建新鎮人民政府2017年部門決算情況說明
建新鎮人民政府2017年部門決算情況說明
第一部分 單位基本情況
1、機構、人員
廣東省遂溪縣建新鎮人民政府是1個獨立核算單位,納入2017年度部門決算,屬公務員法管理事業單位,執行行政單位會計制度。建新鎮人民政府共有行政編制35人,在職人員28人,其中在職工勤人員2人;事業編制21人,在職人員16人;自收自支普通工有1人;購買勞動力9人;全鎮在職干部職工54人。離退休人員19人;生活照顧人員2人;遺屬供養人員6人。
2、主要職能
建新鎮人民政府內設6個職能部門,分別是:1、黨政辦公室:負責黨委、政府日常工作處理;承辦黨委、政府重要文件的起草、修改、校核工作;負責組織、人事等工作。2、規劃建設辦公室:貫徹執行國家和地方政府頒布的有關規劃建設法規;負責組織鎮村規劃的編制、管理和實施工作;負責轄區內建房的相關工作;負責鎮的環境衛生管理;負責鎮的公路養護等工作。3、農業辦公室:貫徹執行黨和國家有關農業和農村工作的方針、政策、法令、法規;制定并實施扶貧攻堅規劃,抓好扶貧工作,帶領全鎮人民盡快脫貧致富奔小康;大力加強農業和農村工作,引導扶持鎮企業、合作經濟組織、私營企業和個體戶健康發展,保證其合法權益。抓好農業基礎設施建設,促進糧食生產穩步發展。充分利用本地資源,加快全鎮產業結構調整步伐,抓好骨干產業的鞏固和發展,培育后續產業,不斷壯大地方經濟實力。 4、人口與計劃生育辦公室:貫徹執行國家有關計劃生育工作的政策、法規。5、社會事務辦公室:貫徹執行國家有關民政工作的方針、政策、法規;負責法制宣傳和普及法律工作;負責社會治安綜合治理等工作。6、經濟發展辦公室:貫徹執行國家的財政稅收、企業的方針、政策;協助企業做好生產、營銷等工作。
、 第二部分 建新鎮人民政府2017年度部門決算表
收入支出決算總表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
1047.28 |
一、一般公共服務支出 |
27 |
373.07 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
|
三、事業收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
29 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
3.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
32 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
33 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
34 |
231.9 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
35 |
133.76 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
36 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
37 |
1277.11 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
38 |
239.24 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
39 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
0.72 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
43 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
46 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
1,047.28 |
本年支出合計 |
48 |
2258.79 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
49 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
24 |
1,947.42 |
年末結轉和結余 |
50 |
735.91 |
|
|
25 |
|
|
51 |
|
|
總計 |
26 |
2994.7 |
總計 |
52 |
2994.7 |
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||
|
|||||||||||
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合計 |
1,047.28 |
1,047.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
373.19 |
373.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
355.61 |
355.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
291.72 |
291.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
63.89 |
63.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共產黨事務支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業支出 |
231.90 |
231.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業單位離退休 |
112.76 |
112.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
109.98 |
109.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業單位離退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
撫恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20815 |
自然災害生活救助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081501 |
中央自然災害生活補助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20820 |
臨時救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082001 |
臨時救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20821 |
特困人員救助供養 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082502 |
其他農村生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
133.76 |
133.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
計劃生育事務 |
93.78 |
93.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
計劃生育機構 |
85.22 |
85.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21013 |
醫療救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101301 |
城鄉醫療救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉社區支出 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建設支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
農林水支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶貧 |
218.17 |
218.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130504 |
農村基礎設施建設 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶貧支出 |
213.17 |
213.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
農村綜合改革 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
資源勘探信息等支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21506 |
安全生產監管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150605 |
安全監管監察專項 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
2,258.79 |
1,039.16 |
1,219.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
373.07 |
373.07 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
355.49 |
355.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
291.72 |
291.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
63.77 |
63.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共產黨事務支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
231.90 |
231.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
112.76 |
112.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
109.98 |
109.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事業單位離退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然災害生活救助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081501 |
中央自然災害生活補助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
臨時救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
臨時救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人員救助供養 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他農村生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
133.76 |
133.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計劃生育事務 |
93.78 |
93.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
計劃生育機構 |
85.22 |
85.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
醫療救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
城鄉醫療救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉社區支出 |
1,277.11 |
68.48 |
1,208.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
1,277.11 |
68.48 |
1,208.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
1,258.63 |
50.00 |
1,208.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建設支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
239.24 |
228.24 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
218.17 |
207.17 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
農村基礎設施建設 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
213.17 |
207.17 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
農村綜合改革 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
資源勘探信息等支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21506 |
安全生產監管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150605 |
安全監管監察專項 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
978.80 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
373.07 |
373.07 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
68.48 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
231.90 |
231.90 |
0.00 |
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
133.76 |
133.76 |
0.00 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
38 |
68.48 |
0.00 |
68.48 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
39 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
22 |
1047.28 |
本年支出合計 |
49 |
1,050.16 |
981.68 |
68.48 |
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
3.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款 |
24 |
3.00 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
總計 |
27 |
|
總計 |
54 |
1,050.28 |
981.80 |
68.48 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級) |
|
|
單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
981.68 |
970.68 |
11.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
373.07 |
373.07 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
355.49 |
355.49 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
291.72 |
291.72 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
63.77 |
63.77 |
0.00 |
||
20136 |
其他共產黨事務支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共產黨事務支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
231.90 |
231.90 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
112.76 |
112.76 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
109.98 |
109.98 |
0.00 |
||
2080502 |
事業單位離退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
||
20815 |
自然災害生活救助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
||
2081501 |
中央自然災害生活補助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
||
20820 |
臨時救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2082001 |
臨時救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人員救助供養 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
||
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
||
2082502 |
其他農村生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
133.76 |
133.76 |
0.00 |
||
21007 |
計劃生育事務 |
93.78 |
93.78 |
0.00 |
||
2100716 |
計劃生育機構 |
85.22 |
85.22 |
0.00 |
||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
||
21013 |
醫療救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
||
2101301 |
城鄉醫療救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
239.24 |
228.24 |
11.00 |
||
21305 |
扶貧 |
218.17 |
207.17 |
11.00 |
||
2130504 |
農村基礎設施建設 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
213.17 |
207.17 |
6.00 |
||
21307 |
農村綜合改革 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
||
215 |
資源勘探信息等支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
21506 |
安全生產監管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
2150605 |
安全監管監察專項 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
340.92 |
302 |
商品和服務支出 |
240.09 |
310 |
其他資本性支出 |
301 |
|
30101 |
基本工資 |
215.62 |
30201 |
辦公費 |
38.23 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
30101 |
|
30102 |
津貼補貼 |
107.05 |
30202 |
印刷費 |
17.10 |
31002 |
辦公設備購置 |
30102 |
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
16.10 |
31003 |
專用設備購置 |
30103 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
2.09 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
30104 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
30106 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
8.41 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
30107 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
10.20 |
31008 |
物資儲備 |
30108 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
30109 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.16 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
30199 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
389.68 |
30211 |
差旅費 |
13.80 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
303 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
30301 |
|
30302 |
退休費 |
108.34 |
30213 |
維修(護)費 |
107.10 |
31013 |
公務用車購置 |
30302 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
30303 |
|
30304 |
撫恤金 |
14.11 |
30215 |
會議費 |
6.89 |
31020 |
產權參股 |
30304 |
|
30305 |
生活補助 |
178.66 |
30216 |
培訓費 |
10.16 |
31099 |
其他資本性支出 |
30305 |
|
30306 |
救濟費 |
88.57 |
30217 |
公務接待費 |
3.10 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
30306 |
|
30307 |
醫療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業政策性補貼 |
30307 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業單位補貼 |
30308 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
30309 |
|
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
30310 |
|
30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
30311 |
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
30701 |
國內債務付息 |
30312 |
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
30313 |
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
9.00 |
399 |
其他支出 |
30314 |
|
30315 |
物業服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
30315 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
30399 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
730.59 |
公用經費合計 |
人員經費合計 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
預算數 |
年度決算數 |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.1 |
0 |
9 |
0 |
9.00 |
3.10 |
12.1 |
0 |
9 |
0 |
9.00 |
3.10 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
||
部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合計 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120803 |
城市建設支出 |
0.00 |
18.48 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
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合計 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
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212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
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第三部分 建新鎮人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
建新鎮人民政府2017年度收入總計1047.28萬元,其中:財政撥款收入1047.28萬元。支出總計2258.79萬元,按用途劃分,基本支出1039.16萬元,項目支出決算1219.63萬元?;局С霭唇洕诸悇澐郑汗べY福利支出340.92萬元,對個人和家庭的補助支出389.68萬元,商品和服務支出240.09萬元。
年初預算數783.51萬元,本部門2017年支出決算比年初預算數增加1475.28萬元,主要原因是:基金及其它項目增加。上年支出決算1121.79萬元,本部門2017年支出決算比2016年增加1137萬元。主要原因是:基金及項目支出增加。
二、關于“三公”經費支出說明
2017年本單位“三公經費”財政撥款支出共12.1萬元,公務用車購置及運行維護費支出9萬元,公務接待費支出3.1萬元,與上年支出持平。
三、機關運行經費安排情況說明
2017年建新鎮機關運行經費支出240.09萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)。上年度機關運行費支出150.73萬元,比上年增加了89.36萬元,主要原因是:維修費支出增加。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入,是指事業單位開展業務活動取得的收入。
(三)上級補助收入,指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
(四)經營收入,是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
(六)用事業基金彌補收支差額,是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前年度收支相抵后,按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
(七)上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
(八)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(九)三公經費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
(十)機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
建新鎮人民政府
2018年9月18日