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草潭鎮人民政府2018年度部門預算公開資料

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作者:草潭鎮人民政府 | 來源:草潭鎮人民政府 | 時間:2018-02-28 12:39:12 點擊數:-

草潭鎮人民政府 2018 年度部門預算公開資料

 

目錄

第一部分  草潭鎮政府主要職責、部門機構及人員構成
一、主要職責
二、部門機構設置

    三、人員構成情況
   
第二部分  草潭鎮 2018年度部門預算表
    一、2018年財政撥款收支預算表
    二、2018年一般公共預算支出表
    三、2018年一般公共預算支出表
    四、2018年一般公共預算支出表
    五、2018年一般公共預算支出表
    六、2018年部門收支總表
    七、2018年部門收入表
    八、2018年部門預算支出表

       第三部分 草潭鎮 2018年度部門預算情況說明

       一、收入預算情況說明

       二、支出預算情況說明

       四、“三公”經費預算情況說明

       五、其他重要事項說明

(一)機關運行經費支出說明

(二)政府采購支出說明

       第四部分 名詞解釋

 

第一部分  草潭鎮政府主要職責、部門機構及人員構成

 

一、  主要職責

一、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

二、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

三、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

五、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

六、加強鎮級財政的監督和管理。

七、指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

八、制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。

九、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

  二、部門機構設置和職能

遂溪縣草潭鎮人民政府內設7個綜合性辦公室,分別是黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、規劃建設辦公室、農業辦公室、計劃生育辦公室、人大常委會辦公室。黨政工作機構均為股級。各辦公室主要職能是: 1、黨政辦公室:主要負責鎮黨委(紀檢監察)、政府日常事務,協調各辦公室之間的關系,及承擔工會、共青團等日常工作。2、經濟發展辦公室:主要負責經濟建設的發展規劃,協調經濟綜合管理和監督部門的工作、環境保護和安全生產管理等工作。3、社會事務辦公室(維護社會穩定與社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公):主要負責社會治安綜合治理工作,協調政法工作,負責民政、社保、教育、科技、文化、衛生、體育、和廣播電視等社會事務工作。4、規劃建設辦公室:主要負責鎮、村建設規劃,協調鎮、村基礎設施和公用事業的建設管理等工作。5、農業辦公室:主要負責農業、林業、畜牧業、水產、水利、農村經營管理等工作。6、計劃生育辦公室:主要負責貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規,落實計劃生育的任務等工作。7、人大常委會辦公室,主要負責鎮人大主席團和人大會議決定事項的組織實施和督促、檢查工作,承辦鎮人大召開的各種會議和有關事項。

  三、人員構成情況

草潭鎮人民政府共有行政編制70人,行政工勤編制11人,事業編制41人。鎮政府財政供養人員167人,其中:行政財政供養人員107人,其中在職69人,退休38人;事業財政供養人員37人,其中在職20人,退休17人;財政差額撥款事業編制人員5人;遺屬供養18人。

第二部分  草潭 2018 年度部門預算表

 

一、2018年財政撥款收支預算表

2018年財政撥款收支總表

 

 

 

 

 

 

單位:遂溪縣草潭鎮政府

 

 

 

 

單位:元

收  入

支  出

項目

2018年預算

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、預算撥款

18,258,729

一、一般公共服務支出

14,118,085

14,118,085

 

   一般預算撥款

18,258,729

二、外交支出

 

 

 

   基金預算撥款

 

三、國防支出

 

 

 

二、預算外資金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事業性收費收入

 

五、教育支出

 

 

 

   主管部門集中收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

   納入預算外管理基金收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

   其他預算外資金

 

八、社會保障和就業支出

2,507,068

2,507,068

 

 

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

 

 

十、醫療衛生支出

987,772

987,772

 

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

三、事業收入(不含預算外資金)

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

四、單位經營服務性收入

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

六、上級補助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

八、用事業基金彌補收支差額

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

 

 

九、上年結轉、結余

 

二十、住房保障支出

645,804

645,804

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

18,258,729

支出總計

18,258,729

18,258,729

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2018年一般公共預算支出表

 

2018年一般公共預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:遂溪縣草潭鎮政府

 

 

 

 

單位:元

 

功能科目名稱

總計

一般公共預算撥款

 
 

小計

預算經費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計

18,258,729

18,258,729

18,258,729

 

 

 

【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

6,520,272

6,520,272

6,520,272

 

 

 

【2013699】其他共產黨事務支出(其他共產黨事務支出)

158,880

158,880

158,880

 

 

 

【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

1,121,213

1,121,213

1,121,213

 

 

 

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

2,507,068

2,507,068

2,507,068

 

 

 

【2019999】其他一般公共服務支出

6,197,720

6,197,720

6,197,720

 

 

 

【2010199】其他人大事務支出

120,000

120,000

120,000

 

 

 

【2100716】計劃生育機構

987,772

987,772

987,772

 

 

 

【2210201】住房公積金

645,804

645,804

645,804

 

 

 

 

 

 

三、2018年一般公共預算基本支出表

2018年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)

 

單位:遂溪縣草潭鎮政府

 

 

 

 

單位:元

 

經濟科目名稱

總計

一般公共預算撥款

 
 

小計

預算經費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計

18,258,729

18,258,729

18,258,729

 

 

 

工資福利支出

7,158,788

7,158,788

7,158,788

 

 

 

基本工資

2,663,688

2,663,688

2,663,688

 

 

 

其他工資福利支出

148,800

148,800

148,800

 

 

 

獎金

221,974

221,974

221,974

 

 

 

住房公積金

645,804

645,804

645,804

 

 

 

績效工資

248,058

248,058

248,058

 

 

 

津貼補貼

3,230,464

3,230,464

3,230,464

 

 

 

商品和服務支出

3,633,033

3,633,033

3,633,033

 

 

 

公務接待費

40,000

40,000

40,000

 

 

 

郵電費

214,800

214,800

214,800

 

 

 

公務用車運行維護費

120,000

120,000

120,000

 

 

 

其他交通費用

256,200

256,200

256,200

 

 

 

其他商品和服務支出

3,002,033

3,002,033

3,002,033

 

 

 

對個人和家庭的補助

7,466,908

7,466,908

7,466,908

 

 

 

離休費

84,464

84,464

84,464

 

 

 

退休費

2,083,124

2,083,124

2,083,124

 

 

 

生活補助

4,539,936

4,539,936

4,539,936

 

 

 

其他對個人和家庭的補助

759,384

759,384

759,384

 

 

 

四、2018年“三公”經費部門預算統計表

    2018年“三公”經費部門預算統計表

 

 

單位:遂溪縣草潭鎮政府

單位:元

項目

本年預算數

合計

160,000.00

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

40,000.00

3、公務用車費

120,000.00

其中:(1)公務用車運行維護費

120,000.00

(2)公務用車購置

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

2018年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

單位:遂溪縣草潭鎮政府

    單位:元

功能科目

基金預算撥款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2018年部門預算收支總表

2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表

 

遂溪縣草潭鎮政府

 

 

 

 

單位:元

收  入

支  出

支  出

支  出

項目

2018年預算

項目(部門經濟分類)

2018年預算

項目(政府經濟分類)

2018年預算

項目(功能科目)

2018年預算

一、預算撥款

18,258,729

一、基本支出

18,258,729

一、機關工資福利支出

7,158,788

一、一般公共服務支出

14,118,085

   一般公共預算撥款

18,258,729

    工資福利支出

7,158,788

二、機關商品和服務支出

3,633,033

二、外交支出

 

   政府性基金預算撥款

 

    對個人和家庭補助支出

7,466,908

三、機關資本性支出(一)

 

三、國防支出

 

二、預算外資金

 

    商品和服務支出

3,633,033

四、機關資本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

    行政事業性收費收入

 

    其他資本性支出

 

五、對事業單位經常性補助

 

五、教育

 

    主管部門集中收入

 

二、項目支出

 

六、對事業單位資本性補助

 

六、科學技術支出

 

    納入預算外管理基金收入

 

    商品和服務支出

 

七、對企業補助

 

七、文化體育與傳媒支出

 

    其他預算資金

 

    對個人和家庭補助支出

 

八、對企業資本性支出

 

八、社會保障和就業支出

2,507,068

 

 

    對企事業單位的補貼

 

九、對個人和家庭的補助

7,466,908

九、社會保險基金支出

 

 

 

    債務利息支出

 

十、對社會保障基金支出

 

十、醫療衛生與計劃生育支出

987,772

 

 

    基本建設支出

 

十一、債務利息及費用支出

 

十一、節能環保支出

 

 

 

    其他資本性支出

 

十二、債務還本支出

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

    其他支出

 

十三、轉移性支出

 

十三、農林水支出

 

三、事業收入(不含預    算外資金)

 

三、事業單位經營支出

 

十四、預備費及預留

 

十四、交通運輸支出

 

四、單位經營服務性收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

十五、其他支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

十六、商業服務業等支出

 

六、上級補助收入

 

六、結轉下年

 

 

 

十七、金融支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區支出

 

八、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

九、上年結轉、結余

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

645,804

 

 

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

 

 

 

二十三、國債還本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、轉移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、債務付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

18,258,729

支出合計

18,258,729

支出合計

18,258,729

支出合計

18,258,729

                 
 

七、2018年部門收入表

2018年部門收入表

 

 

 

單位:元

單位:遂溪縣草潭鎮政府

 

項目

2018年預算

一、預算撥款

18,258,729

   一般預算撥款

18,258,729

   基金預算撥款

 

二、預算外資金

 

   行政事業性收費收入

 

   主管部門集中收入

 

   納入預算外管理基金收入

 

   其他預算外資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事業收入(不含預算外資金)

 

四、單位經營服務性收入

 

五、其他收入

 

六、上級補助收入

 

七、附屬單位上繳收入

 

八、用事業基金彌補收支差額

 

九、上年結轉、結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

18,258,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   八、2018年部門預算支出表
 

2018年部門支出表

單位:遂溪縣草潭鎮政府                                                         單位:元

 

功能科目名稱

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

財政專戶撥款

其他資金

 

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

 

小計

預算經費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計

18,258,729

18,258,729

18,258,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010199】其他人大事務支出

120,000

120,000

120,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

6,520,272

6,520,272

6,520,272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

1,121,213

1,121,213

1,121,213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2013699】其他共產黨事務支出(其他共產黨事務支出)

158,880

158,880

158,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019999】其他一般公共服務支出

6,197,720

6,197,720

6,197,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

2,507,068

2,507,068

2,507,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2100716】計劃生育機構

987,772

987,772

987,772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公積金

645,804

645,804

645,804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 草潭鎮 2018年度部門預算情況說明

 

一、收入預算情況說明

(一)草潭鎮2018年預算收入情況

草潭鎮2018年預算總收入1825.87萬元,其中:財政撥款收入1825.87萬元(一般預算撥款1825.87萬元),占總收入的100%。上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。

(二)草潭鎮2017年收入預算情況

草潭鎮2017年預算總收入1703.02萬元,其中:財政撥款收入1703.02萬元(一般預算撥款1574.88萬元,基金預算撥款128.14萬元),占總收入的100%。上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。

(三)草潭鎮2018年與2017年收入預算對比情況

草潭鎮2018年預算總收入較2017年增加了122.85萬元,原因是2018年沒有基金預算撥款,而一般預算撥款收入增加250.99萬元。

二、支出預算情況說明

(一)草潭鎮2018年部門預算支出情況

草潭鎮2018年部門預算總支出1825.87萬元,其中:基本支出1825.87萬元,占總支出的100%。在基本支出的1825.87萬元中,工資福利支出為715.88萬元,占基本支出的39.21%;對個人和家庭補助支出為746.69萬元,占基本支出的40.90%;商品和服務支出為363.30萬元,占基本支出的19.90%。

(二)草潭鎮2017年部門預算支出情況

草潭鎮2017年部門預算總支出1703.02萬元,其中:基本支出1597.02萬元,占總支出的93.78%;項目支出106萬元,占總支出的6.22%。在基本支出的1597.02萬元中,工資福利支出為710.50萬元,占基本支出的44.49%;對個人和家庭補助支出為665.30萬元,占基本支出的41.66%;一般商品和服務支出為221.22萬元,占基本支出的13.85%。在項目支出的106萬元中,基本建設支出為106萬元,占項目支出的100%。

(三)草潭鎮2018年與2017年預算支出對比情況

草潭鎮2018年預算支出較2017年預算總支出多122.85萬元,其中2018年基本支出預算較2017年多228.85萬元,原因是工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出增加,而2018年沒有項目支出預算。

三、“三公”經費預算情況說明

(一)草潭鎮2018年財政撥款“三公”經費預算情況

草潭鎮2018年財政撥款“三公”經費預算總額16萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出12萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出12萬元),公務接待費支出4萬元。

     (二)草潭鎮2017年財政撥款“三公”經費預算情況

草潭鎮2017年財政撥款“三公”經費預算總額16萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出12萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出12萬元),公務接待費支出4萬元。

(四)草潭鎮2018年財政撥款“三公”經費預算總額與2017年預算總額的對比

草潭鎮認真貫徹執行中央八項規定及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定,嚴格控制公務開支,嚴格預算預算,2018年財政撥款“三公”經費預算總額與2017年預算總額持平。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:有關財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入: 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入: 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

五、基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

九、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入省級財政預預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。       

十、“三公”經費預算數:指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

 


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