遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度決算公開說明
遂溪縣人民政府地方地方志辦公室
2016年部門決算公開
目 錄
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年部門決算表
一、 收入支出決算批復表
二、 收入決算批復表
三、 支出決算批復表
四、 財政撥款收入支出決算批復表
五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
第三部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年部門決算情
況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、工作職責
主要職責是:1、貫徹執(zhí)行國務院《地方志工作條例》和《廣東省地方志工作規(guī)定》,擬定全縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。2、組織指導、督促和檢查地方志工作,對地方志工作實施綜合管理。3、加強各鎮(zhèn)、各單位地方志工作領導機構和工作機構的建設,負責組織培訓地方志干部和編纂人員。4、負責組織全縣各鎮(zhèn)、各單位地方志書的審查驗收和檢查落實信息化建設工作。5、負責搜集、整理、保存地方文獻和資料。6、負責組織整理舊志,推動地方志理論研究。7、負責組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源。8、組織表彰和獎勵地方志工作的先進單位和優(yōu)秀個人。
二、機構設置
(一)本部門預算為匯總預算
本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。
(二)本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:遂溪縣人民政府地方志辦公室內(nèi)設4個職能股。分別是人事秘書股、業(yè)務指導股、縣年編研股、年鑒編輯股;人員構成情況分別是事業(yè)編制9人, 工勤編制1人。其中在職7人,退休3人,遺屬供養(yǎng)1人,后勤1人。
第二部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年部門決算表
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收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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| 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 147.71 | 147.71 |
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2010301 | 行政運行 | 114.51 | 114.51 |
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2010601 | 行政運行 | 0.29 | 0.29 |
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2019999 | 其他一般公共服務支出 | 16.00 | 16.00 |
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2060602 | 社會科學研究 | 2.00 | 2.00 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 14.91 | 14.91 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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| 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 147.71 | 95.71 | 52.00 |
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2010301 | 行政運行 | 114.51 | 64.51 | 50.00 |
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2010601 | 行政運行 | 0.29 | 0.29 |
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2019999 | 其他一般公共服務支出 | 16.00 | 16.00 |
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2060602 | 社會科學研究 | 2.00 |
| 2.00 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 14.91 | 14.91 |
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注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 147.71 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 130.8 | 130.8 |
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二、政府性基金預算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 2 | 2 |
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| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 |
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| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 14.91 | 14.91 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計 | 9 | 147.71 | 本年支出合計 | 23 | 147.71 | 147.71 |
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年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 10 |
| 年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 24 |
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一般公共預算財政撥款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金預算財政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計 | 14 | 147.71 | 總計 | 28 | 147.71 | 147.71 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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| 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 147.71 | 95.71 | 52.00 | |||
2010301 | 行政運行 | 114.51 | 64.51 | 50.00 | ||
2010601 | 行政運行 | 0.29 | 0.29 |
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2019999 | 其他一般公共服務支出 | 16.00 | 16.00 |
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2060602 | 社會科學研究 | 2.00 |
| 2.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 14.91 | 14.91 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
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| 公開06表 | |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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| 單位:萬元 | |||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 48.66 | 302 | 商品和服務支出 | 31.17 | 310 | 其他資本性支出 | 0.98 | |
30101 | 基本工資 | 19.44 | 30201 | 辦公費 | 4.63 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
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30102 | 津貼補貼 | 22.41 | 30202 | 印刷費 | 13.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.98 | |
30103 | 獎金 | 2.57 | 30203 | 咨詢費 |
| 31003 | 專用設備購置 |
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30104 | 其他社會保障繳費 |
| 30204 | 手續(xù)費 |
| 31005 | 基礎設施建設 |
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30106 | 伙食補助費 |
| 30205 | 水費 |
| 31006 | 大型修繕 |
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30107 | 績效工資 |
| 30206 | 電費 |
| 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
| 30207 | 郵電費 | 3.68 | 31008 | 物資儲備 |
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30109 | 職業(yè)年金繳費 |
| 30208 | 取暖費 |
| 31009 | 土地補償 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 4.24 | 30209 | 物業(yè)管理費 |
| 31010 | 安置補助 |
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303 | 對個人和家庭的補助 | 14.92 | 30211 | 差旅費 | 0.28 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 |
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30301 | 離休費 |
| 30212 | 因公出國(境)費用 |
| 31012 | 拆遷補償 |
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30302 | 退休費 | 12.79 | 30213 | 維修(護)費 |
| 31013 | 公務用車購置 |
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30303 | 退職(役)費 |
| 30214 | 租賃費 |
| 31019 | 其他交通工具購置 |
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30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會議費 |
| 31020 | 產(chǎn)權參股 |
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30305 | 生活補助 | 0.58 | 30216 | 培訓費 |
| 31099 | 其他資本性支出 |
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30306 | 救濟費 |
| 30217 | 公務接待費 | 0.27 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 |
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30307 | 醫(yī)療費 |
| 30218 | 專用材料費 |
| 30401 | 企業(yè)政策性補貼 |
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30308 | 助學金 |
| 30224 | 被裝購置費 |
| 30402 | 事業(yè)單位補貼 |
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30309 | 獎勵金 |
| 30225 | 專用燃料費 |
| 30403 | 財政貼息 |
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30310 | 生產(chǎn)補貼 |
| 30226 | 勞務費 |
| 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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30311 | 住房公積金 |
| 30227 | 委托業(yè)務費 |
| 307 | 債務利息支出 |
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30312 | 提租補貼 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 |
| 30701 | 國內(nèi)債務付息 |
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30313 | 購房補貼 |
| 30229 | 福利費 |
| 30707 | 國外債務付息 |
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30314 | 采暖補貼 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.75 | 399 | 其他支出 |
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30315 | 物業(yè)服務補貼 |
| 30239 | 其他交通費用 | 3.00 | 39906 | 贈與 |
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30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 1.55 | 30240 | 稅金及附加費用 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.56 |
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人員經(jīng)費合計 | 63.57 | 公用經(jīng)費合計 | 32.15 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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| 單位:萬元 |
2016年度預算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 3.02 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0.27 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
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| 公開08表 | ||
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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| 單位:萬元 | ||||
項 目 | 年初結轉(zhuǎn)和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。 |
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第三部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度總收入147.71萬元,其中本年收入萬147.71元。具體情況如下:
1、財政撥款收入147.71萬元,比上年決算數(shù)增加39.99萬元, 增長37%。主要原因:一是2016年度工資和補貼調(diào)整,二是《遂溪縣志(道光版)》印刷出版經(jīng)費。三、市撥自然村落普查經(jīng)費。
2、上級補助收入0萬元。
3、事業(yè)收入0萬元。
4、經(jīng)營收入0萬元。
5、其他收入0萬元。
(二)2016年度支出總體情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度總支出147.71萬元,其中本年支出萬147.71元。具體情況如下:
1. 一般公共服務(類)支出130.8萬元,主要用于工資福利、三公經(jīng)費、業(yè)務、包干、志書印刷、雇傭人員工資發(fā)放、退休人員工資,比上年決算數(shù)增加36.45萬元,增長39%,主要原因是:1、2016年度工資調(diào)整;2、新調(diào)入1名副主任;3、增加《遂溪縣志(道光版)》印刷出版經(jīng)費。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度財政撥款收入合計147.71萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入130.8萬元,比年初預算數(shù)增加36.45萬元,增長39%,主要原因是主要原因是:1、2016年度工資調(diào)整;2、新調(diào)入1名副主任;3、增加《遂溪縣志(道光版)》印刷出版經(jīng)費;政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
(二)2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度財政撥款支出合計147.71萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入130.8萬元,比年初預算數(shù)增加36.45萬元,增長39%,主要原因是主要原因是:1、2016年度工資調(diào)整;2、新調(diào)入1名副主任;3、增加《遂溪縣志(道光版)》印刷出版經(jīng)費;政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.02萬元,完成預算3.5萬元的86%。其中:因公出國(境)費支出決算 0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算為2.75萬元,完成預算3萬元的92%;公務接待費支出決算為0.5萬元,完成預算0.5萬元的54%。年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)同比持平。其中:公務用車購置及運行維護費支出決算2.75萬元, 公務接待費支出決算0.27萬元,同比持平;主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2.75萬元,占91% 公務接待費支出0.27萬元,占9%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出萬0元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出2.75萬元,其中:公務用車 購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數(shù)0輛,; 公務用車運行及維護支出2.75萬元,2.75年我辦單位公務用車保有量為1輛,主要用于出差、年鑒資料和年報資料收集和相關業(yè)務培訓和其他辦公室工作。
3. 公務接待費支出0.27萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。共接待9次,接待人數(shù)共34人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出32.14萬元,比上年減少16.48萬元,減15%。主要原因是:2016年年鑒印刷出版費沒撥。
(二)政府釆購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0.98萬元,其中:政府采購貨物支出0.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.98萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.98萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截2016年12月31曰,本部門共有車輛1輛,其中,一般 公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價 100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我 部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中,一級項目3個,二級項目13個,共涉及資金130.8萬元,自評覆蓋率達到100%。
組織對“地方志資料年報工作經(jīng)費、公務費、公務車用車運行維護費、招待費”等4個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出11萬元。從評價情況來看,該4個項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。
組織對單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出94.35萬元。從評價情況來看,年報經(jīng)費項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。
第四部分名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè) 名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門 可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得 的收入。
三、 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息
收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財 政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入” “其他收入”不足以 安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單 位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額 的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、 年初結轉(zhuǎn)和結佘:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按 有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、 結佘分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設 竣工項目結佘資金。
八、 年末結轉(zhuǎn)和結佘:指本年度或以前年度預算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、 基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務 面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事 業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門 預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務 用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指 單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜 費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務 用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、 安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包 括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接 待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法 管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、 專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。