2017年度嶺北鎮(zhèn)人民政府決算
2017 年度嶺北鎮(zhèn)決算
目錄
第一部分嶺北鎮(zhèn)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分嶺北鎮(zhèn)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分嶺北鎮(zhèn)2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 嶺北鎮(zhèn)單位概況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
嶺北鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室。1、黨政辦公室,主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理,各種會(huì)議事務(wù),人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務(wù)等工作;2、社會(huì)事務(wù)辦公室,主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理,管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng),促進(jìn)法制宣傳和普法等工作;3、農(nóng)業(yè)辦公室,主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作;4、計(jì)劃生育辦公室,主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作;5、規(guī)劃建設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費(fèi)的收繳,協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
廣東省遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府是1個(gè)獨(dú)立核算單位,納入2017年度部門決算,屬公務(wù)員法管理事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。嶺北鎮(zhèn)人民政府共有行政編制30人,行政工勤編制5人,事業(yè)編制17人。2016年財(cái)政供養(yǎng)人員77人,其中在職50人,退休25人,離休2人。遺屬供養(yǎng)4人。
第二部分 嶺北鎮(zhèn)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表(對(duì)應(yīng)Z01 收入支出決算批復(fù)表(財(cái)決批復(fù)01表))
收入支出決算總表 |
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|
|
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|
公開01表 |
部門:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
單位: 萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1247.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
27 |
527.34 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
29 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
5.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
32 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
33 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34 |
216.02 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
35 |
234.85 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
36 |
10.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37 |
165.34 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
38 |
87.73 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
39 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
0.84 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
41 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
43 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
44 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
46 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
1247.12 |
本年支出合計(jì) |
48 |
1247.12 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
|
結(jié)余分配 |
49 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
15.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
|
|
25 |
|
|
51 |
|
總計(jì) |
26 |
1247.12 |
總計(jì) |
52 |
1247.12 |
二、收入決算表(對(duì)應(yīng)Z03 收入決算批復(fù)表(財(cái)決批復(fù)02表))
收入決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
部門:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
|||
合計(jì) |
1247.12 |
1247.12 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
527.34 |
527.34 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
405.37 |
405.37 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
333.97 |
333.97 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
71.40 |
71.40 |
||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
||
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||
20401 |
武裝警察 |
5.00 |
5.00 |
||
2040103 |
消防 |
5.00 |
5.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
216.02 |
216.02 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
113.48 |
113.48 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
102.90 |
102.90 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
||
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
2.98 |
2.98 |
||
2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
2.98 |
2.98 |
||
20820 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
3.00 |
||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
3.00 |
||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
48.38 |
48.38 |
||
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
48.38 |
48.38 |
||
20825 |
其他生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
234.85 |
234.85 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
6.00 |
6.00 |
||
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
6.00 |
6.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
119.36 |
119.36 |
||
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
99.76 |
99.76 |
||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
19.60 |
19.60 |
||
21013 |
醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
10.00 |
10.00 |
||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
10.00 |
10.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
165.34 |
165.34 |
||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
165.34 |
165.34 |
||
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
140.00 |
140.00 |
||
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
25.34 |
25.34 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
87.73 |
87.73 |
||
21305 |
扶貧 |
78.64 |
78.64 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
78.64 |
78.64 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
9.09 |
9.09 |
||
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
9.09 |
9.09 |
||
215 |
資源勘探信息等支出 |
0.84 |
0.84 |
||
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
0.84 |
0.84 |
||
2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
0.84 |
0.84 |
三、支出決算表(對(duì)應(yīng)Z04 支出決算批復(fù)表(財(cái)決批復(fù)03表))
支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
部門:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
|||
合計(jì) |
1247.12 |
1247.12 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
527.34 |
527.34 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
405.37 |
405.37 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
333.97 |
333.97 |
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
71.40 |
71.40 |
||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
||
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||
20401 |
武裝警察 |
5.00 |
5.00 |
||
2040103 |
消防 |
5.00 |
5.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
216.02 |
216.02 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
113.48 |
113.48 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
102.90 |
102.90 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
||
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
2.98 |
2.98 |
||
2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
2.98 |
2.98 |
||
20820 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
3.00 |
||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
3.00 |
||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
48.38 |
48.38 |
||
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
48.38 |
48.38 |
||
20825 |
其他生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
234.85 |
234.85 |
||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
6.00 |
6.00 |
||
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
6.00 |
6.00 |
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
119.36 |
119.36 |
||
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
99.76 |
99.76 |
||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
19.60 |
19.60 |
||
21013 |
醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
10.00 |
10.00 |
||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
10.00 |
10.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
165.34 |
165.34 |
||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
165.34 |
165.34 |
||
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
140.00 |
140.00 |
||
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
25.34 |
25.34 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
87.73 |
87.73 |
||
21305 |
扶貧 |
78.64 |
78.64 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
78.64 |
78.64 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
9.09 |
9.09 |
||
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
9.09 |
9.09 |
||
215 |
資源勘探信息等支出 |
0.84 |
0.84 |
||
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
0.84 |
0.84 |
||
2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
0.84 |
0.84 |
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(對(duì)應(yīng)Z01_1 財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表(財(cái)決批復(fù)04表))
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1247.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
527.34 |
527.34 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
165.34 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
216.02 |
216.02 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
234.85 |
234.85 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
165.34 |
165.34 |
165.34 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
87.73 |
87.73 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
22 |
1247.12 |
本年支出合計(jì) |
49 |
1247.12 |
1247.12 |
165.34 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
15.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計(jì) |
27 |
1247.12 |
總計(jì) |
54 |
1247.12 |
1247.12 |
165.34 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(對(duì)應(yīng)Z07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表(財(cái)決批復(fù)05表)的“本年支出數(shù)”)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
部門:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位:萬(wàn)元 |
||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
||||
合計(jì) |
1,247.12 |
1,247.12 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
527.34 |
527.34 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
405.37 |
405.37 |
|||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
333.97 |
333.97 |
|||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
71.40 |
71.40 |
|||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
|||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
|||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
|||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
|||
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20401 |
武裝警察 |
5.00 |
5.00 |
|||
2040103 |
消防 |
5.00 |
5.00 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
216.02 |
216.02 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
113.48 |
113.48 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
102.90 |
102.90 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
|||
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
2.98 |
2.98 |
|||
2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
2.98 |
2.98 |
|||
20820 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
3.00 |
|||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
3.00 |
|||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
48.38 |
48.38 |
|||
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
48.38 |
48.38 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
27.53 |
27.53 |
|||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
27.53 |
27.53 |
|||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
|||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
234.85 |
234.85 |
|||
21004 |
公共衛(wèi)生 |
6.00 |
6.00 |
|||
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
119.36 |
119.36 |
|||
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
99.76 |
99.76 |
|||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
19.60 |
19.60 |
|||
21013 |
醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
|||
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
|||
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
10.00 |
10.00 |
|||
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
10.00 |
10.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
165.34 |
165.34 |
|||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
165.34 |
165.34 |
|||
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
140.00 |
140.00 |
|||
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
25.34 |
25.34 |
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
87.73 |
87.73 |
|||
21305 |
扶貧 |
78.64 |
78.64 |
|||
2130599 |
其他扶貧支出 |
78.64 |
78.64 |
|||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
9.09 |
9.09 |
|||
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
9.09 |
9.09 |
|||
215 |
資源勘探信息等支出 |
0.84 |
0.84 |
|||
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
0.84 |
0.84 |
|||
2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
0.84 |
0.84 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(對(duì)應(yīng)Z08_1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表(財(cái)決批復(fù)06表))
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||
部門:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
417.11 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
192.25 |
310 |
其他資本性支出 |
|
||||||
30101 |
基本工資 |
296.38 |
30201 |
辦公費(fèi) |
53.13 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||||
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||||
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
23.05 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
5.32 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
120.73 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
652.76 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.58 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||||||
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||||||
30302 |
退休費(fèi) |
113.47 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
46.84 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
||||||
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
9.08 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
426.80 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
112.49 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.50 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
||||||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
||||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
||||||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||||
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
||||||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||||
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
||||||
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.50 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
||||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
31.25 |
|
|
|
||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,069.87 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
353.25 |
|||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||||||||
|
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(對(duì)應(yīng)17年各單位的三公表,填數(shù))
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
部門:廣東省XX單位 |
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
2017年度預(yù)算數(shù) |
2017年度決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20 |
|
|
|
15.5 |
4.5 |
20 |
|
|
|
15.5 |
4.5 |
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(對(duì)應(yīng)Z09 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表(財(cái)決批復(fù)07),看著數(shù)填列)
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
||
部門:廣東省XX單位 |
|
單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合計(jì) |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
1653400 |
1653400 |
1653400 |
|
|
|||
2120801 |
征地補(bǔ)償支出 |
|
1400000 |
1400000 |
1400000 |
|
|
|||
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
|
253400 |
253400 |
253400 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)。 |
||||||||||
|
第三部分 嶺北鎮(zhèn)單位2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(1)2017年度收入總計(jì)1247.12萬(wàn)元,支出總計(jì)1247.12萬(wàn)元。
(2) 2017年度收入合計(jì)1247.12萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 1247.12萬(wàn)元,占100%。本年支出合計(jì)1247.12萬(wàn)元,其中:基本支出1247.12萬(wàn)元,占100% 。
(3)基本支出1247.12萬(wàn)元主要用于以下方面:1、工資福利支出402.11萬(wàn)元,占32.24% ;2、商品和服務(wù)支出192.25萬(wàn)元,占15.42% ;3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出652.76萬(wàn)元,占52.34% ;
二、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共20萬(wàn)元,具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化,因?yàn)闆]有出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化,因?yàn)闆]有出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬(wàn)元,與2017年預(yù)算相比減少0.1萬(wàn)元,原因是盡量減少不必要用車 。與上年決算相比減少 0.1萬(wàn)元,原因是本單位厲行節(jié)約原則,加強(qiáng)公車管理,盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0,保有量是3輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元,與2017年預(yù)算相比減少 0萬(wàn)元,原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,縣財(cái)經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。與上年決算相比差異0.1萬(wàn)元,原因是來訪人數(shù)較往年減少,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務(wù)接待批次是88次,人數(shù)為875人。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.35萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2016年減少8.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.15% 。
四、政府采購(gòu)支出情況說明。
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
五、截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
(四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。