遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度決算公開說明
遂溪縣人民政府地方地方志辦公室
2016年部門決算公開
目 錄
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年部門決算表
一、 收入支出決算批復(fù)表
二、 收入決算批復(fù)表
三、 支出決算批復(fù)表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
第三部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年部門決算情
況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、工作職責(zé)
主要職責(zé)是:1、貫徹執(zhí)行國務(wù)院《地方志工作條例》和《廣東省地方志工作規(guī)定》,擬定全縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。2、組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作,對(duì)地方志工作實(shí)施綜合管理。3、加強(qiáng)各鎮(zhèn)、各單位地方志工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)的建設(shè),負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)地方志干部和編纂人員。4、負(fù)責(zé)組織全縣各鎮(zhèn)、各單位地方志書的審查驗(yàn)收和檢查落實(shí)信息化建設(shè)工作。5、負(fù)責(zé)搜集、整理、保存地方文獻(xiàn)和資料。6、負(fù)責(zé)組織整理舊志,推動(dòng)地方志理論研究。7、負(fù)責(zé)組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源。8、組織表彰和獎(jiǎng)勵(lì)地方志工作的先進(jìn)單位和優(yōu)秀個(gè)人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:遂溪縣人民政府地方志辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股。分別是人事秘書股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、縣年編研股、年鑒編輯股;人員構(gòu)成情況分別是事業(yè)編制9人, 工勤編制1人。其中在職7人,退休3人,遺屬供養(yǎng)1人,后勤1人。
第二部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年部門決算表
|
收入決算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開02表 | |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 147.71 | 147.71 |
|
|
|
|
| |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 114.51 | 114.51 |
|
|
|
|
| ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
|
| ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 16.00 | 16.00 |
|
|
|
|
| ||
2060602 | 社會(huì)科學(xué)研究 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 14.91 | 14.91 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開03表 | |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 147.71 | 95.71 | 52.00 |
|
|
| |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 114.51 | 64.51 | 50.00 |
|
|
| ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
| ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 16.00 | 16.00 |
|
|
|
| ||
2060602 | 社會(huì)科學(xué)研究 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 14.91 | 14.91 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開04表 |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 147.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 130.8 | 130.8 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防支出 | 17 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 2 | 2 |
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
|
|
|
| 7 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 14.91 | 14.91 |
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合計(jì) | 9 | 147.71 | 本年支出合計(jì) | 23 | 147.71 | 147.71 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 |
|
| 25 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
總計(jì) | 14 | 147.71 | 總計(jì) | 28 | 147.71 | 147.71 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公開05表 | |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
| 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 147.71 | 95.71 | 52.00 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 114.51 | 64.51 | 50.00 | ||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.29 | 0.29 |
| ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 16.00 | 16.00 |
| ||
2060602 | 社會(huì)科學(xué)研究 | 2.00 |
| 2.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 14.91 | 14.91 |
| ||
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開06表 | |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 | |||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 48.66 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 31.17 | 310 | 其他資本性支出 | 0.98 | |
30101 | 基本工資 | 19.44 | 30201 | 辦公費(fèi) | 4.63 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
| |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 22.41 | 30202 | 印刷費(fèi) | 13.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.98 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 2.57 | 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 |
| |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30205 | 水費(fèi) |
| 31006 | 大型修繕 |
| |
30107 | 績(jī)效工資 |
| 30206 | 電費(fèi) |
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 3.68 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
| |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
| |
30199 | 其他工資福利支出 | 4.24 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
| |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 14.92 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.28 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
| |
30301 | 離休費(fèi) |
| 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
| |
30302 | 退休費(fèi) | 12.79 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) |
| 31013 | 公務(wù)用車購置 |
| |
30303 | 退職(役)費(fèi) |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31019 | 其他交通工具購置 |
| |
30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 |
| |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.58 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) |
| 31099 | 其他資本性支出 |
| |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.27 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
| |
30308 | 助學(xué)金 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
| |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 30403 | 財(cái)政貼息 |
| |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| |
30311 | 住房公積金 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 307 | 債務(wù)利息支出 |
| |
30312 | 提租補(bǔ)貼 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
| |
30313 | 購房補(bǔ)貼 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| 30707 | 國外債務(wù)付息 |
| |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.75 | 399 | 其他支出 |
| |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.00 | 39906 | 贈(zèng)與 |
| |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1.55 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.56 |
|
|
| |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 63.57 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 32.15 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開07表 |
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 3.02 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0.27 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開08表 | ||
部門:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
第三部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度總收入147.71萬元,其中本年收入萬147.71元。具體情況如下:
1、財(cái)政撥款收入147.71萬元,比上年決算數(shù)增加39.99萬元, 增長(zhǎng)37%。主要原因:一是2016年度工資和補(bǔ)貼調(diào)整,二是《遂溪縣志(道光版)》印刷出版經(jīng)費(fèi)。三、市撥自然村落普查經(jīng)費(fèi)。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3、事業(yè)收入0萬元。
4、經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5、其他收入0萬元。
(二)2016年度支出總體情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度總支出147.71萬元,其中本年支出萬147.71元。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類)支出130.8萬元,主要用于工資福利、三公經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)、包干、志書印刷、雇傭人員工資發(fā)放、退休人員工資,比上年決算數(shù)增加36.45萬元,增長(zhǎng)39%,主要原因是:1、2016年度工資調(diào)整;2、新調(diào)入1名副主任;3、增加《遂溪縣志(道光版)》印刷出版經(jīng)費(fèi)。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)147.71萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入130.8萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加36.45萬元,增長(zhǎng)39%,主要原因是主要原因是:1、2016年度工資調(diào)整;2、新調(diào)入1名副主任;3、增加《遂溪縣志(道光版)》印刷出版經(jīng)費(fèi);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)147.71萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入130.8萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加36.45萬元,增長(zhǎng)39%,主要原因是主要原因是:1、2016年度工資調(diào)整;2、新調(diào)入1名副主任;3、增加《遂溪縣志(道光版)》印刷出版經(jīng)費(fèi);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣人民政府地方志辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.02萬元,完成預(yù)算3.5萬元的86%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算 0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.75萬元,完成預(yù)算3萬元的92%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算0.5萬元的54%。年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)同比持平。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.75萬元, 公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬元,同比持平;主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.75萬元,占91% 公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元,占9%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)支出萬0元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.75萬元,其中:公務(wù)用車 購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,; 公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.75萬元,2.75年我辦單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于出差、年鑒資料和年報(bào)資料收集和相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和其他辦公室工作。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。共接待9次,接待人數(shù)共34人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.14萬元,比上年減少16.48萬元,減15%。主要原因是:2016年年鑒印刷出版費(fèi)沒撥。
(二)政府釆購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0.98萬元,其中:政府采購貨物支出0.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.98萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.98萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截2016年12月31曰,本部門共有車輛1輛,其中,一般 公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià) 100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我 部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。 其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目13個(gè),共涉及資金130.8萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“地方志資料年報(bào)工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、公務(wù)車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、招待費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出11萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,該4個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出94.35萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,年報(bào)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè) 名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門 可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、 財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得 的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之 外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息
收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái) 政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入” “其他收入”不足以 安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額 的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、 結(jié)佘分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè) 竣工項(xiàng)目結(jié)佘資金。
八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門 預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù) 用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指 單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜 費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù) 用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包 括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接 待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、 專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。