

0.00

 

30304

  撫恤金

2.59

30215

  會(huì)議費(fèi)

0.00

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

0.00

 

30305

  生活補(bǔ)助

0.00

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

1.00

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

0.00

30218

  專(zhuān)用材料費(fèi)

21.76

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00

 

30308

  助學(xué)金

0.00

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

0.00

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30225

  專(zhuān)用燃料費(fèi)

0.00

30403

  財(cái)政貼息

0.00

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.00

30499

  其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

30311

  住房公積金

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

307

債務(wù)利息支出

0.00

 

30312

  提租補(bǔ)貼

0.00

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

 

30313

  購(gòu)房補(bǔ)貼

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.00

30707

  國(guó)外債務(wù)付息

0.00

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

0.00

39906

  贈(zèng)與

0.00

 

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

35.11

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

635.42

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

207.76

 

 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

遂溪縣廣播電視臺(tái)                                         單位:萬(wàn)元

 

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

 

3

 

3

1

4

 

3

 

3

1

 

 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

遂溪縣廣播電視臺(tái)                                         單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

 
 

類(lèi)

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計(jì)

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121399

  其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。

(一)年度收入總體情況

遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年總收入1716.40萬(wàn)元,其中本年收入1716.40萬(wàn)元。具體情況如下:

1、財(cái)政撥款收入847.18萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加79.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.30%。主要原因是:全縣宣傳經(jīng)費(fèi)與本臺(tái)演播室相關(guān)設(shè)備殘舊,臺(tái)風(fēng)天漏水,直接影響到新聞制作與播出,所以增加這筆改造資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0萬(wàn)元。

3、事業(yè)收入869.22萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少228.52萬(wàn)元,下降20.82%。主要原因是廣告減少,有線電視網(wǎng)絡(luò)受到移動(dòng)、電信網(wǎng)絡(luò)的沖擊,造成有線電視用戶減少,收入也減少(屬于列支在銀視公司發(fā)放人員工資、社保、住房公積金等費(fèi)用)。

(二)年度支出總體情況

遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年度總支出1716.40萬(wàn)元,其中本年支出1716.40萬(wàn)元。具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))支出1716.40萬(wàn)元,主要用于工資福利支出,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,商品和服務(wù)支出。其中:其他商品和服務(wù)支出80.11萬(wàn)元是演播室改造的相關(guān)設(shè)備與相關(guān)費(fèi)用支出數(shù),比上年決算數(shù)減少149.40萬(wàn)元,下降8.7%,主要原因是上年本臺(tái)受到兩個(gè)強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“彩虹”“威馬遜”影響造成嚴(yán)重的損失,上年度救災(zāi)復(fù)產(chǎn)投入費(fèi)用增加,所以今年比上年同期減少。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表情況

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)847.18萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入847.18萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少62.15萬(wàn)元,下降6.83%,主要原因是本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算納入整個(gè)演播室與相關(guān)設(shè)備改造資金120萬(wàn)元,后來(lái)按改造進(jìn)度投入資金,造成年度決算資金比年初預(yù)算資金減少62.15萬(wàn)元。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

     遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)847.18萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出847.18萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少62.15萬(wàn)元,下降6.83%,主要原因是本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算納入整個(gè)演播室與相關(guān)設(shè)備改造資金120萬(wàn)元,后來(lái)按改造進(jìn)度投入,造成與年初數(shù)差異而減少。

    分功能科目看,一般公共服務(wù)類(lèi)847.18萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、退休人員費(fèi)用支出、商品和服務(wù)支出(辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、宣傳費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi))等支出。

三、2016年度財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為40000元,比上年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,主要原因是(與上年保持不變)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,主要原因是0(與上年保持不變);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30000元,比上年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,主要原因是(與上年保持不變);公務(wù)接待費(fèi)10000元,比上年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,主要原因是(與上年保持不變)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     2016年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.76萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加30.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.76%,主要原因是本臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制日常經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支,但演播室與相關(guān)設(shè)備殘舊,對(duì)新聞制作、播放有所影響,必須進(jìn)行改造,造成相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(維修費(fèi))比去年增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0元,其中:貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元等。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門(mén)共在車(chē)輛8輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛,其他用車(chē)7輛,其他用車(chē)主要是新聞采訪及有線無(wú)線電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4套,指全縣有線電視與無(wú)線電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)、電視發(fā)射設(shè)備、編輯設(shè)備、電視傳輸前端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1、績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),嚴(yán)格按照縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度要求,全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息公開(kāi)工作,以真實(shí)性、完整性通過(guò)政府信息網(wǎng)站公開(kāi),覆蓋率達(dá)到100%,方便群眾了解和監(jiān)督預(yù)算資金使用績(jī)效情況,若出現(xiàn)預(yù)算管理使用存在問(wèn)題,薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)改進(jìn),確保公開(kāi)信息的真實(shí)性、完整性,提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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