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建新鎮人民政府2017年部門決算情況說明

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作者:建新鎮人民政府 | 來源:建新鎮人民政府 | 時間:2018-09-14 17:20:40 點擊數:-

建新鎮人民政府2017年部門決算情況說明

 

第一部分  單位基本情況

1、機構、人員

廣東省遂溪縣建新鎮人民政府是1個獨立核算單位,納入2017年度部門決算,屬公務員法管理事業單位,執行行政單位會計制度。建新鎮人民政府共有行政編制35人,在職人員28人,其中在職工勤人員2人;事業編制21人,在職人員16人;自收自支普通工有1人;購買勞動力9人;全鎮在職干部職工54人。離退休人員19人;生活照顧人員2人;遺屬供養人員6人。

2、主要職能

建新鎮人民政府內設6個職能部門,分別是:1、黨政辦公室:負責黨委、政府日常工作處理;承辦黨委、政府重要文件的起草、修改、校核工作;負責組織、人事等工作。2、規劃建設辦公室:貫徹執行國家和地方政府頒布的有關規劃建設法規;負責組織鎮村規劃的編制、管理和實施工作;負責轄區內建房的相關工作;負責鎮的環境衛生管理;負責鎮的公路養護等工作。3、農業辦公室:貫徹執行黨和國家有關農業和農村工作的方針、政策、法令、法規;制定并實施扶貧攻堅規劃,抓好扶貧工作,帶領全鎮人民盡快脫貧致富奔小康;大力加強農業和農村工作,引導扶持鎮企業、合作經濟組織、私營企業和個體戶健康發展,保證其合法權益。抓好農業基礎設施建設,促進糧食生產穩步發展。充分利用本地資源,加快全鎮產業結構調整步伐,抓好骨干產業的鞏固和發展,培育后續產業,不斷壯大地方經濟實力。 4、人口與計劃生育辦公室:貫徹執行國家有關計劃生育工作的政策、法規。5、社會事務辦公室:貫徹執行國家有關民政工作的方針、政策、法規;負責法制宣傳和普及法律工作;負責社會治安綜合治理等工作。6、經濟發展辦公室:貫徹執行國家的財政稅收、企業的方針、政策;協助企業做好生產、營銷等工作。

 

        、           第二部分  建新鎮人民政府2017年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級)

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

1047.28

一、一般公共服務支出

27

373.07

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

28

0.00

三、事業收入

3

 

三、國防支出

29

0.00

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

30

3.00

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

31

0.00

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

32

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

33

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

34

231.9

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

35

133.76

 

10

 

十、節能環保支出

36

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

37

1277.11

 

12

 

十二、農林水支出

38

239.24

 

13

 

十三、交通運輸支出

39

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

40

0.72

 

15

 

十五、商業服務業等支出

41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

43

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

44

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

46

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

47

0.00

本年收入合計

22

1,047.28

本年支出合計

48

2258.79

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

   結余分配

49

0.00

         年初結轉和結余

24

1,947.42

 年末結轉和結余

50

735.91

 

25

 

 

51

 

總計

26

2994.7

總計

52

2994.7

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

             

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

 

部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級)

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

1,047.28

1,047.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

373.19

373.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

355.61

355.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

291.72

291.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

63.89

63.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共產黨事務支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共產黨事務支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

231.90

231.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

112.76

112.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

109.98

109.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業單位離退休

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

14.11

14.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

14.11

14.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20815

自然災害生活救助

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然災害生活補助

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

臨時救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  臨時救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20821

特困人員救助供養

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082102

  農村特困人員救助供養支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20825

其他生活救助

35.82

35.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082502

  其他農村生活救助

35.82

35.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社會保障和就業支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

133.76

133.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

計劃生育事務

93.78

93.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

  計劃生育機構

85.22

85.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

醫療救助

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101301

  城鄉醫療救助

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉社區支出

68.48

68.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

68.48

68.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120801

  征地和拆遷補償支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建設支出

18.48

18.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

農林水支出

239.24

239.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶貧

218.17

218.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130504

  農村基礎設施建設

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶貧支出

213.17

213.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

農村綜合改革

21.07

21.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

21.07

21.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

資源勘探信息等支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生產監管

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150605

  安全監管監察專項

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

 

部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級)

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

2,258.79

1,039.16

1,219.63

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

373.07

373.07

150.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

355.49

355.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

291.72

291.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

63.77

63.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共產黨事務支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共產黨事務支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2049901

  其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

231.90

231.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

112.76

112.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

109.98

109.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業單位離退休

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

14.11

14.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

14.11

14.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20815

自然災害生活救助

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然災害生活補助

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

臨時救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  臨時救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20821

特困人員救助供養

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082102

  農村特困人員救助供養支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20825

其他生活救助

35.82

35.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082502

  其他農村生活救助

35.82

35.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社會保障和就業支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

133.76

133.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

計劃生育事務

93.78

93.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

  計劃生育機構

85.22

85.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

醫療救助

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101301

  城鄉醫療救助

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉社區支出

1,277.11

68.48

1,208.63

0.00

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

1,277.11

68.48

1,208.63

0.00

0.00

0.00

 

2120801

  征地和拆遷補償支出

1,258.63

50.00

1,208.63

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建設支出

18.48

18.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

農林水支出

239.24

228.24

11.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶貧

218.17

207.17

11.00

0.00

0.00

0.00

 

2130504

  農村基礎設施建設

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶貧支出

213.17

207.17

6.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

農村綜合改革

21.07

21.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

21.07

21.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

資源勘探信息等支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生產監管

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150605

  安全監管監察專項

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級)

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

978.80

一、一般公共服務支出

28

373.07

373.07

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

68.48

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

3.00

3.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

八、社會保障和就業支出

35

231.90

231.90

0.00

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

133.76

133.76

0.00

 

 

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城鄉社區支出

38

68.48

0.00

68.48

 

 

 

十二、農林水支出

39

239.24

239.24

0.00

 

 

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.72

0.72

0.00

 

 

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

1047.28

本年支出合計

49

1,050.16

981.68

68.48

年初財政撥款結轉和結余

23

3.00

年末財政撥款結轉和結余

50

0.12

0.12

0.00

一般公共預算財政撥款

24

3.00

 

51

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

 

總計

54

1,050.28

981.80

68.48

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

 

部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級)

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

981.68

970.68

11.00

 

201

一般公共服務支出

373.07

373.07

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

355.49

355.49

0.00

 

2010301

  行政運行

291.72

291.72

0.00

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

63.77

63.77

0.00

 

20136

其他共產黨事務支出

3.58

3.58

0.00

 

2013699

  其他共產黨事務支出

3.58

3.58

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

14.00

14.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務支出

14.00

14.00

0.00

 

204

公共安全支出

3.00

3.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

 

2049901

  其他公共安全支出

3.00

3.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

231.90

231.90

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

112.76

112.76

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

109.98

109.98

0.00

 

2080502

  事業單位離退休

2.79

2.79

0.00

 

20808

撫恤

14.11

14.11

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

14.11

14.11

0.00

 

20815

自然災害生活救助

2.70

2.70

0.00

 

2081501

  中央自然災害生活補助

2.70

2.70

0.00

 

20820

臨時救助

3.00

3.00

0.00

 

2082001

  臨時救助支出

3.00

3.00

0.00

 

20821

特困人員救助供養

42.89

42.89

0.00

 

2082102

  農村特困人員救助供養支出

42.89

42.89

0.00

 

20825

其他生活救助

35.82

35.82

0.00

 

2082502

  其他農村生活救助

35.82

35.82

0.00

 

20899

其他社會保障和就業支出

20.62

20.62

0.00

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

20.62

20.62

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

133.76

133.76

0.00

 

21007

計劃生育事務

93.78

93.78

0.00

 

2100716

  計劃生育機構

85.22

85.22

0.00

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

8.56

8.56

0.00

 

21013

醫療救助

39.97

39.97

0.00

 

2101301

  城鄉醫療救助

39.97

39.97

0.00

 

213

農林水支出

239.24

228.24

11.00

 

21305

扶貧

218.17

207.17

11.00

 

2130504

  農村基礎設施建設

5.00

0.00

5.00

 

2130599

  其他扶貧支出

213.17

207.17

6.00

 

21307

農村綜合改革

21.07

21.07

0.00

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

21.07

21.07

0.00

 

215

資源勘探信息等支出

0.72

0.72

0.00

 

21506

安全生產監管

0.72

0.72

0.00

 

2150605

  安全監管監察專項

0.72

0.72

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

 

部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級)

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

340.92

302

商品和服務支出

240.09

310

其他資本性支出

301

 

30101

  基本工資

215.62

30201

  辦公費

38.23

31001

  房屋建筑物購建

30101

 

30102

  津貼補貼

107.05

30202

  印刷費

17.10

31002

  辦公設備購置

30102

 

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

16.10

31003

  專用設備購置

30103

 

30104

  其他社會保障繳費

2.09

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

30104

 

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

30106

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

8.41

31007

  信息網絡及軟件購置更新

30107

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

  郵電費

10.20

31008

  物資儲備

30108

 

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

30109

 

30199

  其他工資福利支出

16.16

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

30199

 

303

對個人和家庭的補助

389.68

30211

  差旅費

13.80

31011

  地上附著物和青苗補償

303

 

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

30301

 

30302

  退休費

108.34

30213

  維修(護)費

107.10

31013

  公務用車購置

30302

 

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

30303

 

30304

  撫恤金

14.11

30215

  會議費

6.89

31020

  產權參股

30304

 

30305

  生活補助

178.66

30216

  培訓費

10.16

31099

  其他資本性支出

30305

 

30306

  救濟費

88.57

30217

  公務接待費

3.10

304

對企事業單位的補貼

30306

 

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

30307

 

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

30308

 

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

30309

 

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

30310

 

30311

  住房公積金

0.00

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

30311

 

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

0.00

30701

  國內債務付息

30312

 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

30313

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

9.00

399

其他支出

30314

 

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

0.00

39906

  贈與

30315

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

30399

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

 

 

 

 

人員經費合計

730.59

公用經費合計

人員經費合計

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級)

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預算數

年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.1

0

9

0

9.00

3.10

12.1

0

9

0

9.00

3.10

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

 

部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級)

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

0.00

68.48

68.48

68.48

0.00

0.00

 

212

城鄉社區支出

0.00

68.48

68.48

68.48

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0.00

68.48

68.48

68.48

0.00

0.00

 

2120801

  征地和拆遷補償支出

0.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建設支出

0.00

18.48

18.48

18.48

0.00

0.00

 

合計

0.00

68.48

68.48

68.48

0.00

0.00

 

212

城鄉社區支出

0.00

68.48

68.48

68.48

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 
                   

 

 

 

第三部分 建新鎮人民政府2017年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算情況

建新鎮人民政府2017年度收入總計1047.28萬元,其中:財政撥款收入1047.28萬元。支出總計2258.79萬元,按用途劃分,基本支出1039.16萬元,項目支出決算1219.63萬元?;局С霭唇洕诸悇澐郑汗べY福利支出340.92萬元,對個人和家庭的補助支出389.68萬元,商品和服務支出240.09萬元。

 年初預算數783.51萬元,本部門2017年支出決算比年初預算數增加1475.28萬元,主要原因是:基金及其它項目增加。上年支出決算1121.79萬元,本部門2017年支出決算比2016年增加1137萬元。主要原因是:基金及項目支出增加。

二、關于“三公”經費支出說明

2017年本單位“三公經費”財政撥款支出共12.1萬元,公務用車購置及運行維護費支出9萬元,公務接待費支出3.1萬元,與上年支出持平。

三、機關運行經費安排情況說明

2017年建新鎮機關運行經費支出240.09萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)。上年度機關運行費支出150.73萬元,比上年增加了89.36萬元,主要原因是:維修費支出增加。

(建新)附件2:部門決算公開表

 

 

 

第四部分  名詞解釋

  (一)財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入,是指事業單位開展業務活動取得的收入。

  (三)上級補助收入,指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

  (四)經營收入,是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (五)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

  (六)用事業基金彌補收支差額,是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前年度收支相抵后,按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(七)上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

(八)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(九)三公經費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

(十)機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

建新鎮人民政府

2018年9月18日

 

 

 

 

 

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