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樂民鎮人民政府2017年部門決算情況說明

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作者:樂民鎮人民政府 | 來源:樂民鎮人民政府 | 時間:2018-09-14 17:25:36 點擊數:-

樂民鎮人民政府2017年部門決算情況說明

 

第一部分 樂民鎮人民政府概況

主要職責

一、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

二、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

三、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

四、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

五、加強鎮級財政的監督和管理。

六、指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

七、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

 

機構設置

    一、部門機構設置和職能

樂民鎮人民政府設6個辦公室。1、黨政辦公室,主要負責黨委、政府日常文書處理,各種會議事務,人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務等工作;2、社會事務辦公室,主要負責社會治安綜合治理,管理農村救災捐贈,促進法制宣傳和普法等工作;3、農業辦公室,主要負責搞好農村聯產承包責任制,管理好全鎮農田水利建設,農業技術培訓和技術推廣等工作;4、計劃生育辦公室,主要是負責計劃生育宣傳教育和統計工作、避孕藥具的發放及使用指導等工作;5、規劃建設辦公室,主要負責轄區內建設項目的規劃和報建手續,以及各類土地利用等工作;6、經濟發展辦公室,主要負責協助工商、稅務部門做好稅費的收繳,協助企業做好生產、營銷等工作。

二、人員構成情況

樂民鎮人民政府共有行政編制46人,其中行政工勤編制6人,事業編制27人。鎮政府財政供養人員68人,其中:行政財政供養人員52人,其中在職33人,退休19人;事業財政供養人員18人,其中在職14人,退休4人;財政差額撥款事業編制人員1人;遺屬供養10人。

 

第二部分  樂民鎮人民政府2017年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

1,571.15

一、一般公共服務支出

14

559.94

二、上級補助收入

2

0.00

二、文化體育與傳媒支出

15

5.00

三、事業收入

3

1.00

三、社會保障和就業支出

16

395.34

四、經營收入

4

2.00

四、醫療衛生與計劃生育支出

17

318.83

五、附屬單位上繳收入

5

3.00

五、城鄉社區支出

18

151.66

六、其他收入

6

4.00

六、農林水支出

19

139.18

 

7

 

七、資源勘探信息等支出

20

1.20

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

1,571.15

本年支出合計

22

1,571.15

         用事業基金彌補收支差額

10

0.00

                結余分配

23

0.00

         年初結轉和結余

11

5.57

                年末結轉和結余

24

5.57

 

12

 

 

25

 

總計

13

1,576.72

總計

26

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合計

1,571.15

1,571.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服務支出

559.94

559.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

447.54

447.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010301

  行政運行

366.34

366.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

81.20

81.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20136

其他共產黨事務支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2013699

  其他共產黨事務支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20199

其他一般公共服務支出

104.16

104.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

104.16

104.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

207

文化體育與傳媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20702

文物

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070204

  文物保護

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社會保障和就業支出

395.34

395.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事業單位離退休

116.71

116.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

105.95

105.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080502

  事業單位離退休

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20808

撫恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20815

自然災害生活救助

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2081501

  中央自然災害生活補助

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20820

臨時救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082001

  臨時救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20821

特困人員救助供養

180.05

180.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082102

  農村特困人員救助供養支出

180.05

180.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20825

其他生活救助

55.40

55.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082502

  其他農村生活救助

55.40

55.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

318.83

318.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21007

計劃生育事務

104.58

104.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100716

  計劃生育機構

98.70

98.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21013

醫療救助

214.25

214.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101301

  城鄉醫療救助

214.25

214.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城鄉社區支出

151.66

151.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21203

城鄉社區公共設施

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

136.66

136.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120803

  城市建設支出

136.66

136.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

農林水支出

139.18

139.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21305

扶貧

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130599

  其他扶貧支出

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21307

農村綜合改革

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

215

資源勘探信息等支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21506

安全生產監管

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2150605

  安全監管監察專項

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

 

合計

1,571.15

1,508.15

63.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服務支出

559.94

536.94

23.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

447.54

424.54

23.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010301

  行政運行

366.34

366.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

81.20

58.20

23.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20136

其他共產黨事務支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2013699

  其他共產黨事務支出

8.23

8.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20199

其他一般公共服務支出

104.16

104.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

104.16

104.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

207

文化體育與傳媒支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20702

文物

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070204

  文物保護

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社會保障和就業支出

395.34

375.34

20.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事業單位離退休

116.71

116.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

105.95

105.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080502

  事業單位離退休

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20808

撫恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20815

自然災害生活救助

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2081501

  中央自然災害生活補助

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20820

臨時救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082001

  臨時救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20821

特困人員救助供養

180.05

180.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082102

  農村特困人員救助供養支出

180.05

180.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20825

其他生活救助

55.40

55.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2082502

  其他農村生活救助

55.40

55.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

21.05

1.05

20.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

21.05

1.05

20.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

318.83

318.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21007

計劃生育事務

104.58

104.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100716

  計劃生育機構

98.70

98.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21013

醫療救助

214.25

214.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101301

  城鄉醫療救助

214.25

214.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城鄉社區支出

151.66

136.66

15.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21203

城鄉社區公共設施

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

136.66

136.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120803

  城市建設支出

136.66

136.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

農林水支出

139.18

139.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21305

扶貧

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130599

  其他扶貧支出

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21307

農村綜合改革

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

215

資源勘探信息等支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21506

安全生產監管

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2150605

  安全監管監察專項

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

收入

支出

 

 

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

 

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共預算財政撥款

1

1,434.49

一、一般公共服務支出

15

559.94

559.94

0.00

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

136.66

二、文化體育與傳媒支出

16

5.00

5.00

0.00

 

 

 

3

 

三、社會保障和就業支出

17

395.34

395.34

0.00

 

 

 

4

 

四、醫療衛生與計劃生育支出

18

318.83

318.83

0.00

 

 

 

5

 

五、城鄉社區支出

19

151.66

15.00

136.66

 

 

 

6

 

六、農林水支出

20

139.18

139.18

0.00

 

 

 

7

 

七、資源勘探信息等支出

21

1.20

1.20

0.00

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

 

本年收入合計

9

1,571.15

本年支出合計

23

1,571.15

1,434.49

136.66

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

5.57

年末財政撥款結轉和結余

24

5.57

5.57

0.00

 

 

      一般公共預算財政撥款

11

5.57

 

25

 

 

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

 

總計

14

1,576.72

總計

28

1,576.72

1,440.06

136.66

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

 

 

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

項    目

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

 

 

合計

1,434.49

1,371.49

63.00

 

 

201

一般公共服務支出

559.94

536.94

23.00

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

447.54

424.54

23.00

 

 

2010301

  行政運行

366.34

366.34

0.00

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

81.20

58.20

23.00

 

 

20136

其他共產黨事務支出

8.23

8.23

0.00

 

 

2013699

  其他共產黨事務支出

8.23

8.23

0.00

 

 

20199

其他一般公共服務支出

104.16

104.16

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

104.16

104.16

0.00

 

 

207

文化體育與傳媒支出

5.00

0.00

5.00

 

 

20702

文物

5.00

0.00

5.00

 

 

2070204

  文物保護

5.00

0.00

5.00

 

 

208

社會保障和就業支出

395.34

375.34

20.00

 

 

20805

行政事業單位離退休

116.71

116.71

0.00

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

105.95

105.95

0.00

 

 

2080502

  事業單位離退休

10.76

10.76

0.00

 

 

20808

撫恤

14.19

14.19

0.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

14.19

14.19

0.00

 

 

20815

自然災害生活救助

4.95

4.95

0.00

 

 

2081501

  中央自然災害生活補助

4.95

4.95

0.00

 

 

20820

臨時救助

3.00

3.00

0.00

 

 

2082001

  臨時救助支出

3.00

3.00

0.00

 

 

20821

特困人員救助供養

180.05

180.05

0.00

 

 

2082102

  農村特困人員救助供養支出

180.05

180.05

0.00

 

 

20825

其他生活救助

55.40

55.40

0.00

 

 

2082502

  其他農村生活救助

55.40

55.40

0.00

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

21.05

1.05

20.00

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

21.05

1.05

20.00

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

318.83

318.83

0.00

 

 

21007

計劃生育事務

104.58

104.58

0.00

 

 

2100716

  計劃生育機構

98.70

98.70

0.00

 

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

5.88

5.88

0.00

 

 

21013

醫療救助

214.25

214.25

0.00

 

 

2101301

  城鄉醫療救助

214.25

214.25

0.00

 

 

212

城鄉社區支出

15.00

0.00

15.00

 

 

21203

城鄉社區公共設施

15.00

0.00

15.00

 

 

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

15.00

0.00

15.00

 

 

213

農林水支出

139.18

139.18

0.00

 

 

21305

扶貧

134.58

134.58

0.00

 

 

2130599

  其他扶貧支出

134.58

134.58

0.00

 

 

21307

農村綜合改革

4.60

4.60

0.00

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

4.60

4.60

0.00

 

 

215

資源勘探信息等支出

1.20

1.20

0.00

 

 

21506

安全生產監管

1.20

1.20

0.00

 

 

2150605

  安全監管監察專項

1.20

1.20

0.00

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

人員經費

公用經費

 

 

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

 

 

 

 

301

工資福利支出

458.15

302

商品和服務支出

156.99

310

其他資本性支出

17.99

 

 

30101

  基本工資

114.81

30201

  辦公費

58.13

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

 

30102

  津貼補貼

202.91

30202

  印刷費

6.00

31002

  辦公設備購置

17.99

 

 

30103

  獎金

6.60

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

 

 

30104

  其他社會保障繳費

0.00

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

 

 

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.63

31006

  大型修繕

0.00

 

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

3.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

2.80

30207

  郵電費

3.61

31008

  物資儲備

0.00

 

 

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

 

30199

  其他工資福利支出

131.04

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

 

 

303

對個人和家庭的補助

738.36

30211

  差旅費

10.24

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

 

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

 

 

30302

  退休費

116.71

30213

  維修(護)費

28.20

31013

  公務用車購置

0.00

 

 

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

 

30304

  撫恤金

14.19

30215

  會議費

7.83

31020

  產權參股

0.00

 

 

30305

  生活補助

393.20

30216

  培訓費

10.09

31099

  其他資本性支出

0.00

 

 

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

4.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

 

 

30307

  醫療費

214.25

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

 

 

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

 

 

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

 

 

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.08

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

 

 

30311

  住房公積金

0.00

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

 

 

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

0.00

30701

  國內債務付息

0.00

 

 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

 

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

6.00

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

0.63

39906

  贈與

0.00

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

18.56

 

 

 

 

 

人員經費合計

1,196.51

公用經費合計

174.98

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

預算數

年度決算數

 

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

 

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

13

0

9

0

9

4

10

0

6

0

6

4

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 
                                                                                                     

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

0.00

136.66

136.66

136.66

0.00

0.00

 

212

城鄉社區支出

1.00

136.66

136.66

136.66

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

2.00

136.66

136.66

136.66

0.00

0.00

 

2120803

  城市建設支出

3.00

136.66

136.66

136.66

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

第三部分 樂民鎮人民政府2017年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算情況

樂民鎮人民政府2017年度收入總計1571.15萬元,其中:財政撥款收入1571.15萬元。支出總計1571.15萬元,其中:公共預算撥款1434.49萬元,按用途劃分,基本支出1371.49萬元,項目支出決算63萬元。基本支出按經濟分類劃分:工資福利支出458.15萬元,對個人和家庭的補助支出738.36萬元,商品和服務支出156.99萬元。

 年初預算數972.57萬元,本部門2017年支出決算比年初預算數增加598.58萬元,主要原因是:基金及其它項目增加。

上年支出決算1561.91萬元,本部門2017年支出決算比2016年增加9.24萬元。主要原因是:工資福利、對個人和家庭的補助支出增加。

二、關于“三公”經費支出說明

2017年本單位“三公經費”財政撥款支出共10萬元,公務用車購置及運行維護費支出6萬元,公務接待費支出4萬元,與上年支出基本持平。

三、機關運行經費安排情況說明

2017年樂民鎮政府機關運行經費支出174.98萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)。上年度機關運行費支出288.13萬元,減少113.15萬元。主要原因是:辦公費、勞務費支出的減少。

四、關于國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛,閑置1輛(因未辦理到期報廢手續,導致未能進行政府資產核銷)。

 

(樂民)附件2:部門決算公開表

 

 

第四部分  名詞解釋

  (一)財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入,是指事業單位開展業務活動取得的收入。

  (三)上級補助收入,指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

  (四)經營收入,是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (五)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

  (六)用事業基金彌補收支差額,是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前年度收支相抵后,按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(七)上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

(八)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(九)三公經費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

(十)機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

 

 

 

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